Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

баланс

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Спасибо.
    А почему тогда сумма выручки в декларации на прибыль и в отчете разные?

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Выручка = 801405 - 125640 = 675765 (округляем 676). Так что все правильно.

    Стр.020 рассчитывается как сумма проводок, у которых по Дебету счет 90.2 «Себестоимость», а по Кредиту любые счета кроме 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу».
    Проверяйте на наличие проводок Д.90.2 К.26 (44) - они попадают в другую строку.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Оборотно-сальдовая ведомость:
    90.1 - 801405
    90.2 - 699234
    90.3 - 125640.
    В декларации по налогу на прибыль все верно.
    В отчете о прибылях и убытках:
    выр-ка 676
    себ-ть 634,
    строки 110-130 вообще не заполнены.

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Проверяйте не по форме Учет продаж, а по оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90.1, 90.2 и 90.3. Данные должны сходится с ними.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Добрый день!
    Отчетность за 1 квартал.
    Форма учет продаж - сумма без НДС 679157.12 (наша выручка).
    Отчет о прибылях и убытках: Выручка стр.010 стоит 676,
    Себестоимость проданных товаров стр.020 634, хотя
    себестоимость 669 234.
    Декларация по налогу на прибыль формируется верно.
    С чем это может быть связано?

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Если через закрытие счетов, то попадает весь Дебетовый остаток, сформированный на последнюю дату выбранного периода. Формируется проводка Д.90.2 К.20 (с разбивкой по субсчетам). Подробнее можно посмотреть инструкцию "Закрытие счетов".

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Подскажите еще, как формируется закрытие 20.2 счета? Какие суммы и проводки туда попадают?

    Прокомментировать:


  • Алексей К.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Проверьте, чтобы была одна аналитика по счету 60.2 в остатках и в проводке по списанию.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Добрый день!
    Во вводе остатков: введен остаток К60.2 - 14160,
    оплачено на эту сумму 16.04 проводка К51.1 - Д60.2
    при анализе баланса эта сумма появляется в дебетовом остатке по 60 счету, считается в балансе стр.240, и в кредитовом остатке по стр.621.
    Может быть неправильно введен остаток?

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Если сформировать оборотно-сальдовую ведомость за I квартал, то у Вас остаток по 51-му счету равен 589 руб. Собственно говоря это и есть та тысяча, которая попадает в баланс.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Ситуация складывается таким образом:
    в закладке уплата налогов НДС за март, если стоит галочка что он оплачен, то в балансе в стр.260 1 не появляется, когда убираю отметку об оплате, по появляется. НДС был уплачен реально в апреле. Что я делаю не так?

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Архив выслала bd070511_10_14.arj

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Присылайте повторно архив, если эта проблема должна быть видна на том архиве, что Вы уже присылали, уточните дату отправки письма и его тему.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник создал тему баланс

    баланс

    При заполнении баланса в стр.260 появляется 1, хотя денежных средств нет, делаю анализ счета-все в порядке.

реклама

Свернуть
Обработка...
X