Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отчет РСВ-2017. Непонятки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Прохожий
    Участник ответил
    Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
    Если вам ФСС что-то перечислил, логично предположить, что ваш долг перед ФСС увеличится. А вернет он вам перерасход прошлого периода. Поэтому данные подстыкуются к предыдущему отчету, тогда и возникнет задолженность.
    ФСС - это касса взаимопомощи. И туда Вы перечисляете каждый месяц. И можете оттуда НИЧЕГО НИКОГДА не получить. И это не значит, что Вам этот фонд что-то должен. И если ФСС оплатил больничный (часть), то это не значит, что теперь Ваше предприятие приобрело на эту сумму долг.

    Прокомментировать:


  • Прохожий
    Участник ответил
    Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
    Это не те коды.
    Группируются по кодам основных тарифов, причем зачем-то тарифы допвзносов "запихнули" внутрь основных, т.е. если 2 основных тарифа, то как допвзносы считать - неясно. Если их бить по тарифам у каждого сотрудника, "поплывет" округление, т.к. в данных по сотрудникам доптарифы вместе, а не по основным тарифам.
    Если речь идет о кодах по Приложению 5 , то этт не коды доп.тарифов, а коды тарифов плательщиков (о чем и был вопрос), И если таких кодов несколько (ИП_УСН+Патент), то для каждого тарифа делаются свои Приложение 1 будет иметь свои разделы для КАЖДОГО кода тарифа.

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Если вам ФСС что-то перечислил, логично предположить, что ваш долг перед ФСС увеличится. А вернет он вам перерасход прошлого периода. Поэтому данные подстыкуются к предыдущему отчету, тогда и возникнет задолженность.

    Прокомментировать:


  • Прохожий
    Участник ответил
    Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Речь идет о признаке именно с начала года. Он к месяцам отношения не имеет. Нет, в месяцах все пусто. Но вопросы по этому эпизоду есть еще.
    Строка "Произведено расходов на выплату страхового обеспечения 070 " - здесь, например, сумма больничных, оплаченных предприятием. Строка "Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения 080" - здесь, как я понимаю, сумма больничных за счет соц.страха. Пример заполнения этих строк и итогов от Налогоплательщик ЮЛ (речь веду пока только об итогах "Всего с начала расчетного периода"
    пример 1:
    строка 060 сумма 1000
    строка 070 сумма 0
    строка 080 сумма 50
    строка 090 сумма 1050 признак 2

    пример 2:
    строка 060 сумма 1000
    строка 070 сумма 40
    строка 080 сумма 50
    строка 090 сумма 1010 признак 2

    Что это? А как должно быть?
    И вообще, какое-такое сальдо для взносов в ФСС по ВНМ? Всегда это был "общак", в который дуй, а назад можешь (если повезет) никогда ничего не получить. А это что за подход? Ну если общак должен моему предприятию за год, то что? Хотят видеть тех кто берет больше, чем дает? Тогда и спризнаками нужно как-то более внятно что ли.
    Двигаемся дальше - пытаемся понять значения признаков.Выше, речь шла о ячейках, которые содержат данные с начала года. Теперь посмотрим, как работает НалогоплательщикЮЛ со значением "ЗА КВАРТАЛ":

    пример 2:
    строка 060 сумма 1060
    строка 070 сумма 0
    строка 080 сумма 50 // возмещено ФСС
    строка 090 сумма 1110 признак 1
    строка 090 - это Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами). То есть, помимо того, что для уплаты мы себе насчитали 1060, нам надлежит уплатить и полученные деньги от ФСС? А куда же тогда наши 1060 пошли? Прям подход НДФЛ! Это логика этих дурацких признаков?

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Это не те коды.
    Группируются по кодам основных тарифов, причем зачем-то тарифы допвзносов "запихнули" внутрь основных, т.е. если 2 основных тарифа, то как допвзносы считать - неясно. Если их бить по тарифам у каждого сотрудника, "поплывет" округление, т.к. в данных по сотрудникам доптарифы вместе, а не по основным тарифам.

    Прокомментировать:


  • Прохожий
    Участник ответил
    Коды тарифов

    Сообщение от nata_esina Посмотреть сообщение
    Коллеги, может, я где-то что-то пропустила...
    Есть справочник кодов тарифа по приложению 5. В нем есть позиции 21-29. Из них 28-29 - это плательщики взносов на ДСО.
    А где они (эти коды 28-29) в схеме выгрузки?
    Смотрю схему http://format.nalog.ru/files/rsv_fns...0_05_01_03.xsd и вижу только список тарифов 01-16 и 21-27.
    При этом порядок заполнения подраздела 1.3 не подразумевает никаких кодов 28-29.
    А в Разделе 3 их тоже нет.
    Зачем коды в справочнике?
    Все приложения группируются по этим кодам. И в структуре есть тэг, внутри которого все крутится. Если у предприятия несколько кодов тарифов (например ИП+патент) - столько будет и подразделов в Приложении 1. Так было и в РСВ-1 (52,01 - например)

