Спасибо, Валерий. Только проблема возникает: корректировки за 1 и 2 кв. 2011 года нормально встают, и проверку "CheckXML" делала - все хорошо. А вот если добавляешь корректировку за 2010 год, "CheckXML" дает ошибку:
во-первых, категории была УСЕН, а теперь НР. Ставишь НР - пишет, что соотношение страх. и накоп.части не соответствует категории. Вручную (уже в самом файле) исправляешь НР на УСЕН, опять ошибка - сбивается последовательность.
Для 2010 года программа должна уметь формировать корректирующие с УСЕН.
О какой последовательности речь?
Подавайте корректирующие в отчетном периоде 4 кв 2011, все как в исходных только добавить в стаж МКС
Спасибо, Валерий. Только проблема возникает: корректировки за 1 и 2 кв. 2011 года нормально встают, и проверку "CheckXML" делала - все хорошо. А вот если добавляешь корректировку за 2010 год, "CheckXML" дает ошибку:
во-первых, категории была УСЕН, а теперь НР. Ставишь НР - пишет, что соотношение страх. и накоп.части не соответствует категории. Вручную (уже в самом файле) исправляешь НР на УСЕН, опять ошибка - сбивается последовательность.
Новая "фишка". Корректировки за предыдущие периоды в пакете 4 квартала не проходят в ПФР проверку УФОЙ, так как они сверяются с СЗВ-6-3 (расчитываются взносы от октябрь+ноябрь+декабрь и сверяются с формой, а там период другой)
День добрый! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, что делать. Ситуация такая во 2-м полугодии 2010 и 1, 2 квартале 2011 г. у всех работников не были проставлены территориальные условия (МКС). Как теперь подать в ПФ корректирующие сведения? Кроме этого больше ничего не поменялось.
по каждому отчетному периоду отдельная пачка с СЗВ-6 (у вас минимум 3 пачки должно: 1 исх. и 2корр)
Про штрафы, если отправили в срок, и получили квитанцию о доставке, вы своевременно отчитались, если после этого получили уведомление о исправлении ошибок, то ВАШИ законные 14 дней на исправление с момента его получения, иначе штраф за недостоверные сведения
Рекомендую скачать Spu_orb http://www.pfrf.ru/ot_orenb/soft/, выгрузить данные из 1С и загрузить в эту программку, исправить недочеты, и выгружать (программа сама распределит по пачкам без вашего участия) у нас так все делают
Последний раз редактировалось СергейI; 23.11.2011, 21:29.
Спасибо, очень подробно и понятно объяснили.
По новым правилам (есть письмо), если есть корректировка, то сначала ПФР согласовывает РСВ-1, а потом уже СЗВ отправляются.
Файлы формирую в 1С 7 Зарплата и кадры. Дурацкая программа...
Тогда еще такой вопрос, при отправке АДВ, сколько пачек с СЗВ отправлять? СЗВ за 1 квартал (скорректированные), за 2 квартал (скорректированные) и за 9 месяцев текущие.
Все таки есть штрафы или нет за несвоевременную сдачу отчетности. Или главное чтоб она была отправлена (по контуру)?
ну если уже приняли РСВ за 1 квартал, то дождитесь и по 2 кварталу, или можете в догонку если уверены что все верно отправить текущий комплект (хотя лучше было отправить и РСВ корректирующие и текущий пакет с корректировкой ИС, так инспектор мог увидеть всю картину, что вы хотите исправить и у кого). АДВ-6-2 разбит на две части: данные по исходным данным (в вашем случае за 3 квартал) и корректирующие (отменяющие), так в этой части должна отражаться разница между исходными данными за 1 и 2 квартал и корректирующими (если уменьшаете начисление с "-", увеличиваете с "+"), но в самих корректирующих формах СЗВ-6 должны быть суммы с учетом корректировки (новая, но не разница, т.к. корректирующие сведения полностью заменяют исходные, например было 100, доначислили 10руб., в корректирующей СЗВ-6 будет сумма 110 (100+10),а в АДВ-6-2 только разница 10руб.) А в какой программе составляете? у каждой технология формирования (выгрузки) файла разная
Последний раз редактировалось СергейI; 23.11.2011, 19:48.
Добрый вечер!
Форумчане, реально сдавшие корректировки в 3 квартале за 1 и 2 кварталы 2011 года, подскажите схему формирования файлов.
Я сдала сначала уточненные РСВ-1 за 1 квартал и за 2 квартал. Получила пока только положительный ответ по 1 кварталу. Скажи мне нужно дождаться сначала ответа по 2 кварталу, а затем уже сдавать уточненные СЗВ вместе с данными 9 месяцев.
И как тогда потом отразить корректировки в АДВ-6 за 1 и 2 кварталы 2011. Одновременно?
Спасибо. Кто сможет помогите ответом, сил уже нет с этими отчетами...
В январе-марте 2011г. платили по полной ставке, пока не разобрались, что попадаем под пониженную ставку для отдельных ОКВЭД УСН. Поэтому в ПУ начисления по пониженной ставке, а уплата по факту.
Так и корректируйте сперва платежи в 1кв, а потом уже "засматривайтесь" на 2кв...
А в РСВ можно показывать перепалту, только е енадо учесть в Персучете 2кв2011г, и если вместе с оплатами во 2кв2011г опять будет переплата, то ее опять надо показать в РСВ-2кв2011г, а в Персучете-2кв2011г не показывать...
Последний раз редактировалось yante; 23.11.2011, 15:02.
В данном случае у Вас получается переплата, а ее не надо отражать в сведениях
Тогда получается корректировать надо не 2 кв 2011 года, а 1 кв. 2011?
В итоге получится, что переплаченные в 1 квартале 40 рублей должны распределяться по сотрудникам во 2 квартале?
1кв начислено - 100, уплачено -100корр
2кв начислено - 100, уплачено -100
А не получится при таком раскладе расхождение с РСВ?
А такое возможно? В РСВ такое может быть, а в Персучете за 1кв2011г должна сразу быть ошибка - "Уплачено больше чем начислено", если только это не погашение за предыдущий период...
В январе-марте 2011г. платили по полной ставке, пока не разобрались, что попадаем под пониженную ставку для отдельных ОКВЭД УСН. Поэтому в ПУ начисления по пониженной ставке, а уплата по факту.
А такое возможно? В РСВ такое может быть, а в Персучете за 1кв2011г должна сразу быть ошибка - "Уплачено больше чем начислено", если только это не погашение за предыдущий период...
Прокомментировать: