Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Корректировка инд.сведений

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Виталик Саныч
    Участник ответил
    Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
    По минимуму, её ИС(отменяющие и корестирующие) и РСВ-1 за 1-2 квартал.
    Тогда уж отменяющие и исходные, после отмены корректировать уже и нечего.

    Прокомментировать:


  • v_i_b
    Участник ответил
    Сообщение от ЛанаТр Посмотреть сообщение
    Такая ситуация: сотрудница принесла справку по инвалидности уже после сдачи отчетов за 1-2 кварталы. Я пересчитала ей начисление налогов с 1 января. Как подать корректировочные сведения и какие формы?
    По минимуму, её ИС(отменяющие и корестирующие) и РСВ-1 за 1-2 квартал.
    Если у неё получится превышение оплаты над начислениями , то его нужно перенести на другого сотрудника.

    Прокомментировать:


  • ЛанаТр
    Участник ответил
    Такая ситуация: сотрудница принесла справку по инвалидности уже после сдачи отчетов за 1-2 кварталы. Я пересчитала ей начисление налогов с 1 января. Как подать корректировочные сведения и какие формы?

    Прокомментировать:


  • yante
    Участник ответил
    Сообщение от mishira Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую с таким комплектом пойти.
    Вы сперва выясните в местном ПФР, принимает ли такой комплект "их программа"? Наш ПФР не принимал КОРР до тех пор, пока им не обновили программу, если я не ошибаюсь, это случилось только весной 2011г...

    Прокомментировать:


  • Валерий Ж
    Участник ответил
    Сообщение от Valeria_904 Посмотреть сообщение
    сдавать вам надо скорее всего
    отменяющие за 1 квартал 2011 на категорию НР
    исходные за 1 кв 2011 с категорией ПНЭД (с цифрами правильными)
    исходные за 2 квартал с категорией ПНЭД
    поддерживаю, это более верный вариант

    Прокомментировать:


  • mishira
    Участник ответил
    Спасибо, попробую с таким комплектом пойти.

    Прокомментировать:


  • Valeria_904
    Участник ответил
    сдавать вам надо скорее всего
    отменяющие за 1 квартал 2011 на категорию НР
    исходные за 1 кв 2011 с категорией ПНЭД (с цифрами правильными)
    исходные за 2 квартал с категорией ПНЭД

    Прокомментировать:


  • elgai
    Участник ответил
    Сообщение от vitabios Посмотреть сообщение
    отменяющие за 1 полугодие на категорию НР
    исходные за 1 полугодие с категорией ПНЭД с нулями
    исхдные за 2 полугодие с категорией ПНЭД и корректирующие за 1 полугодие с этой же категорией с одной описью АДВ-6-2
    Объясните, пожалуйста, подробнее, зачем нужен нулевой отчёт.

    Прокомментировать:


  • vitabios
    Участник ответил
    отменяющие за 1 полугодие на категорию НР
    исходные за 1 полугодие с категорией ПНЭД с нулями
    исхдные за 2 полугодие с категорией ПНЭД и корректирующие за 1 полугодие с этой же категорией с одной описью АДВ-6-2

    Прокомментировать:


  • mishira
    Участник ответил
    корректировка кода категории

    пытаюсь сдать корректировку за 1 кв 2011. и не могу разобраться с инструкциями и разъяснениями сотрудников пфр. В 1кв ставила код НР, а надо было ПНЕД, как следствие, взносы излишне начислила и уплатила. В пфр сказали, сначала нужно отменяющие сведения, потом только корректирующие. В инструкциях про отменяющие не слова. Так какой же комплект документов подать? Завтра идти к ним сдаваться за полугодие, а я все никак не разберусь с проблемой

    Прокомментировать:


  • Андрей75
    Участник ответил
    Сообщение от Sova64
    В корректирующих сведениях СЗВ-6* за предыдущий период можно увеличить только сумму начисленных взносов. Сумму уплаченных взносов увеличить не возможно, т.к. что было уплачено в том периоде ( в тех месяцах) то и было уплачено.
    При осуществлении доплаты суммы заносятся в РСВ-1 строки 141-143 в тот месяц, в котором уплатили. Отражается доплата по людям в исходных СЗВ-6* за представляемый отчетный период и отражается в АДВ-6-2 в разделе по исходным сведениям.
    Стыковка проводится по нарастающим итогам сведений и РСВ-1.
    Выше уже был уточняющий вопрос, но возможно вы просто не заметили его: А как быть у нас по итогам 2010 года в РСВ-1 у нас имеется переплата?

    Т.е. мы корректируем доначисление взносов в СЗВ за 2 полугодие 2010 года, а уплату оставляем без изменения. Тогда по работнику повиснет долг, хотя в РСВ-1 за 2010 имеется переплата.

    Прокомментировать:


  • v_i_b
    Участник ответил
    Сообщение от Sanek_tgu Посмотреть сообщение
    Исходные данные на всех сотрудников, либо на тех на кого не подали стаж, если только на отсутствующих нужна ли РСВ. Заранее спасибо!
    Исходные на отсутствующих без РСВ только лично в ПФ.
    По ТКС не получится.

    Прокомментировать:


  • Sanek_tgu
    Участник ответил
    Исходные данные на всех сотрудников, либо на тех на кого не подали стаж, если только на отсутствующих нужна ли РСВ. Заранее спасибо!

    Прокомментировать:


  • v_i_b
    Участник ответил
    Сообщение от Sanek_tgu Посмотреть сообщение
    В июле 2010 года принимали людей задним числом (в июле, августе за июнь) когда подали сведения за второе полугодие период стажа был обрезан июлем, получается людей за 1 полугодие мы не подали (стаж не полностью). Что теперь исходные сведения подавать на их отдельно, либо корректировку???
    Помогите плиз!!!
    Исходные за 1 полугодие 2010 года.

    Прокомментировать:


  • Sanek_tgu
    Участник ответил
    Как все сложно ...

    В июле 2010 года принимали людей задним числом (в июле, августе за июнь) когда подали сведения за второе полугодие период стажа был обрезан июлем, получается людей за 1 полугодие мы не подали (стаж не полностью). Что теперь исходные сведения подавать на их отдельно, либо корректировку???
    Помогите плиз!!!

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X