    Прокомментировать:


  • Прохожий
    Участник ответил
    Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
    По Вашим данным - 1. У них там как-то криво перерасчет делается - может, у Вас стоит что-то по месяцам?
    Речь идет о признаке именно с начала года. Он к месяцам отношения не имеет. Нет, в месяцах все пусто. Но вопросы по этому эпизоду есть еще.
    Строка "Произведено расходов на выплату страхового обеспечения 070 " - здесь, например, сумма больничных, оплаченных предприятием. Строка "Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения 080" - здесь, как я понимаю, сумма больничных за счет соц.страха. Пример заполнения этих строк и итогов от Налогоплательщик ЮЛ (речь веду пока только об итогах "Всего с начала расчетного периода"
    пример 1:
    строка 060 сумма 1000
    строка 070 сумма 0
    строка 080 сумма 50
    строка 090 сумма 1050 признак 2

    пример 2:
    строка 060 сумма 1000
    строка 070 сумма 40
    строка 080 сумма 50
    строка 090 сумма 1010 признак 2

    Что это? А как должно быть?
    И вообще, какое-такое сальдо для взносов в ФСС по ВНМ? Всегда это был "общак", в который дуй, а назад можешь (если повезет) никогда ничего не получить. А это что за подход? Ну если общак должен моему предприятию за год, то что? Хотят видеть тех кто берет больше, чем дает? Тогда и спризнаками нужно как-то более внятно что ли.

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    это раздел 1.4. В файл и на печать тариф они не выводят, а коды дали "сквозняком" (лучше бы по спецоценке 27-1 и 27-2-18 растащили на разные коды, а таблицы 1.3.1-1.3.2 слили бы в одну.

    Прокомментировать:


  • nata_esina
    Участник ответил
    Взносы на ДСО и коды тарифов

    Коллеги, может, я где-то что-то пропустила...
    Есть справочник кодов тарифа по приложению 5. В нем есть позиции 21-29. Из них 28-29 - это плательщики взносов на ДСО.
    А где они (эти коды 28-29) в схеме выгрузки?
    Смотрю схему http://format.nalog.ru/files/rsv_fns...0_05_01_03.xsd и вижу только список тарифов 01-16 и 21-27.
    При этом порядок заполнения подраздела 1.3 не подразумевает никаких кодов 28-29.
    А в Разделе 3 их тоже нет.
    Зачем коды в справочнике?

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    По Вашим данным - 1. У них там как-то криво перерасчет делается - может, у Вас стоит что-то по месяцам?

    Прокомментировать:


  • Прохожий
    Участник ответил
    приложения N 2 "Расчет суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование

    Вопрос по значениям признаков строки 090 затрагивался, но ясности - нет.
    В Инструкции написано:
    Значение признака, указанного в предыдущем абзаце данного пункта, принимает следующие значения:

    "1" - если указываются суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих уплате в бюджет;

    "2" - если указываются суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

    Чтобы понять - смотрю как это реализовано в проге Налогоплательщик ЮЛ. В строку "Исчислено страховых взносов 060" в ячейку Всего с начала расчетного периода - ставлю 1000, а в строки "Произведено расходов на выплату страхового обеспечения 070" и "Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения 080" ставлю 0. Прога рассчитывает итоги и для итогового значения 1000 (090) ставит признак 2 ! Разве не должно быть 1? Или это просто ошибка их реализации?

    Прокомментировать:


  • Над.К
    Участник ответил
    Оно все равно должно с заявлением идти в ИФНС, а не в ПФ. Что с номером при этом непонятно

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    1. Ставить регномер самого ИП говорят Хотя вот питерский ПФ умудряется регистрировать ИП-работодателей до сих пор.
    Я не сообразила, что у ИП их 2 - свой и как работодателя. А физлицо без образования ИП, если оно имеет работников?

    Прокомментировать:


  • Над.К
    Участник ответил
    1. Ставить регномер самого ИП говорят Хотя вот питерский ПФ умудряется регистрировать ИП-работодателей до сих пор.

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    С постановкой на учет и предоставлением отчетности по подразделением у меня пока больше вопросов, чем ответов.
    1. Есть письма, которые говорят, что ИП, которые имеют наемных работников, теперь не должны регистрироваться в ПФР. А тогда где они регномер возьмут, чтобы в ПФР отчетность сдавать? У них тоже могут быть люди, уходящие на пенсию, а по концу года стаж сдавать в ПФР.
    2. Может ли быть ситуация, когда в течение года Расчеты сдаются в одном разрезе подразделений, а стаж по концу года в другом разрезе?

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X