Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Корректировка инд.сведений

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Irina_Bidenko
    Участник ответил
    Алена! Я прежде чем начать корректировку прочитала эту инструкцию и вроде сделала так, как там написано. АДВ я потом сформирую. Но в самом файле нет того, что, как мне кажется должно быть. Почему в нем отчетный период 01.04-30.06, а корректируемый 01.07-30.09? Я коректирую льготу по стажу за 2кв. там должны быть хоть какие-нибудь сведения о стаже, а там вообще ничего нет, кроме денег за 3кв. Какие надо совершить манипуляции в самой карточке сотрудника, чтобы появились записи о стаже 01.04-30.06, основание ОУТ и поз.списка?

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    В "доначислено" по страховой будет минус, по накопительной - плюс.

    Прокомментировать:


  • Alena
    Участник ответил
    Посмотрите здесь
    Если останутся вопросы - напишите

    Прокомментировать:


  • Irina_Bidenko
    Участник ответил
    Здравствуйте, умные люди! Подскажите как можно в исходящих сведениях за 3кв.2011г. сделать корректировку стажа за 2кв.2011г. (сотрудник оказывается работал во 2кв.на льготной специальности). Я попробовала, но получилась в файле полная чушь. Во-первых там отчетный период 01.04.2011-30.06.2011, а коррект.период 01.07.2011-30.09.2011 (по-моему должно быть наоборот), а во-вторых в файле вообще нет даже намека на стаж. Это вообще как-нибудь можно реализовать в Бухсофте???

    Прокомментировать:


  • IvanovaT
    Участник ответил
    поплыло перераспределение уплаченных взносов, и я пересохранила((
    К тому же я не думала, что нужно подавать на всех, независимо от того меняется ли у одного ИС, или у всех. Ввела все данные вручную с новыми суммами, распределила в экселе с 02_2010 по 02_2011 до копейки все свела.

    Если это не принципиально, я бы оставила так. Иначе мне придется поднимать бумажные отчеты и вводить заново всех сотрудников.
    Коды изменю в =Блокноте=, сохраню бумажные формы в экселе, изменю коды в АДВ и распечатаю.
    Пройлет так?



    я написала как выглядет мой АДВ 6. Может быть (-) в =доначислено=?

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    А зачем Вам трогать других сотрудников в предыдущих периодах?

    Прокомментировать:


  • IvanovaT
    Участник ответил
    Спасибо огромное за поддержку))

    Пенсионная инспектор сказала, что штраф нам уже начислен и мы только через суд его можем опротестовать. Учитывая, что никто за весь период не мог выявить ошибку, обидно, что этот все виноваты одинаково, а платить мне. Как тут не реветь((((К тому же в ПФ мне так никто и не разъяснил (!!!!!!) какие сведения нужно сдать, чтобы все сошлось. Разговаривала с начальницей, она предложила позвонить завтра пока все выяснет.

    По делу.

    Я сейчас сформировала в 1С все сведения СЗВ в один АДВ (02_2010+01_2011 и исх 02_2011). Всех сотрудников включила и всем изменила начисления (в экселе пропорционально разнесла и руками в 1С подставила). Могут выглядеть так суммы

    АДВ 99300/95800(СЧ) 27500/35200 (НЧ)

    и корр (только начисл)

    -2292(СЧ) 2292(НЧ)

    с РСВ вопросов нет, там все понятно. А с кодами? НР и ООИ в 2011, а в 2010 был УСЕН и ОЗОИ

    еще раз спасибо огромное

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Ну еще реветь не хватало!!! Вся эта отчетность того не стоит.
    Я понимаю, корректировки будут проводиться в периоде 2_2011
    Во всех случаях:
    1. Надо пересчитать взносы у работника за все периоды (будет страховая минус, накопительная плюс.
    2. Заполнить корректирующие индивидуальные сведения с правильными суммами начислений (отчетный период 2_2011, корректируемый период 2_2010, и 2_2011+1_2011). Уплаты по накопительной нет, страховая возможна переплата.
    Если Вы платили месяц-в-месяц, ситуация проще - вылезет общая переплата по страховой части, ее разносить по сведениям и не надо. Если нет, придется корректировать еще одного сотрудника, которому увеличить уплату на эту сумму (только смотрите, чтобы он в минус не ушел).
    3. Исправить исходные формы с правильными суммами 2_2011.
    4. Корректирующие РСВ-1 за 2_2010 и 1_2011, исходная за 2_2011 - аккуратно начисления, необлагаемые суммы по этой сотруднице должны уйти в другую строку, поменяются нарастающие с начала года.
    5. Новые пачки (корректирующие за 2010_2 и 2011_1) должны войти в АДВ-6-2 за 2_2011, доначислено с плюсом по накопительной и с минусом по страховой. Возможно, доуплачено с минусом по страховой (если эта сумма не распределена другому сотруднику).
    5. Я так понимаю, что надо подготовить весь пакет за 2_2011 заново - 3 формы РСВ_1 (2011_2, 2011_1 корр, 2010_2 корр), АДВ-6-2, исходные пачки за 2_2011, корректирующие за 2010_2 и 2011_1
    Так что, на самом деле все не так страшно.Идите аккуратно от 2_2010 до текущего периода.

