Здравствуйте! У меня проблема. Как отразить в бухучете оказание собственных услуг торговой организацией? Начальство помимо основной деятельности решило заняться еще и оказанием услуг, а также заключило договор подряда – для меня это пока новое. Где не спрашиваю никто не знает.
1.наше предприятие оказало услугу по разгрузке вагона с товаром
1.1. сумма услуги по разгрузке товара составила 4305,96
2.2. нашей организации выставлены счета ж/дорогой по доставке вагона 6903,37 (я ставлю 44 60)
2,3. а также штраф 12800 за простой вагона (не по нашей вине, вина покупателя услуг), но штраф выписан на нашу фирму. Мы его оплатили. (91-2 60?, 60 51)
2.3.3. Выписываю счет-фактуру (4305,96+6903,37+12800)х18%= 20009.33+4321,68НДС (я ставлю 62 90-1)
2.4. Покупатель платит нам 4305,96+6903,37+12800 (договор и акт приема сдачи услуг оформлен)+ НДС 4321,68. Правильно?
Меня интересует как учитывать выставленные нам счета от ж/д – относить на наши расходы или это должно проходить транзитом мимо нашего убытка? Сумму по договору оказания услуг как отразить 62/90-1?
Проблема еще в том, что нужно сделать уточненку к прошлому кварталу, как попасть в доп.лист книги продаж в программе?
Помогите, пожалуйста, проводками! Объясните поподробнее.
Спасибо!!!
2.наше предприятие принимает и оплачивает услугу от подрядчика по распиловке бревен:
1.1. мы отдаем подрядчику бревна 60/41 144000
1.2.нам отдают пиломатериалы на сумму 100800+ отходы как отразить?
1,3. нам выставляют счет по договору подряда 44 60?
1.3. мы платим за услугу распиловки 25000 60/51
Какие проводки сделать?
Сталкиваюсь с этим в первый раз, подскажите пожалуйста.
1.наше предприятие оказало услугу по разгрузке вагона с товаром
1.1. сумма услуги по разгрузке товара составила 4305,96
2.2. нашей организации выставлены счета ж/дорогой по доставке вагона 6903,37 (я ставлю 44 60)
2,3. а также штраф 12800 за простой вагона (не по нашей вине, вина покупателя услуг), но штраф выписан на нашу фирму. Мы его оплатили. (91-2 60?, 60 51)
2.3.3. Выписываю счет-фактуру (4305,96+6903,37+12800)х18%= 20009.33+4321,68НДС (я ставлю 62 90-1)
2.4. Покупатель платит нам 4305,96+6903,37+12800 (договор и акт приема сдачи услуг оформлен)+ НДС 4321,68. Правильно?
Меня интересует как учитывать выставленные нам счета от ж/д – относить на наши расходы или это должно проходить транзитом мимо нашего убытка? Сумму по договору оказания услуг как отразить 62/90-1?
Проблема еще в том, что нужно сделать уточненку к прошлому кварталу, как попасть в доп.лист книги продаж в программе?
Помогите, пожалуйста, проводками! Объясните поподробнее.
Спасибо!!!
2.наше предприятие принимает и оплачивает услугу от подрядчика по распиловке бревен:
1.1. мы отдаем подрядчику бревна 60/41 144000
1.2.нам отдают пиломатериалы на сумму 100800+ отходы как отразить?
1,3. нам выставляют счет по договору подряда 44 60?
1.3. мы платим за услугу распиловки 25000 60/51
Какие проводки сделать?
Сталкиваюсь с этим в первый раз, подскажите пожалуйста.
Комментарий