Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отчет РСВ-2017. Непонятки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Сообщение от Aleksei_kr Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги! У меня вопрос о связи сводного раздела и перс.учета.
    Заргузил в алогоплательщик-ЮЛ, выгрузил, Тестер недоволен.
    А "Налогоплательщик-ЮЛ" доволен? Я имею ввиду его кнопочку "К" (контроль). Если, да, то это настораживает... Чем Тестер-то "недоволен"?

    З.Ы. А то, что у НП-ЮЛ нет альтернативной компактной "набивалки", соглашусь - ненормально это.

    Комментарий


      Сообщение от Aleksei_kr Посмотреть сообщение
      И еще вопрос: "вредный" CheckPFR контролировал связь между сводной и персональной частями, а "Тестер", контролирует только структуру, а цифр вообще не касается. И как нам быть ?
      А все потому, что ПФР и его Чек почти полностью КАМЕРАЛИЛИ файлы во время приемки отчетности, а ИФНС и ее Тестер будут просто ПРИНИМАТЬ, а уж потом разбираться ( что на мой взгляд, более соответствует законодательству )...

      Комментарий


        Сообщение от Aleksei_kr Посмотреть сообщение
        Уважаемые коллеги! У меня вопрос о связи сводного раздела и перс.учета.
        ФНС России сообщает, что в случае, если в представляемом расчете по страховым взносам сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не соответствуют сведениям об исчисленных взносах по каждому застрахованному лицу и (или) налоговым органом выявлены недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц, такой расчет будет считаться непредставленным, о чем плательщику будет направлено соответствующее уведомление.
        https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem/#title9

        Комментарий


          Сообщение от Леонид Николаевич Посмотреть сообщение
          А "Налогоплательщик-ЮЛ" доволен? Я имею ввиду его кнопочку "К" (контроль). Если, да, то это настораживает... Чем Тестер-то "недоволен"?
          З.Ы. А то, что у НП-ЮЛ нет альтернативной компактной "набивалки", соглашусь - ненормально это.
          После этих перезагрузок "Тестеру" не понравился ИНН предприятия (где-то исказилось). А кнопочка "К" обрадовала, например, бухгалтера фрагментами программ.

          СПИСОК ЗАМЕЧАНИЙ
          Отчетный период: 1 квартал 2017 г
          Предупреждения:
          1. [48] В закладке "Раздел 1" СВ на ОПС по строке 071 не равна сумме гр.3 стр.050 подразделов 1.3.1 и 1.3.2 по соответствущим КБК и основанию.
          svac:060_5=ICASE(svac:060_3="18210202131061010160" ,SUMV('IIF(svad:1_3="1",svad:1_26,0)'),svac:060_3= "18210202131061020160",SUMV('IIF(svad:1_3="2",svad :1_26,0)'),svac:060_3="18210202132061010160",SUMV( 'IIF(svad:2_3="1",svad:2_28,0)'),svac:060_3="18210 202132061020160",SUMV('IIF(svad:2_3="2",svad:2_28, 0)'),0)
          8553.18=0
          2. [48] В закладке "Раздел 1" СВ на ОПС по строке 071 не равна сумме гр.3 стр.050 подразделов 1.3.1 и 1.3.2 по соответствущим КБК и основанию.
          svac:060_5=ICASE(svac:060_3="18210202131061010160" ,SUMV('IIF(svad:1_3="1",svad:1_26,0)'),svac:060_3= "18210202131061020160",SUMV('IIF(svad:1_3="2",svad :1_26,0)'),svac:060_3="18210202132061010160",SUMV( 'IIF(svad:2_3="1",svad:2_28,0)'),svac:060_3="18210 202132061020160",SUMV('IIF(svad:2_3="2",svad:2_28, 0)'),0)
          476.58=0

          Комментарий


            Уважаемые коллеги! Помогите разобраться с доп.тарифом ПФР. Мы имеем, с одной стороны,: 1) доп.тариф по двум спискам без классов. 2) доп.тариф по двум спискам по классам (и там еще по 3-м основаниям). С другой стороны, мы имеем 4 КБК по доп.тарифу. ВОПРОС: как суммировать эти доп.тарифы для 1-го (сводного) раздела: Все в одну сумму, или как-то по группам. В инструкции ничего нет. Мои различные попытки натыкаются на предупреждающие сообщения НП-ЮЛ.