    Прокомментировать:


  • v_i_b
    Участник ответил
    Сообщение от IvanovaT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Мне очень нужно разъяснение. Пожалуйста подскажите как разрешить проблему.
    Пришло письмо с ПФ, что не принимают ИС за 2_2011. Выясняется, что с 2_2010 у одной сотрудницы неправильно был забит год рождения и ей не начисляли НЧ.
    Вопрос следующий- подавать корректирующие сведения за 2_2010 и 01_2011, а исходные и 2_2011? У меня должно быть 2 вида сведений и РСВ:
    1) Исх.2_2011 и корр 2_2010
    2) Исх.2_2011 и корр 1_2011
    3) Уточн. РСВ-1 за 2010, 1_2011, 2_2011

    Все правильно?

    Второй вопрос. В корректирующих сведениях я корректировку подаю только на того сотрудника, у которого меняю начисления на СЧ и НЧ?
    А что с уплатой?
    Ведь у нее тогда выползает переплата по СЧ????

    я уже второй день сижу и не могу разобраться(((((реву...тупая чтоли, не пойму ничего как делать, в экселе все набила, все понимаю. А как сдать, чтобы без ошибки прошло в ПФР, не знаю. Насчитали штраф, если сегодня не принесу новые сведения, гендир сказал из з/пл вычтет...
    ИС не прияты по всей организации или по одному работнику?

    Еслм 1 вариант, то

    Надо корр по ней за 02_2010 и 01_2011
    исодные по всем за 02_2011
    Если есть переплата по СЧ, то отнести эту суммы на другого сотрудника
    в 02_2010 и 01_2011 и сделать по нему корректирующие.
    АДВ-6-2 за 02_2010 с исходными и отменяющими

    2 вариант
    с исходными за 3_2011
    сделать корректирующие за 02_2010, 01_2011 и 02_2011
    АДВ-6-2 за 03_2010 с исходными и отменяющими

    Работника для переплаты нужно подобрать так чтобы у него не возникало переплаты на конец периодов.

    Прокомментировать:


  • IvanovaT
    Участник ответил
    Здравствуйте!
    Мне очень нужно разъяснение. Пожалуйста подскажите как разрешить проблему.
    Пришло письмо с ПФ, что не принимают ИС за 2_2011. Выясняется, что с 2_2010 у одной сотрудницы неправильно был забит год рождения и ей не начисляли НЧ.
    Вопрос следующий- подавать корректирующие сведения за 2_2010 и 01_2011, а исходные и 2_2011? У меня должно быть 2 вида сведений и РСВ:
    1) Исх.2_2011 и корр 2_2010
    2) Исх.2_2011 и корр 1_2011
    3) Уточн. РСВ-1 за 2010, 1_2011, 2_2011

    Все правильно?

    Второй вопрос. В корректирующих сведениях я корректировку подаю только на того сотрудника, у которого меняю начисления на СЧ и НЧ?
    А что с уплатой?
    Ведь у нее тогда выползает переплата по СЧ????

    я уже второй день сижу и не могу разобраться(((((реву...тупая чтоли, не пойму ничего как делать, в экселе все набила, все понимаю. А как сдать, чтобы без ошибки прошло в ПФР, не знаю. Насчитали штраф, если сегодня не принесу новые сведения, гендир сказал из з/пл вычтет...

    Прокомментировать:


  • semenova984
    Участник ответил
    Сообщение от Валерий Ж Посмотреть сообщение
    а что с расчетом, корректируете или нет, если нет, то непонятно, где деньги Зин?
    в корректирующем Расчете в 150 строке должна появиться переплата (-50 ) А это те самые излишне оплаченные, которые в персучет никогда не включаются.
    При необходимости эти 50 руб. идут плюсом к отчетности за след.период

    Прокомментировать:


  • Валерий Ж
    Участник ответил
    а что с расчетом, корректируете или нет, если нет, то непонятно, где деньги Зин?

    Прокомментировать:


  • v_i_b
    Участник ответил
    Сообщение от Alexandr_86 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как исправить:
    за 2_2011 г. по организации прошла 100% уплата (т.е. начислено=уплачено)
    Иванов начислено 100 уплачено 100
    Петров начислено 100 уплачено 100
    ...
    В 3_2011г. Иванову необходимо уменьшить начисления за 2_2011г. со 100 на 50.
    Получаем:
    Иванов начислено 50 уплачено 100
    Переплату в 50 р. за 2_2011г. по сведениям перс.учета перекинуть некому.
    Как правильно сделать корректировку в этом случае?
    корр начислено 50 уплачено 50
    В АДВ-6-2 доначислено -50 доуплачено -50

    Прокомментировать:


  • Alexandr_86
    Участник ответил
    Подскажите пожалуйста как исправить:
    за 2_2011 г. по организации прошла 100% уплата (т.е. начислено=уплачено)
    Иванов начислено 100 уплачено 100
    Петров начислено 100 уплачено 100
    ...
    В 3_2011г. Иванову необходимо уменьшить начисления за 2_2011г. со 100 на 50.
    Получаем:
    Иванов начислено 50 уплачено 100
    Переплату в 50 р. за 2_2011г. по сведениям перс.учета перекинуть некому.
    Как правильно сделать корректировку в этом случае?

    Прокомментировать:


  • Горный
    Участник ответил
    [QUOTE=wer1118;2103986]за 2 й квартал не сдали еще вот вылезли ошибки по 5 -м человекам сумма уплаты больше чем начисления а по одному вообще нет этих 10 рублей.Вы извините вот именно как это сделать и незнаю кто может помогите плиз![/QU


    Такая же ситуация с забытыми уволенными в декабре 2010. Т.е. то же самое что и у вас с 10-ю рублями. Как вышли из положения? В 3-м кв.2011 можно включить оплату по уволенным в декабре 2010? Спасибо.

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X