УСНО. Подскажите, пожалуйста, как оформить в программе отпуск материалов на сторону. У нас договор на изготовление деталей из давальческого сырья. Мы своё сырье отдаем, а получает готовые детали и потом их надо отпустить под другой договор, как часть готовой продукции. Пожалуйста, помогите. Спасибо.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Материалы на сторону
Свернуть
X
-
Ответ: Материалы на сторону
А оприходовать от переработчика материалы или как товары уже? Чтобы мне потом покупателю в качестве продукции передать как оформить надо? Что то я алгоритм не пойму (опыта не хватате). Помогите, пожалуйста. Вот я отдам 100 кг железный лист. Мне из него нарежут 40 деталей и вернут. Я их доработаю и передам по договору Заказчику. А материалы мне как списывать? И списывать надо на 1 деталь, а потом выпускать 40 или как? Вчера до 12 ночи сидела и совсем запуталась.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Вот нашла толковую статью по этому поводу.
http://www.klerk.ru/articles/?14998
Я так понимаю, что в Вашем случае проводку 10.7-10.1 можно сформировать только вручную. Предлагаю воспользоваться не этой проводкой а передачей со склад на склад. В справочнике завести склад с наименованием Переданное сырье и там учитывать материалы переданные в переработку. А в остальном все делать через форму производство. Оплату расходов на изготовление деталей можно провести как услуги через учет покупок.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Спасибо за статью - очень содержательная. Жаль, что я в бухгалтерии не сильна. Как Вы думаете, а если я вообще "забуду" "про давание сырья" и сделаю это исключительно как услугу. А материалы спишу под договор Заказчика и продукцию ему выдам? Это сильное нарушение будет?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Честно говоря именно такое предложение у меня к Вам изначально и созрело, но единственным тогда несоответствием останется отсутствие двух документов: акта на передачу этого сырья и на передачу готовой продукции назад. Эти документы будут на Вашей совести
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Спасибо за советы. Хоть в мозгах немного прояснилось и разложилось по полочкам. Попробую запросить у исполнителя акт об оказанных услугах и провести это как услугу: приехали со своим металлом, нам нарезали и мы уехали... Материалы не давали и не оставляли на временное хранение.
А то если я сейчас с давальческими делами закопаюсь, что завтраший отчет не состоится. А это наверное больший геморрой Спасибо Вам большое.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Анастасия, а какой вид операции выбрать в справочнике доходов и расходов? Я хотела ввести операцию "доработка материалов"... да не знаю на какой счет относить и нужна ли аналитика по материалам. Как программа стоимость этой услуги отнесет на стоимость материалов? Ведь доработка увеличивает стоимость материалов. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Уф... наверное. Еще один вопрос: а учете покупок и продаж данные вводятся по датам с/ф или по оплате. У меня в 99% случаев раньше идет оплата... я по ней операцию и завожу... а документы (с/ф, накладные) мне много позже приносят. Я потом дату сделки должна менять и ставить по с/ф?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Проблема.
05.04 списала в расходы материалы под договор - 12000р. в закладке Производство-Расходы.
07.05 - выпустила готовую продукцию на сумму 12000р. в закладке Производство - Выпуск продукции. В закладке Незавершенное производство по этой продукции всё по нулям. На складе готовой продукции нет Почему? В прошлом квартале кажется всё также делала... Всё нормельно получалось. Стала в "Продажи" отгрузку делать, а продукции то на складе нет. Где же она зависла?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: Материалы на сторону
Везде выбран один период: и в РАсходах, и в Выпуске, и в Незавершенке. Продукцию я выпустила, только странно. Вот смотрите:
1. списала материалы
2. выпустила готовую продукцию на сумму списанных материалов
3. в Незавершенке стоит остаток на начало сумма и такая же в столбце выпуск.
4. на складе на эту дату НИЧЕГО не появляется (период выбран тот же)
5. В ЖО на эту дату появляется проводка Д43.2-К23 ((на сумму выпуска).
6. иду в Продажи и отгружаю продукцию нужной датой (на день позже Выпуска) хотя на складе показывает "0".
7. Ставлю дату отгрузки.
8. Формируются операции по реализации продукции и зачету платежей. СЕБЕСТОИМОСТЬ НЕ СПИСЫВАЕТСЯ даже если нажимаю перерасчет.
9. В закладке Документы ставлю номер, дату и сумму товарной накладной и галочку "сохранить в документах".
10. Делаю перерасчет - себестоимость списывается, в ЖО тоже, ПОЯВЛЯЕТСЯ операция по передаче готовой продукции из Производства на Склад в форме "Склад".
Какой-то совсем странный алгоритм... Точно помню, что во 2 квартале алгоритм был более логичный. Сейчас как-то совсем коряво. Видимо я где-то не так делаю... но ведь не в первый раз... Прошу Вашего мнения.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий