Проверка соответствия наличия разделов тарифам. Про тариф 03 написано, что заполняется 3.1 или 3,2. При этом непонятно, что если:
- 03 - взносы инвалидов организации на другом основном тарифе
- 03 - взносы по социальным учреждениям инвалидов (для них и сейчас есть проблема с предоставлением отчетности, т.к. для них нет критериев)
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Обсуждение проекта единой отчетности в ПФР 2014
Свернуть
X
-
Проверка раздела 1 п.7. Если начисления>0, то среднесписочная>0.
А разве работающие по договорам авторским и ГПД входят в среднесписочную численность? Другая ситуация - последний сотрудник организации уволен началом января.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Из Правил проверки:
4.7. Блок Стажевый период
9) В блоке Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица: блок Стажевый период со значением «ДЛОТПУСК» элемента Декрет-Дети блока Особенности учета блока Льготный стаж:
• должен быть только один (ошибка 30).
• должен быть последним (ошибка 30).
• элемент Количество льготных составляющих должно быть меньше либо равен 1 (ошибка 30).
• в блоке Особенности учета (без оценки блока Льготный стаж должны отсутствовать блоки Выработка календарная (один год) и Выработка в часах (ошибка 30).
Опять забыли поправить? Или проверочные программы будут игнорировать это требование Правил проверки (касаемо льготников, у которых во время отпуска отсутствуют начисления в месяце, но в стаж этот период должен входить!)
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Почему в Разделе 4.1.2.11. (Раздел 2.4 Расчет страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков (часть 2.1 статьи 58.3 212-ФЗ)»)
для объекта "Количество разделов 2.4" тэг называется "КоличествоКодовСпецОценкиУТ" и их кол-во составляет от 1 до 6, хотя по смыслу должно быть от 1 до 2?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
К середине июля будет понятно как сдавать корр за 1 квартал 2014.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщениеС корректировками я вообще ничего не понимаю. Вот сдала я 1 квартал 2014 года. А потом нашла ошибку в начислениях. Если раньше я спокойно в межрасчетный период подавала отчет с номером 001, а потом с данными 2-го квартала делала корректировки по сотрудникам, то теперь это как? Если я РСВ поправляю, то форма 001 как и форма 000, содержит в себе все данные по сотрудникам, т.е. раздел 2.5 "расползется" с разделами 2.1-2.4 и разделом 6?
И что делать с теми ЗЛ, про которых мы, допустим, забыли в 1 квартале? Отдельные формы тут вроде как не предусмотрены.
Ответы на все вопросы, думаю, мы получим не раньше середины марта (можно делать ставки)
Последний раз редактировалось olga123; 10.02.2014, 17:34.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ну вообще-то "за который", это период, в данных которого нашли ошибку.
С корректировками я вообще ничего не понимаю. Вот сдала я 1 квартал 2014 года. А потом нашла ошибку в начислениях. Если раньше я спокойно в межрасчетный период подавала отчет с номером 001, а потом с данными 2-го квартала делала корректировки по сотрудникам, то теперь это как? Если я РСВ поправляю, то форма 001 как и форма 000, содержит в себе все данные по сотрудникам, т.е. раздел 2.5 "расползется" с разделами 2.1-2.4 и разделом 6?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Борис О. Посмотреть сообщение"действовавшей в том периоде, за который выявлены ошибки (искажения)"
интересно, здесь какой период ПФ имеет в виду:
период , когда нашли ошибки
или
период , в данных которого нашли ошибки.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
"действовавшей в том периоде, за который выявлены ошибки (искажения)"
интересно, здесь какой период ПФ имеет в виду:
период , когда нашли ошибки
или
период , в данных которого нашли ошибки.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
И получается, что при сдаче корректирующей РСВ к ней надо прикладывать ВЕСЬ пакет отчетности по сотрудникам, но тогда не пройдет проверка по итоговым суммам (РСВ мы уже поправили, а персучет - в следующем квартиле).
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Вопрос со сдачей корр. РСВ. Как в этом случае быть ИС, которые
мы сейчас должны туда включать.
"Уточненный Расчет представляется по форме, действовавшей в том периоде, за который выявлены ошибки (искажения). Сопровождается документами персонифицированного учета, подготовленными по форме, действовавшей в том периоде, за который выявлены ошибки в отношении застрахованных лиц, данные по которым корректируются;"
Я так понимаю, что при сдаче корр. РСВ-1 за какой-то период надо комплектовать его корр.формами за этот период.
А с другой стороные корр.формы мы должны сдавать вместе с исходными в том периоде, когда обнаружили ошибки.
А если надо будет сдавать корр.РСВ , то к нему повторно прикладывать корр.формы.
Опять же в РСВ есть соотношения между итоговыми цифрами и листами с ИС. Если прикладывать только корр.формы, то не пройдет. Чтобы соотношения выполнялись,надо включать все ИС за этот период.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщениеЧто-то у меня очередной раз "крыша едет." Формат, п. 4.1.4.3 - доптариф
КодСпециальнойОценкиУсловийТруда - обязательный, по классификатору.
А без спецоценки куда?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Что-то у меня очередной раз "крыша едет." Формат, п. 4.1.4.3 - доптариф
КодСпециальнойОценкиУсловийТруда - обязательный, по классификатору.
А без спецоценки куда?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
реклама
Свернуть
Прокомментировать: