Добрый день! Проворонили льготу на упрощенцев (п.8 ч1 ст58 №212-ФЗ ОКВЭД 70.32) в 1 полугодии, сейчас спохватились, сделали перерасчет. Переначислили по страховой, и переплатили, соответственно. Сейчас вместе с 3 кварталом сдавать уточненку и сопроводительное письмо, или делать отменяющую и подавать заново?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Корректировка инд.сведений
Свернуть
X
-
[QUOTE=wer1118;2103986]за 2 й квартал не сдали еще вот вылезли ошибки по 5 -м человекам сумма уплаты больше чем начисления а по одному вообще нет этих 10 рублей.Вы извините вот именно как это сделать и незнаю кто может помогите плиз![/QU
Такая же ситуация с забытыми уволенными в декабре 2010. Т.е. то же самое что и у вас с 10-ю рублями. Как вышли из положения? В 3-м кв.2011 можно включить оплату по уволенным в декабре 2010? Спасибо.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Подскажите пожалуйста как исправить:
за 2_2011 г. по организации прошла 100% уплата (т.е. начислено=уплачено)
Иванов начислено 100 уплачено 100
Петров начислено 100 уплачено 100
...
В 3_2011г. Иванову необходимо уменьшить начисления за 2_2011г. со 100 на 50.
Получаем:
Иванов начислено 50 уплачено 100
Переплату в 50 р. за 2_2011г. по сведениям перс.учета перекинуть некому.
Как правильно сделать корректировку в этом случае?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Alexandr_86 Посмотреть сообщениеПодскажите пожалуйста как исправить:
за 2_2011 г. по организации прошла 100% уплата (т.е. начислено=уплачено)
Иванов начислено 100 уплачено 100
Петров начислено 100 уплачено 100
...
В 3_2011г. Иванову необходимо уменьшить начисления за 2_2011г. со 100 на 50.
Получаем:
Иванов начислено 50 уплачено 100
Переплату в 50 р. за 2_2011г. по сведениям перс.учета перекинуть некому.
Как правильно сделать корректировку в этом случае?
В АДВ-6-2 доначислено -50 доуплачено -50
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Валерий Ж Посмотреть сообщениеа что с расчетом, корректируете или нет, если нет, то непонятно, где деньги Зин?
При необходимости эти 50 руб. идут плюсом к отчетности за след.период
- Спасибо 0
Комментарий
-
Здравствуйте!
Мне очень нужно разъяснение. Пожалуйста подскажите как разрешить проблему.
Пришло письмо с ПФ, что не принимают ИС за 2_2011. Выясняется, что с 2_2010 у одной сотрудницы неправильно был забит год рождения и ей не начисляли НЧ.
Вопрос следующий- подавать корректирующие сведения за 2_2010 и 01_2011, а исходные и 2_2011? У меня должно быть 2 вида сведений и РСВ:
1) Исх.2_2011 и корр 2_2010
2) Исх.2_2011 и корр 1_2011
3) Уточн. РСВ-1 за 2010, 1_2011, 2_2011
Все правильно?
Второй вопрос. В корректирующих сведениях я корректировку подаю только на того сотрудника, у которого меняю начисления на СЧ и НЧ?
А что с уплатой?
Ведь у нее тогда выползает переплата по СЧ????
я уже второй день сижу и не могу разобраться(((((реву...тупая чтоли, не пойму ничего как делать, в экселе все набила, все понимаю. А как сдать, чтобы без ошибки прошло в ПФР, не знаю. Насчитали штраф, если сегодня не принесу новые сведения, гендир сказал из з/пл вычтет...
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от IvanovaT Посмотреть сообщениеЗдравствуйте!
Мне очень нужно разъяснение. Пожалуйста подскажите как разрешить проблему.
Пришло письмо с ПФ, что не принимают ИС за 2_2011. Выясняется, что с 2_2010 у одной сотрудницы неправильно был забит год рождения и ей не начисляли НЧ.
Вопрос следующий- подавать корректирующие сведения за 2_2010 и 01_2011, а исходные и 2_2011? У меня должно быть 2 вида сведений и РСВ:
1) Исх.2_2011 и корр 2_2010
2) Исх.2_2011 и корр 1_2011
3) Уточн. РСВ-1 за 2010, 1_2011, 2_2011
Все правильно?
Второй вопрос. В корректирующих сведениях я корректировку подаю только на того сотрудника, у которого меняю начисления на СЧ и НЧ?
А что с уплатой?
