Сообщение от Yulija
Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего в Учете продаж где-то неправильно сформировались проводки - либо дата оприходования не стоит, либо суммы оплаты и оприходования не совпадают, вот и вылезают в результате авансы.
Давайте оформим проще, через сторно - при возврате от физ.лиц. это допускается.
Вариант 2.
Учет продаж. Обычная сделка (в этом случае Розничная торговля лучше не ставить. Не удаляя уже введенные данные поменяйте "Розничная торговля" на "Обычная сделка"), сформируются проводки:
Д.62.2 К.90.1 - 1180 - реализация
Д.90.2 К.41 - 700 - себестоимость
Д.90.3 К.68.2 - 180 - НДС
Д.50.1 К.62.2 - 1180 - Оплата
В форме "Касса" для проводки Д.50.1 К.62.2 - заполните поле ККМ
Учет продаж - в дату возврата добавляете еще одну запись. Отгрузка - открываете справочник "Товары", выбираете нужную позицию и вводите цену с минусом. Формируются проводки
Д.62.2 К.90.1 - (-1180) - отгрузка (меняете на "возврат")
Д.90.3 К.68.2 - (-180) - пишете "Сторнирован начисленный НДС в связи с возвратом)
Д.90.2 К.41 - 700 р. (Эта проводка нам не нужна, поэтому внизу снимаете галочку "Формировать проводки по списанию себестоимости"). Проводка пропадет.
В журнал операций добавляете проводку (Д.41.1. К.60.2 - 700 р.) - Оприходование на склад в связи с возвратом.
В Кассу добавляете проводку Д.62.2 К.50.1 - возврат денег
Комментарий