            Комментарий


              Сообщение от Aleksei_kr Посмотреть сообщение
              1) доп.тариф по двум спискам без классов. 2) доп.тариф по двум спискам по классам (и там еще по 3-м основаниям). С другой стороны, мы имеем 4 КБК по доп.тарифу. ВОПРОС: как суммировать эти доп.тарифы для 1-го (сводного) раздела: Все в одну сумму, или как-то по группам. В инструкции ничего нет. Мои различные попытки натыкаются на предупреждающие сообщения НП-ЮЛ.
              Итого = 4 КБК
              "С другой стороны" - это с какой?
              КБК рззделены на 27-1 и 27-2 с СОУТ и без СОУТ
              Что смущает-то? Сводный 1-й раздел группируется по КБК (без классов).

              Комментарий


                Так и сделал. Раделил на 4 КБК, закачал в НП-ЮЛ. Нажал "К", он говорит, что суммы не сходятся

                Комментарий


                  Сообщение от Aleksei_kr Посмотреть сообщение
                  Так и сделал. Раделил на 4 КБК, закачал в НП-ЮЛ. Нажал "К", он говорит, что суммы не сходятся
                  Все ок. Ошибка была в НП-ЮЛ. После установки обновления все встало на свои места

                  Комментарий


                    Раздел 1, стр. 110-123

                    Как заполнить стр. 110-123 раздела 1 для случая, когда в разных месяцах квартала была и "Сумма...подлежащая уплате", и "Сумма превышения..."?
                    Например:
                    1 месяц - СВ=5000; Расходы=0
                    2 месяц - СВ=5000; Расходы=7000
                    3 месяц - СВ=5000; Расходы=0

                    У меня получился такой вариант:
                    110=8000
                    111=5000
                    112=5000
                    113=5000
                    120=0
                    121=0
                    122=7000
                    123=0

                    Комментарий


                      А как это одновременно 112 и 122? Должно быть 112=0 122=2000

                      Комментарий


                        Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
                        А как это одновременно 112 и 122? Должно быть 112=0 122=2000
                        Тогда получается так?
                        110=8000
                        111=5000
                        112=0
                        113=5000
                        120=0
                        121=0
                        122=2000
                        123=0

                        Комментарий


                          По-видимому так. Зачем они это придумали - видимо, как в ФСС сделали?

                          Комментарий


                            Будет ли ошибкой если в Разделе 3 (Признак застрахованного лица)
                            160=1
                            170=1
                            180=1
                            но сотрудник кроме зарплаты, выполнял ДГПХ не облагаемый взносами в ФСС, поэтому базы в ПФР и ОМС у него одинаковые, а по ФСС меньше ?

                            Комментарий


                              Не понял, как заполнять показатели "Количество застрахованных лиц". Включать только тех, у кого были начисления, или тех. у кого не было начислений тоже, но сотрудник числится в штате?

                              Пример - находится в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет. Учитывать ли ее в разделах по ОПС, ОМС, ФСС ?


                              По ГПХ тоже непонятно. Если работник договорник, он будет учтен в разделах по ОПС и ОМС, но включать ли его как 1 в раздел по ФСС ?
                              2. Считать ли за

                              Комментарий


                                Сообщение от elgai Посмотреть сообщение
                                ФНС России сообщает, что в случае, если в представляемом расчете по страховым взносам сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не соответствуют сведениям об исчисленных взносах по каждому застрахованному лицу и (или) налоговым органом выявлены недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц, такой расчет будет считаться непредставленным, о чем плательщику будет направлено соответствующее уведомление.
                                https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem/#title9
                                Уважаемые коллеги! Почитала форум и попыталась сделать набивалочку из
                                НП-Юл(людей немного) путем ввода формул и поняла, что связать персучет с общей частью вообще невозможно: есть: 1)выплаты всего , 2) база до предельной величины, 3)исчисленные взносы не превышающих предельную величину; если ты перешел предел и потом, к примеру, заболел, то твой
                                больничный вообще нигде не отразится в данном перс. учете...
                                Может я что-то недопонимаю?..

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X