Ведь у нее тогда выползает переплата по СЧ????
я уже второй день сижу и не могу разобраться(((((реву...тупая чтоли, не пойму ничего как делать, в экселе все набила, все понимаю. А как сдать, чтобы без ошибки прошло в ПФР, не знаю. Насчитали штраф, если сегодня не принесу новые сведения, гендир сказал из з/пл вычтет...
Еслм 1 вариант, то
Надо корр по ней за 02_2010 и 01_2011
исодные по всем за 02_2011
Если есть переплата по СЧ, то отнести эту суммы на другого сотрудника
в 02_2010 и 01_2011 и сделать по нему корректирующие.
АДВ-6-2 за 02_2010 с исходными и отменяющими
2 вариант
с исходными за 3_2011
сделать корректирующие за 02_2010, 01_2011 и 02_2011
АДВ-6-2 за 03_2010 с исходными и отменяющими
Работника для переплаты нужно подобрать так чтобы у него не возникало переплаты на конец периодов.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ну еще реветь не хватало!!! Вся эта отчетность того не стоит.
Я понимаю, корректировки будут проводиться в периоде 2_2011
Во всех случаях:
1. Надо пересчитать взносы у работника за все периоды (будет страховая минус, накопительная плюс.
2. Заполнить корректирующие индивидуальные сведения с правильными суммами начислений (отчетный период 2_2011, корректируемый период 2_2010, и 2_2011+1_2011). Уплаты по накопительной нет, страховая возможна переплата.
Если Вы платили месяц-в-месяц, ситуация проще - вылезет общая переплата по страховой части, ее разносить по сведениям и не надо. Если нет, придется корректировать еще одного сотрудника, которому увеличить уплату на эту сумму (только смотрите, чтобы он в минус не ушел).
3. Исправить исходные формы с правильными суммами 2_2011.
4. Корректирующие РСВ-1 за 2_2010 и 1_2011, исходная за 2_2011 - аккуратно начисления, необлагаемые суммы по этой сотруднице должны уйти в другую строку, поменяются нарастающие с начала года.
5. Новые пачки (корректирующие за 2010_2 и 2011_1) должны войти в АДВ-6-2 за 2_2011, доначислено с плюсом по накопительной и с минусом по страховой. Возможно, доуплачено с минусом по страховой (если эта сумма не распределена другому сотруднику).
5. Я так понимаю, что надо подготовить весь пакет за 2_2011 заново - 3 формы РСВ_1 (2011_2, 2011_1 корр, 2010_2 корр), АДВ-6-2, исходные пачки за 2_2011, корректирующие за 2010_2 и 2011_1
Так что, на самом деле все не так страшно.Идите аккуратно от 2_2010 до текущего периода.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Спасибо огромное за поддержку))
Пенсионная инспектор сказала, что штраф нам уже начислен и мы только через суд его можем опротестовать. Учитывая, что никто за весь период не мог выявить ошибку, обидно, что этот все виноваты одинаково, а платить мне. Как тут не реветь((((К тому же в ПФ мне так никто и не разъяснил (!!!!!!) какие сведения нужно сдать, чтобы все сошлось. Разговаривала с начальницей, она предложила позвонить завтра пока все выяснет.
По делу.
Я сейчас сформировала в 1С все сведения СЗВ в один АДВ (02_2010+01_2011 и исх 02_2011). Всех сотрудников включила и всем изменила начисления (в экселе пропорционально разнесла и руками в 1С подставила). Могут выглядеть так суммы
АДВ 99300/95800(СЧ) 27500/35200 (НЧ)
и корр (только начисл)
-2292(СЧ) 2292(НЧ)
с РСВ вопросов нет, там все понятно. А с кодами? НР и ООИ в 2011, а в 2010 был УСЕН и ОЗОИ
еще раз спасибо огромное
- Спасибо 0
Комментарий
-
поплыло перераспределение уплаченных взносов, и я пересохранила((
К тому же я не думала, что нужно подавать на всех, независимо от того меняется ли у одного ИС, или у всех. Ввела все данные вручную с новыми суммами, распределила в экселе с 02_2010 по 02_2011 до копейки все свела.
Если это не принципиально, я бы оставила так. Иначе мне придется поднимать бумажные отчеты и вводить заново всех сотрудников.
Коды изменю в =Блокноте=, сохраню бумажные формы в экселе, изменю коды в АДВ и распечатаю.
Пройлет так?
я написала как выглядет мой АДВ 6. Может быть (-) в =доначислено=?
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий