Сообщение от Прохожий
Посмотреть сообщение
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Отчет РСВ-2017. Непонятки
Свернуть
X
-
- Спасибо 0
-
Сообщение от fla3 Посмотреть сообщениеНачислено 1000
Больничные за счет ФСС 3000
Возмещено 4000
итого 1000 - 3000 + 4000 = 2000 код 1 к уплвте
Начислено 1000
Больничные за счет ФСС 3000
Возмещено 1000
итого 1000 - 3000 + 1000 = -1000 код 2 к возмещению
- Спасибо 0
Комментарий
-
Здесь ещё не хватает долга за предыдущий период, из-за которого собственно и возникло "возмещено". Тем более, что мы можем его зачесть, а не писать заявление на возмещение.
Та что скорее всего в последнем примере будет так:
долг перед ФСС (с минусом к возмещению) + возмещено + начислено - затраты
-1000 + 1000 + 1000 - 3000 = -2000 код 2
А ещё правильнее, нужно учесть и произведенные уплаты:
долг перед ФСС (с минусом к возмещению) + возмещено + начислено - затраты - уплаченоПоследний раз редактировалось fla3; 14.02.2017, 09:37.
- Спасибо 0
Комментарий
-
В чем может быть разница (Приложение 1, подраздел 1.1.):
Кол-во застрахованных лиц (010)
Кол-во физ.лиц с выплат которым начислены страх.взносы (020).
Если числится 10 работников, из них 2-е сидят по уходу за ребенком и получают пособие, то
010 - это 10
020 - это 8
Или как-то по другому?
И еще у 3 работников доход превышает предел и в Разделе 3 у них взносов нет.
010 - это 10
020 - это 5
???Последний раз редактировалось Rak; 15.02.2017, 09:43.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Rak Посмотреть сообщениеВ чем может быть разница (Приложение 1, подраздел 1.1.):
Кол-во застрахованных лиц (010)
Кол-во физ.лиц с выплат которым начислены страх.взносы (020).
Если числится 10 работников, из них 2-е сидят по уходу за ребенком и получают пособие, то
010 - это 10
020 - это 8
Или как-то по другому?
И еще у 3 работников доход превышает предел и в Разделе 3 у них взносов нет.
010 - это 10
020 - это 5
???
010 - 10
020 - 8, если основной тариф,
020 - 8-с начала года, 5- по месяцам для пониженных тарифов.
Надеюсь при сверке с разделом 3 они будут учитывать строку 021.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Раздел 1, сводные данные. Строка 030 "Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период" - указывать нарастающим с начала года или только за квартал? Так и не понял из порядка заполнения.
В разделе 3.2 - если правильно понял - указывать номер месяца 1,2,3 в первом квартале, 4,5,6 во втором и так далее (иначе зачем два знакоместа).
Возможно, уже обсуждали, но я не видел.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от настройщик Посмотреть сообщениеДобрый день! Где в новом отчете отражать сальдо на начало года по фондам?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от TatyanaV Посмотреть сообщениеСумма, не подлежащая обложению страховыми взносами 040
поделитесь - как будете заполнять?
вносить все командировочные, спецодежду, материальную помощь? с разбивкой по каждому сотруднику?
в1С даже материальная помощь не появлялась в РСВ....
Вы хотите сказать, что вся страна такие суммы исчисляет и заполняет вручную???
- Спасибо 0
Комментарий
-
Уважаемые коллеги! У меня вопрос о связи сводного раздела и перс.учета.
Если в перс.учете задается год, расчетный период, номер коррекции, то из
этого следует, что: а) в отчете, например, 2кв 2018 г. могут присутствовать перс.данные, например, за 1 кв 2017, 3 кв 2017 и т.д.; б) никакой связи между
сводной и персональной частями нет, кроме реквизитов предприятия. И еще вопрос: "вредный" CheckPFR контролировал связь между сводной и персональной частями, а "Тестер", контролирует только структуру, а цифр вообще не касается. И как нам быть ? И еще вопрос: не появилась ли какая-либо набивалка помимо Налогоплательщик-ЮЛ (уж больно он проблемный). Кстати, сформировал в своей программе файл РСВ-ФНС, проверил Тестером - все ок. Заргузил в алогоплательщик-ЮЛ, выгрузил, Тестер недоволен.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий