Предприниматель2005. Как хорошо, что наконец у нас появился акт сверки!!! Только сразу возникли вопросы: у меня в один день выписано несколько счф - в акте суммы сложились в одну, оплата в виде приходного ордера - у всех прих. ордеров номер выводится 1.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Акт сверки расчетов
Свернуть
X
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Хотелось бы также высказать несколько соображений относительно акта сверки в УСНО 2005. Во-первых, в шапке акта после слова "между" не вписывается наименование, в моем случае это ФИО ПБОЮЛ. Потом, по-моему, перепутаны местами колонки возникновение и погашение задолженности. В-третьих, при УСНО не используются счета-фактуры, а в акте только они и фигурируют, причем, номера счетов-фактур ставятся непонятно откуда, точнее они дублируют номера платежек. В-четвертых, в случае возникновения переплаты в акте все равно прописывается эта сумма как задолженность. Ну и последнее - для ПБОЮЛ, можно убрать в нижней части акта должность и фамилию руководителя - мелочь, но ручками править неохота. А вообще акт давно ждали, спасибо.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Спасибо, впишем и предпринимателя.в шапке акта после слова "между" не вписывается наименование, в моем случае это ФИО ПБОЮЛ
Нет, с этим вроде все как надо. Посмотрите внимательнее.Потом, по-моему, перепутаны местами колонки возникновение и погашение задолженности.
В учете покупок используются. По учету продаж интересно узнать Ваше предложение.при УСНО не используются счета-фактуры
Из первой колонки верхней таблицы учета покупок или продажномера счетов-фактур ставятся непонятно откуда
Ну если запись по платежке, то и долны дублировать. В остальных случаях вроде все как надо заполняет.точнее они дублируют номера платежек
Мне кажется Вы просто перепутали о чьей задолженности идет речь в акте. Вроде бы нормально все.в случае возникновения переплаты в акте все равно прописывается эта сумма как задолженность
Должность уберем, и фамилия там будет заполняется предпринимателя.должность и фамилию руководителя - мелочь
Всегда радыА вообще акт давно ждали, спасибо
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Может я и вправду чего-то не понимаю, но у кого перед кем возникает задолженность и кто ее погашает? Я выставляю клиентам счета на оплату - это момент возникновения их задолженности передо мной, а поступление платежа от клиента является погашением этой задолженности - вроде правильно мыслю, или нет? В акте же я вижу, что выставленные мной счета прописываются в столбец "Погашение", а полученные от клиентов суммы платежей - в столбец "Возникновение", т.е. акт отражает мою задолженность тому или иному клиенту?!Сообщение от Алексей К.Нет, с этим вроде все как надо. Посмотрите внимательнее.
Учет покупок для меня менее важен, нежели учет продаж, в плане сверки взаиморасчетов. Но при УСНО счета-фактуры действительно не используются при продажах - это отражено в законодательстве. Я выставляю счет на предоплату, а в конце месяца подписывается акт об оказанных услугах - и это все документы которые фигурируют в учете продаж, для меня лично было бы лучше видеть в акте сверки реквизиты выставленных счетов, другое дело - как их вводить в программу...Сообщение от Алексей К.В учете покупок используются. По учету продаж интересно узнать Ваше предложение.
В первой колонке ставится номер платежного документа, который я заполняю в корешке "Оплата", а где же тогда находится уникальный номер выставленного счета? Или отгрузку и оплату надо всегда делать в разных строках?Сообщение от Алексей К.Из первой колонки верхней таблицы учета покупок или продаж
Ну если запись по платежке, то и долны дублировать. В остальных случаях вроде все как надо заполняет.
А все-таки, кто же кому должен?Сообщение от Алексей К.Мне кажется Вы просто перепутали о чьей задолженности идет речь в акте. Вроде бы нормально все.
Обоснуйте, пожалуйста, почему акт был сделан именно так как он сделан - наоборот, с моей точки зрения.
Спасибо.Сообщение от Алексей К.Должность уберем, и фамилия там будет заполняется предпринимателя.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Попробовал сейчас сделать акт сверки из справочника контрагентов, причем акт сверки не с покупателем, а с поставщиком, так вот в этом случае все работает как надо - все на своих местах, видимо акт и заточен на сверку в учете покупок. Даже в строке, где прописывается прописью общая сумма задолженности, появилось наименование контрагента, а при формировании акта в учете продаж там остается пустое место.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Понятия "Возникновение" и "Погашение" задолженности отражается по отношению к пользователю программы. Формируется документ по учету покупок или продаж - не имеет значения.но у кого перед кем возникает задолженность и кто ее погашает?
Совершенно верно, расчет ведется от пользователя. Но в результате акта может стать задолженность за клиентом пользователя.т.е. акт отражает мою задолженность тому или иному клиенту?!
Подумаем как сделать. Наверно будут отражаться реквизиты первой колонки верхней таблицы учета продаж со словом "Счет", вместо "Счет-фактура".было бы лучше видеть в акте сверки реквизиты выставленных счетов
В момент отражения оплаты номер счета не имеет значенияа где же тогда находится уникальный номер выставленного счета?
Не не обязательно. Но похоже сейчас еще есть проблемы с отражением номера документа по оплате. Проверим.Или отгрузку и оплату надо всегда делать в разных строках?
Акт как раз и сделан с Вашей точки зрения, то есть со стороны пользователяОбоснуйте, пожалуйста, почему акт был сделан именно так как он сделан - наоборот, с моей точки зрения.
. В принципе можно было его сделать и наоборот, но это совершенно не важно. Просто рассудили так, что раз пользователь формирует акт, то и расчет он должен представить по своим данным, а не по учету клиента. Но в итоге акта все равно будет четко сформулировано, за кем есть долг.
Да программе нет разницы - покупка или продажа. У нее есть понятие кредитор и дебитор, а из учета покупок он или из учета продаж взялся - не имеет значения.с поставщиком, так вот в этом случае все работает как надо - все на своих местах
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Все вроде бы понятно, но вот все-таки очень непривычно, когда выставленные мною счета идут в погашение задолженности перед клиентом, но ведь у меня перед ними просто в принципе не может быть никакой задолженности, я ничего им не должен, а как раз наоборот - задолженность возникает у клиентов перед поставщиком услуг. А нельзя сделать так, чтобы при формировании акта из учета продаж колонки возникновение и погашение менялись местами? Ну не поймут меня бухгалтера, придется с каждым объясняться.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Не совсем так. Выставленные счета сами по себе погашением задолженности не являются, так как акт формируется по факту огрузки. Вы получили аванс, у Вас возникла задолженность перед клиентом, так как Вы еще ему ничего не отгрузили. После отгрузки (по конкретному счету) происходит погашение задолженности. Все логично.непривычно, когда выставленные мною счета идут в погашение задолженности перед клиентом, но ведь у меня перед ними просто в принципе не может быть никакой задолженности
Вот бухгалтер как раз и пойметНу не поймут меня бухгалтера, придется с каждым объясняться.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ответ: Акт сверки расчетов
Не понравился акт сверки ни нам, не нашим заказчикам:
1. нет колонки для заполнения данных заказчика
2. оплата проходит по разным п/п и разным договорам, а программа зачитывает все одной суммой в одной строчке
3. выполнение, если выставляется в один день и разные счет-фактуры, т.к. разные договора, расчитывает все вместе и одной суммой
4. где расписываться гл.бухгалтеру, почему нет строчки?
5. Возникновение-Дт, Погашение-Кт----по вашему или наобарот, ничего не понятно.
Хотя если акт сверки с заказчиком, то д.б. по Дт62 выполнение, по Кт62 оплата. Заказчик нам предоставил акт сверки с 1С:Бух, и других бухг.программ, наш акт сверки отличается по всем параметрам.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
реклама
Свернуть

Комментарий