Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

баланс

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #31
    Ответ: баланс

    Карточка счета 62.1
    Сальдо на 01.01 - К 14160
    Сальдо на 01.07 - К 14160,
    все больше ничег нет.

    Комментарий


      #32
      Ответ: баланс

      Попробуйте нажать перерасчет в счете-фактуре от 01.07 (закладка Проводки), если не поможет присылайте архив.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


        #33
        Ответ: баланс

        Базу отправила, получили?

        Комментарий


          #34
          Ответ: баланс

          У Вас во вводе остатков по счету 62.1 - аналитика ООО "Связь Медиа-Кубань"
          В Учете продаж "ООО "Вторчермет Спб-Ростов". Суммы одни и те же, но контрагенты то разные. Вполне естественно, что проводка Д.62.1 К.62.2 сформироваться не может.
          Если Ваш заказчик это ООО "Вторчермет Спб-Ростов", и как Вы пишете, он Вам ранее перечислил аванс, то именно он должен фигурировать по счету 62.1.

          Комментарий


            #35
            Ответ: баланс

            Что касается ошибок, о которых Вы пишите в своем письме, то нам недостаточно знать текст ошибки, нужно, чтобы Вы описали когда и при каких обстоятельствах они возникают.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #36
              Ответ: баланс

              Ошибки возникли при пересчете проводок из закладки Сервис.
              При открытии Ввод остатков такая ошибка.
              Код: 1881
              Сообщение: Ошибка при Grid2 - Height : Вычисление выражения дает недопустимое значение.
              Строка: SELECT v_ostat_an

              № строки: 0
              Список программных модулей:
              MAIN
              INIT_PRG
              CAPPLICATION.SHOW
              CAPPLICATION.READEVENTS
              ON...
              CAPPLICATION.DOFORM
              WZAPPLICATION.DOFORM
              OST.INIT
              OST.COMBO1.VALID
              OST.GRID1.AFTERROWCOLCHANGE
              OST.RESIZE
              OST.RESIZER1.OBJRESIZE
              OST.RESIZER1.MYRESIZE
              ON...
              ONERR
              PRGMODULES

              Комментарий


                #37
                Ответ: баланс

                Алексей К. спасибо огромное.
                Появился еще один вопросик, на К62.11 повис НДС от этой суммы, как правильно его провести.

                Комментарий


                  #38
                  Ответ: баланс

                  Сообщение от 111111
                  Алексей К. спасибо огромное..
                  Это я Вам отвечала с компьютера Алексея, так что спасибо огромное мне .

                  Сообщение от 111111
                  Появился еще один вопросик, на К62.11 повис НДС от этой суммы, как правильно его провести.
                  У Вас НДС должне был быть начислен еще в прошлом году на аванс, который Вы получили от заказчика, и отражен в форме Ввод остатков на начало года по Дебету.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                    #39
                    Ответ: баланс

                    Спасибо огромное ВАМ.
                    Я правильно Вас понимаю
                    Общая сумма 14160, во вводе остатков на К62.1 - 12000, на Д61.11 - 2160 НДС?

                    Комментарий


                      #40
                      Ответ: баланс

                      Да, все правильно, заводите остаток, перерасчет сделайте в самом счете-фактуре.
                      Кстати, у меня на Вашей базе так и не повторилась ошибка при перерасчете. Напишите, какие у Вас настройки стоят - период, пересчитываете покупки, продажи, среднюю стоимость или какие-то галочки снимаете? По всем контрагентам или по одному?
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #41
                        Ответ: баланс

                        Вы знаете все в порядке, сейчас пересчитал без проблем.
                        Только во вводе остатков выдается ошибка, я писала #36.
                        В остальном все получилось.
                        Спасибо!!!!!

                        Комментарий


                          #42
                          Ответ: баланс

                          Во вводе остатков когда ошибка?
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                            #43
                            Ответ: баланс

                            Добрый день!
                            Оборотно-сальдовая ведомость по сч.60 сальдо на конец периода:
                            К18 415,22 Д 22 782,78.
                            Анализ баланса на конец отчетного периода:
                            Деб.остаток по сч.60 19 449 (стр.240)
                            Кред.остаток по сч.60 15 081 (стр.621),
                            почему разные суммы?

                            Комментарий


                              #44
                              Ответ: баланс

                              Например остаток по одному контрагенту есть и дебетовый и кредитовый. В балансе он сворачивается, а в обортке развернут.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X