Ну установил я "исправленную" по 6-НДФЛ программу (УСНО).(от 11.04.) В печати ПДФ заполняет 090 строку равную 080 строке. В самом отчете и Excel файле эта строка 090 пустая. Ждём обновлений программы.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Заполнение 6 НДФЛ
Свернуть
X
-
И еще по поводу уже сданных отчетов.
1) за организацию, где ЗП выплачена 31.03.2016, а НДФЛ зачислен соответственно 01.04.2016 - по электронной отчетности все прошло.
2) за организацию с нулевыми выплатами - пришлось по КАЖДОМУ из трех месяцев проставить указанные три даты. С НУЛЯМИ. Тогда приняли.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от M401 Посмотреть сообщениеВ печати ПДФ заполняет 090 строку равную 080 строке. В самом отчете и XML файле эта строка 090 пустая
Поскольку всё равно для сдачи деклараций пользуемся и Налогоплательщиком-ЮЛ (мы пользователи только ЗиК Бухсофта), загрузил файл в него, и распечатал...
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от M401 Посмотреть сообщениеНу установил я "исправленную" по 6-НДФЛ программу (УСНО).(от 11.04.) В печати ПДФ заполняет 090 строку равную 080 строке. В самом отчете и Excel файле эта строка 090 пустая. Ждём обновлений программы.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Anais_, спасибо за информацию!
Вы пишите:
"И еще по поводу уже сданных отчетов.
1) за организацию, где ЗП выплачена 31.03.2016, а НДФЛ зачислен соответственно 01.04.2016 - по электронной отчетности все прошло.
2) за организацию с нулевыми выплатами - пришлось по КАЖДОМУ из трех месяцев проставить указанные три даты. С НУЛЯМИ. Тогда приняли."
Вы в какую налоговую отправляете?
У меня из 3 ИФНС Москвы уже после получения квитанции пришел отказ- "предоставьте объяснения или внесите изменения в декларацию (расчет) из-за выявления ошибок в разделе 2"
Так вот- зарплата выплачивалась тоже 31.03.2016, а перечисление НДФЛ стояло 01.04.2016- из-за этого отказ.
Исправила все даты на март, отправила, жду.
И еще раз- спасибо за разъяснения по нулевкам!
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от igm34По моему мнению, лучший вариант был бы - отчет составлять по правилам бухучета: начисленную зарплату за март отражать в отчете за 1 квартал независимо от даты её выдачи работникам.
Если выдали во 2 квартале, то выдача строкой 110 попадает в отчет за 2 квартал, а до выдачи в ней нуль и налог висит в строке 080.
Тогда всё отлично сходится с бухгалтерскими регистрами, 4-ФСС, РСВ-1, и вообще всем всё понятно, в т.ч. - и налоговой для начисления пени
А строка 120-я в отчете вообще лишняя, она - всего лишь напоминание о сроке перечисления налога в бюджет.
Кроме того, напрасно в отчете сделали добавление целых разделов при недостатке места для ввода информации по строкам 100-120. Гораздо практичней было сделать добавление блока строк 100-120
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщениеТогда надо Налоговый кодекс менять, причем основательноПоследний раз редактировалось igm34; 13.04.2016, 13:26.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Помогите, почитав на форумах, совсем запуталась. Как правильнее заполнить раздел 2, если с аванса удерживался и перечислялся НДФЛ. На примере января: аванс выдан и перечислен ндфл 20.01.16; зп выдана и перечислен ндфл 04.02.16:
стр100 31.01.16 ??? или 20.01.16???(аванс)
стр110 20.01.16
стр120 21.01.16
стр100 31.01.16 (зп)
стр110 04.02.16
стр120 05.02.16
или вообще не выделять аванс (не показывать, что удерживали ндфл 20.01.16)
стр100 31.01.16 (аванс и зп)
стр110 04.02.16
стр120 05.02.16
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Tатьяна Посмотреть сообщениеПомогите, почитав на форумах, совсем запуталась. Как правильнее заполнить раздел 2, если с аванса удерживался и перечислялся НДФЛ. На примере января: аванс выдан и перечислен ндфл 20.01.16; зп выдана и перечислен ндфл 04.02.16:
стр100 31.01.16 ??? или 20.01.16???(аванс)
стр110 20.01.16
стр120 21.01.16
стр100 31.01.16 (зп)
стр110 04.02.16
стр120 05.02.16
или вообще не выделять аванс (не показывать, что удерживали ндфл 20.01.16)
стр100 31.01.16 (аванс и зп)
стр110 04.02.16
стр120 05.02.16
На Вашем примере:
Выплата дохода за первую половину месяца:
стр100 31.01.16
стр110 20.01.16
стр120 21.01.16
Окончательный расчет:
стр100 31.01.16
стр110 04.02.16
стр120 05.02.16
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Иван Б. Посмотреть сообщениеСтоит ли "рисовать" отчет, если ФНС уже разъясняла как нужно отражать во втором разделе суммы выданные работникам ранее даты фактического получения дохода, с которых удержан налог (Письмо ФНС России от 24.03.16 № БС-4-11/5106@).
На Вашем примере:
Выплата дохода за первую половину месяца:
стр100 31.01.16
стр110 20.01.16
стр120 21.01.16
Окончательный расчет:
стр100 31.01.16
стр110 04.02.16
стр120 05.02.16
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий