Вот, задумался... Дело в том, что эти взносы, как видим, вне персонифицированного учета. Тогда что? Суммируем базу по предприятию, умножаем на тариф и все?
И никаких погрешностей округлений! Не придумают нам потом каких крючков по персонификации учета допвзносов начисленных / уплаченных? Вроде как учета базы для начисления достаточно?
Кто как думает?

Кто как думает?

Комментарий