Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

правила заполнения декларации по налогу на прибыль

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    правила заполнения декларации по налогу на прибыль

    Доброе утро! В БС2008 сохранила правила по заполн деклар по приб, а в БС 2009 их нет. Они не переносятся? И вообще с сохраненными собственными правилами в программе проблема.

    #2
    Спасибо за замечание. Действительно, при импорте добавленные правила терялись. Внесем исправления в программу.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Подскажите пожалуйста, на сколько мне известно было так: в декларации по налогу на прибыль в 1 разделе на листе 2 по строке 010 стоят доходы от реализации. Эта сумма (если взять к примеру первый квартал) должна быть равна сумме указанной в декларации по НДС (в старой форме) в разделе 3 по строке 020. (в новой форме по строке 010).
      Сейчас у меня получается следующее:
      В декларации по НДС (новая форма) вышеуказанная сумма больше чем в декларации по прибыли. Разницу составляет сумма передачи товаров для собственных нужд.
      Должна ли сумма передачи товаров для собственных нужд попадать в декларацию по прибыли в строку 010 "Доходы от реализации" ?

      Комментарий


        #4
        В программе справочник "Правила" является базовым, в него внесены только самые распространенные операции, при необходимости Вы можете его дополнить любыми операциями и будет все совпадать. Но, насколько мне известно, передача товаров для собственных нужд для целей налога на прибыль не учитывается.
        И еще, мы консультируем по программе, а не по бух.учету... и Вам конечно виднее, какие именно операции Вы проводите. Однако, Вы уверены, что то, что Вы делаете можно диагностировать как операция "передача товаров для собственных нужд" - все таки весьма своеобразная операция. Посмотрите на клерке статью по этому поводу http://www.klerk.ru/buh/articles/111043/
        Может быть, Вам нужно было просто перевести готовую продукцию в разряд материалов или основных средств по фактической себестоимости (Д.10 К.43 или Д.08 К.43) и далее списывать?
        Последний раз редактировалось Елена Новикова; 06.02.2010, 18:13.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Спасибо за статью.

          Комментарий


            #6
            Пожалуйста помогите:
            Вывожу карточку счета 90.1 за год. Вся выручка 4млн. с копейками.
            В декларации по прибыли за год в строке 010 "доходы от реализации" 3,7млн с копейками.
            Что это, как это? Они же совпадать должны?
            Какие-то не правильные настройки в программе?

            Комментарий


              #7
              Это нормально. По счету 90.1 Вы видите сумму с НДС
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


                #8
                Уфф, хорошо если так.
                А почемы бы НДС не отражаться на 90.3 ?

                Комментарий


                  #9
                  А он именно там и отражается. На счет 90.3 идет НДС, начисленный по факту реализации.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                    #10
                    действительно отражается )
                    но почему же тогда и 90.1 с НДС ?
                    разве не должно быть так: на 90.1 выручка (без НДС), на 90.2 себестоимость, на 90.3 НДС
                    а то ведь получается, что НДС два раза отражен: и на 90.1 и на 90.3

                    Комментарий


                      #11
                      Откройте оборотно-сальдовую ведомость по счету 90. Если внимательно на нее посмотреть, то будет видно, что:
                      - остаток по счету 90.1 (с НДС) кредитовый;
                      - по счетам 90.2 и 90.3 дебетовый.
                      Ничего не задваивает...оно вычитается..
                      Более того, открою Вам страшную тайну, если остаток по счету 90 кредитовый, то у Вас прибыль, а если Дебетовый - то убыток...

                      Если честно, Ваши последние вопросы, могу объяснить только переутомлением к концу отчетного периода .
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #12
                        Ок, ваш сарказм я тоже буду объяснять переутомлением.
                        Но, всё равно, спасибо )

                        Комментарий


                          #13
                          У нас за 09г. по декларации на прибыль получилось Выручка от реализации покупных товаров, отраженная по строке 012 Приложения1 к Листу 2 ниже, чем себестоимость реализованных покупных товаров, отраженная по строке 030 Приложения 2 к Листу 2.
                          Может ли такое быть (мы не продавали товар ниже себестоимости!)?
                          Может ли это быть из-за того, что некоторый товар прямо со сч.41 списывали на сч 20 в производство?

                          Комментарий


                            #14
                            Может, Вы же товар не реализовывали.
                            Но списывать в производство товар некорректно все же.

                            Комментарий


                              #15
                              Знаю, что некорректно, но проводка Д10 К41 и наоборот не работает и такого документа как требование-накладная в программе нет (что странно).
                              Пол года уже прошу наладить отражение данной проводки и все никак
                              https://www.buhsoft.ru/forums/showth...t=13926&page=8

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X