Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отчет РСВ-2017. Непонятки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Вы цитируете то, о чем я и говорю. Поясню. Ваше предприятие работает на УСН - код тарифы - 02 (из справочника Приложения 5). Во все разделы Приложения 1 необходимо собрать данные по суммам ОПС, ОМС, ФСС начисленные от доходов работников, которые работают у Вас именно по УСН. А есть у Вас еще патент, где тоже работают наемные работники. Для них - другой код тарифы (например 14). И вот взносы этих работников в этом Приложении Вы показываете отдельно под тэгом КодТарифа 14. А в разделе 3 (суть - персонификация) - все работники (и УСН и Патент). Я не про Доп тарифы. Я пишу о том, что прошел в бывшей РСВ-1. Здесь - то же самое. Может быть кому-то моя инфа и пригодится.
    К сожалению, по структуре печатной формы и файла налоговики не все поняли. Может быть ситуация, когда один и тот же работник участвует в работах по разным видам деятельности (например, ЕНВД и ОСН), он льготник. У него я покажу доптариф весь вместе, да и персучет у него пройдет по одному тарифу НР, а сводном отчете доптарифы почему-то "запихнули" в основные тарифы (так в РСВ-1 не было).

    Комментарий


      Сообщение от fla3 Посмотреть сообщение
      Начислено 1000
      Больничные за счет ФСС 3000
      Возмещено 4000
      итого 1000 - 3000 + 4000 = 2000 код 1 к уплвте

      Начислено 1000
      Больничные за счет ФСС 3000
      Возмещено 1000
      итого 1000 - 3000 + 1000 = -1000 код 2 к возмещению
      При наличии этого плюса возмещение становится извращением (ну уж совсем бессмысленный круговорот).

      Комментарий


        Здесь ещё не хватает долга за предыдущий период, из-за которого собственно и возникло "возмещено". Тем более, что мы можем его зачесть, а не писать заявление на возмещение.
        Та что скорее всего в последнем примере будет так:
        долг перед ФСС (с минусом к возмещению) + возмещено + начислено - затраты
        -1000 + 1000 + 1000 - 3000 = -2000 код 2

        А ещё правильнее, нужно учесть и произведенные уплаты:
        долг перед ФСС (с минусом к возмещению) + возмещено + начислено - затраты - уплачено
        Последний раз редактировалось fla3; 14.02.2017, 09:37.

        Комментарий


          В чем может быть разница (Приложение 1, подраздел 1.1.):
          Кол-во застрахованных лиц (010)
          Кол-во физ.лиц с выплат которым начислены страх.взносы (020).
          Если числится 10 работников, из них 2-е сидят по уходу за ребенком и получают пособие, то
          010 - это 10
          020 - это 8
          Или как-то по другому?
          И еще у 3 работников доход превышает предел и в Разделе 3 у них взносов нет.
          010 - это 10
          020 - это 5
          ???
          Последний раз редактировалось Rak; 15.02.2017, 09:43.

          Комментарий


            Добрый день! Подскажите, что за строка почти на каждой странице "Фамилия И.О.", чью фамилию там указывать?

            Комментарий


              Это в случае, когда отчетность сдает физлицо, не имеющее ИНН

              Комментарий


                Сообщение от Rak Посмотреть сообщение
                В чем может быть разница (Приложение 1, подраздел 1.1.):
                Кол-во застрахованных лиц (010)
                Кол-во физ.лиц с выплат которым начислены страх.взносы (020).
                Если числится 10 работников, из них 2-е сидят по уходу за ребенком и получают пособие, то
                010 - это 10
                020 - это 8
                Или как-то по другому?
                И еще у 3 работников доход превышает предел и в Разделе 3 у них взносов нет.
                010 - это 10
                020 - это 5
                ???
                Если читать буквально порядок заполнения, то
                010 - 10
                020 - 8, если основной тариф,
                020 - 8-с начала года, 5- по месяцам для пониженных тарифов.

                Надеюсь при сверке с разделом 3 они будут учитывать строку 021.

                Комментарий


                  Раздел 1, сводные данные. Строка 030 "Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период" - указывать нарастающим с начала года или только за квартал? Так и не понял из порядка заполнения.

                  В разделе 3.2 - если правильно понял - указывать номер месяца 1,2,3 в первом квартале, 4,5,6 во втором и так далее (иначе зачем два знакоместа).

                  Возможно, уже обсуждали, но я не видел.

                  Комментарий


                    https://www.buhsoft.ru/forums/showth...=35749&page=46
                    за год

                    Комментарий


                      Добрый день! Где в новом отчете отражать сальдо на начало года по фондам?

                      Комментарий


                        Сообщение от настройщик Посмотреть сообщение
                        Добрый день! Где в новом отчете отражать сальдо на начало года по фондам?
                        нигде

                        Комментарий


                          Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами 040

                          поделитесь - как будете заполнять?
                          вносить все командировочные, спецодежду, материальную помощь? с разбивкой по каждому сотруднику?
                          в1С даже материальная помощь не появлялась в РСВ....

                          Комментарий


                            Я со времени появления подобных отчетов, заполняю так:
                            Выплаты всего(за исключением наперед заданных) - База по фонду.
                            Проблем не было.

                            Комментарий


                              Сообщение от TatyanaV Посмотреть сообщение
                              Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами 040

                              поделитесь - как будете заполнять?
                              вносить все командировочные, спецодежду, материальную помощь? с разбивкой по каждому сотруднику?
                              в1С даже материальная помощь не появлялась в РСВ....
                              Серьезно?
                              Вы хотите сказать, что вся страна такие суммы исчисляет и заполняет вручную???

                              Комментарий


                                Уважаемые коллеги! У меня вопрос о связи сводного раздела и перс.учета.
                                Если в перс.учете задается год, расчетный период, номер коррекции, то из
                                этого следует, что: а) в отчете, например, 2кв 2018 г. могут присутствовать перс.данные, например, за 1 кв 2017, 3 кв 2017 и т.д.; б) никакой связи между
                                сводной и персональной частями нет, кроме реквизитов предприятия. И еще вопрос: "вредный" CheckPFR контролировал связь между сводной и персональной частями, а "Тестер", контролирует только структуру, а цифр вообще не касается. И как нам быть ? И еще вопрос: не появилась ли какая-либо набивалка помимо Налогоплательщик-ЮЛ (уж больно он проблемный). Кстати, сформировал в своей программе файл РСВ-ФНС, проверил Тестером - все ок. Заргузил в алогоплательщик-ЮЛ, выгрузил, Тестер недоволен.

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X