Что делать
Версия Бух-т п-п от 14.04.08
Если программа делает так:
Закрытие с-ф 30 апреля. А деньги заплатили 16 апреля.
Но программа пишет все равно просто оплата за отгруженный товар, а не ввиде аванса или еще хуже Делает следующие проводки. 16.04. Оплата за отгружен. товар. 51.1 К 62.2
Потом реализовано 30.04.08г. 62.2 К 90.1
30.04 - Начислен НДС 90.3 К 68.2
А затем: 30.04.08г. Зачет аванса Д.62.1 К 62.2
ВОсстановлен ранее начисленный НДС 68.2 К 62.11
Откуда все это???? Почему не отражается ввиде аванса, а в конце еще делает зачет не начисленного НДС с аванса??
Что делать??? Спасибо
Версия Бух-т п-п от 14.04.08
Если программа делает так:
Закрытие с-ф 30 апреля. А деньги заплатили 16 апреля.
Но программа пишет все равно просто оплата за отгруженный товар, а не ввиде аванса или еще хуже Делает следующие проводки. 16.04. Оплата за отгружен. товар. 51.1 К 62.2
Потом реализовано 30.04.08г. 62.2 К 90.1
30.04 - Начислен НДС 90.3 К 68.2
А затем: 30.04.08г. Зачет аванса Д.62.1 К 62.2
ВОсстановлен ранее начисленный НДС 68.2 К 62.11
Откуда все это???? Почему не отражается ввиде аванса, а в конце еще делает зачет не начисленного НДС с аванса??
Что делать??? Спасибо
Комментарий