Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Корректировка инд.сведений

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Валерий Ж
    Участник ответил
    Сообщение от Ольга79 Посмотреть сообщение
    тогда Сбисс++ не пропустит
    отключите проверочную прогу в СБиСС++

    Прокомментировать:


  • Ольга79
    Участник ответил
    тогда Сбисс++ не пропустит

    Прокомментировать:


  • v0str
    Участник ответил
    Уфа не может проверять корректирующие. Не обращайте внимание на ошибку.

    Прокомментировать:


  • Ольга79
    Участник ответил
    добрый день!Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации.
    Работник перегулявший отпуск увольняется в июле 2011г. Соответственно у него удерживается сумма за отпуск.
    Сумма доначислен.страх.вз.
    на накопит.часть -478руб доуплачено +9346
    на страх -143 +2883
    Эти суммы попадают в текущую АДВ -6-2 в корректир.свед. за 1 полуг.2011г.

    Сумма в АДВ -6-2 Исх+Корр.=РСВ стр.114
    При проверке ЧЕКом по отдельности ошибок нет,при проверке Уфа стыковка РСВ и АДВ выдает ошибки:сумма ИСх в АДВ должна быть равна сумме РСВ стр.114. не подхватывает коррект.в АДВ или здесь какие то свои заморочки

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Делаете корректирующие формы - отчетный период 3 квартал 2011, корректируемый период нужный. Включаете их в АДВ-6-2 за 3-й квартал в раздел корректирующих форм, заполняете "доначислено" и "доуплачено". Туда же включаете исходные формы за 3 квартал.

    Прокомментировать:


  • Валерий Ж
    Участник ответил
    marcomtv, какими прогами пользуетесь?

    Прокомментировать:


  • marcomtv
    Участник ответил
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ. НУЖНО СДЕЛАТЬ КОРРЕКТИРОВКУ ЗА 2010 ГОД, ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА И ВСЕ ЭТО СОВМЕСТИТЬ С ИСХОДНЫМ ОТЧЕТОМ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА. ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ, А ТО Я УЖЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛА.СПАСИБО.

    Прокомментировать:


  • Алена Иваново
    Участник ответил
    Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщение
    нужно и стаж указать Корректирующая форма полностью заменяет исхохную (если в ней не будет стажа, то и тот "затрется")
    Да уж.. логично... СПАСИБО за совет!)

    Прокомментировать:


  • semenova984
    Участник ответил
    Сообщение от Алена Иваново Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!! Так и сделала, все получилось!
    Еще один вопрос в корректировке за 2 полугодие нужно указать стаж работников??? Все данные о стаже, как я понимаю, должны идти с корректируемым периодом..... Еще работы часа на 1,5
    нужно и стаж указать Корректирующая форма полностью заменяет исхохную (если в ней не будет стажа, то и тот "затрется")

    Прокомментировать:


  • Алена Иваново
    Участник ответил
    Спасибо огромное!! Так и сделала, все получилось!
    Еще один вопрос в корректировке за 2 полугодие нужно указать стаж работников??? Все данные о стаже, как я понимаю, должны идти с корректируемым периодом..... Еще работы часа на 1,5

    Прокомментировать:


  • LoraK
    Участник ответил
    Сообщение от Алена Иваново Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что должно стоять в форме АДВ-6-2 таблица Сведения о коррект. (отмен.) сведениях графа Уплачено, если после проверки мы доначисляли взносы? С начислением все понятно.. все получилось и сумма равна стр. 120 РСВ. Насколько мне понятно из объяснений спец-тов ПФР, уплата за 2010 г. ставится вместе с уплатой 2011 г., т.е. в том периоде, в котором уплатили. Здесь тоже все ок)
    А вот в итоге в Сведениях о коррект. (отмен.) сведениях в графе Уплачено получился МИНУС! То есть сторнировались платежи 2010 года Это правильно??? С чем должна состыковаться вообще эта графа Уплачено??
    Заранее благодарна за помощь....
    Мы тоже делали корректировку 2-го квартала 2011 года в 3-м квартале, и у нас тоже в АДВ-6-2 в разделе "Сведениях о коррект. (отмен.) сведениях" в графе Уплачено получился МИНУС (Поскольку у нескольких человек в 3 квартале оказались минусовые начисления). Уплату не трогали (т.к. есть задолженность по уплате с 2010 года). В итоге имеем в АДВ-6-2 : доначислено = -1000, доуплачено = 0.

    Прокомментировать:


  • semenova984
    Участник ответил
    Если доначислели, то поставте те же уплаченные взносы, которые и были. Переплаты не будет. В АДВ-6-2 тогда будут нули

    Прокомментировать:


  • Алена Иваново
    Участник ответил
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что должно стоять в форме АДВ-6-2 таблица Сведения о коррект. (отмен.) сведениях графа Уплачено, если после проверки мы доначисляли взносы? С начислением все понятно.. все получилось и сумма равна стр. 120 РСВ. Насколько мне понятно из объяснений спец-тов ПФР, уплата за 2010 г. ставится вместе с уплатой 2011 г., т.е. в том периоде, в котором уплатили. Здесь тоже все ок)
    А вот в итоге в Сведениях о коррект. (отмен.) сведениях в графе Уплачено получился МИНУС! То есть сторнировались платежи 2010 года Это правильно??? С чем должна состыковаться вообще эта графа Уплачено??
    Заранее благодарна за помощь....

    Прокомментировать:


  • Irina_Bidenko
    Участник ответил
    Спасибо, Алена! Вроде получилось...

    Прокомментировать:


  • Alena
    Участник ответил
    Вам надо сделать это в 2 действия:
    1. Формируете корректировку: надо вверху формы Перс. учет выбрать отчетный период "2 кв", в закладке ИС поставить тип сведений "Корр", затем в форме по кнопке "отчет" \ закладка Настройки выбрать текущий отчетный период - 3 кв.
    http://gyazo.com/043adb8e1092168f17d0bc15b6a3dbde
    Формируете файл СЗВ с корректировкой.
    После этого меняете отчетный период в верху формы, меняете тип сведений - заполняете отчет за 3 кв.
    Только в закладке АДВ добавляете сведения о файле СЗВ с корр. сведениями.
    После этого формируете отчет за 3 кв.
    Должно все получиться.

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X