Сообщение от Ирина55
Посмотреть сообщение
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
НДФЛ 2011
Свернуть
X
-
Гляди-ж ты, как он к ней - КатенькаСообщение от Леонид Николаевич Посмотреть сообщениеА вот и ответ:
" В ТЕСТ ИФНС, который стоит на приеме в ИФНС по 2011 году старые кодына детей (108-113) оставили на прием. ДЛя справок за 2012 год они уже неподойдут. В dbf файл установили дату конца действия этих кодов как31.12.2011"
Ну хоть здесь можно поставить точку
http://www.gnivc.ru/forum/forum_post...347&PN=1&TPN=1
Оле-оле-оле, МЫ победили!!!
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-


Раз уж у вас такие теплые отношения, господин Коляныч, уточните у Катеньки, пож-ста, про процент перечисленного налога. 
Можно ли указать (в файле) перечисленный = удержанному (т.е. 100%), ведь на момент формирования файла (март 2012 года) налог за 2011 год уж наверняка будет перечислен?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Сообщение от
А вот и не факт, что все перечислят налоги за 2011 год даже в марте 2012 года. Я применил такой вариант: при формировании файла справок бухгалтер вводит суммы из Главной книги за весь 2011 год начисленного налога и перечисленного налога. Получаем коэффициент и спокойно умножаем удержанный налог на этот коэффициент. Аналогично поступаем при выдаче справки работнику в 2012 году.Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение

Раз уж у вас такие теплые отношения, господин Коляныч, уточните у Катеньки, пож-ста, про процент перечисленного налога. 
Можно ли указать (в файле) перечисленный = удержанному (т.е. 100%), ведь на момент формирования файла (март 2012 года) налог за 2011 год уж наверняка будет перечислен?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
А новые коды вычетов также действительны на 2011?Сообщение от yante Посмотреть сообщениеГляди-ж ты, как он к ней - Катенька
Оле-оле-оле, МЫ победили!!!
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Не факт, конечно. По поводу коэффициента - обратите внимание на предостережение Алексея: https://www.buhsoft.ru/forums/showpo...&postcount=516Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщениеА вот и не факт, что все перечислят налоги за 2011 год даже в марте 2012 года. Я применил такой вариант: при формировании файла справок бухгалтер вводит суммы из Главной книги за весь 2011 год начисленного налога и перечисленного налога. Получаем коэффициент и спокойно умножаем удержанный налог на этот коэффициент. Аналогично поступаем при выдаче справки работнику в 2012 году.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Не буду уточнять по нескольким причинам:Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение

Раз уж у вас такие теплые отношения, господин Коляныч, уточните у Катеньки, пож-ста, про процент перечисленного налога. 
Можно ли указать (в файле) перечисленный = удержанному (т.е. 100%), ведь на момент формирования файла (март 2012 года) налог за 2011 год уж наверняка будет перечислен?
1. По сути самого вопроса о перечислениях - зря Вы не внемлете тому,что говорит Алексей - у меня такого вопроса нет.
2. Это сайт технической поддержки, как было сказано, и вряд-ли на такой сложный вопрос юридического плана будет ответ.
3. Теплые отношения тут ни причем - оперативная отзывчивость на ГНИВЦ характерна для Екатерины. Если мучает вопрос, задайте сами
Удачи!
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
ИМХО - нельзя так делать. Вы и налоговый регистр будете заполнять исходя из оборотов по 51 счету? Кстати, сумма налога перечисленная должна браться из Регистра НДФЛ. Вот оттуда и следует отталкиваться. Свои соображения по заполнению регистра тоже здесь высказывалСообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщениеЯ применил такой вариант: при формировании файла справок бухгалтер вводит суммы из Главной книги за весь 2011 год начисленного налога и перечисленного налога. Получаем коэффициент и спокойно умножаем удержанный налог на этот коэффициент. Аналогично поступаем при выдаче справки работнику в 2012 году.
Главное - не надо путать обороты по счету 51 с налоговым учетом. Ну, по крайней мере - это моя точка зрения
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Вот и ФНС первое разъяснение по станд. вычетам дала - правда "ни о чём"Сообщение от Вильф Посмотреть сообщениеРазгулин повторил себя.
ФНС отмалчивается.
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...QUEST;n=105110,
но главное - процесс пошел.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Угу! С 20 декабряСообщение от КСИ Посмотреть сообщениеВот и ФНС первое разъяснение по станд. вычетам дала - правда "ни о чём"...
но главное - процесс пошел.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Имя файла обмена 2-НДФЛ
Здравствуйте!
В соответствии с приказом ФНС №ММВ-7-3/611@ при формировании файла по 2-НДФЛ имя файла должно содержать два идентификатора налогового органа, первый - которому направляется файл обмена, второй - для которого предназначена инф-я из файла обмена. Наша орг-я является крупнейшим налогоплательщиком, поэтому мы стоим на учете в МРИ по КН (код 9971), соответственно сдаем туда всю отчетность, в т.ч. сведения 2-НДФЛ. Работники осуществляют свою деятельность и получают доход на территории различным муниципальных образований (ОКАТО). Если файл передается головным предприятием за обособленные подразделения, на территории которых работали работники , то как должно выглядеть имя файла. ..._9971_5811_ или ..._9971_9971_
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Процесс не пошел.Сообщение от КСИ Посмотреть сообщениено главное - процесс пошел.
Написано немало слов, а полезной информации - ноль.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
реклама
Свернуть

Комментарий