Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Обсуждение проекта единой отчетности в ПФР 2014

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Может быть, я не прав, но поскольку суммы показывают с начала РАСЧЁТНОГО периода, то в 6 разделе придётся записывать строки с НР только с начала расчётного периода, а в отчётном периоде с ООИ и с начала расчётного периода, и в отчётном периоде.
    В правилах заполнения чётко написано, что если нет данных по месяцам, то не нужно и с начала года.

    Комментарий


      Сообщение от fla3 Посмотреть сообщение
      В правилах заполнения чётко написано, что если нет данных по месяцам, то не нужно и с начала года.
      Это ВСЕГО ПО ЧЕЛОВЕКУ - если нет данных за квартал, то сведения не формируются. А вот про то, что если по конкретному тарифу нет сумм за квартал, то и указывать этот тариф не надо, там нет.

      Комментарий


        Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
        Это ВСЕГО ПО ЧЕЛОВЕКУ - если нет данных за квартал, то сведения не формируются. А вот про то, что если по конкретному тарифу нет сумм за квартал, то и указывать этот тариф не надо, там нет.
        Сведения, в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, за последние три месяца отчетного периода, то есть в подразделах 6.4 - 6.8 данные содержатся только в строках 400, 410 подраздела 6.4, в строках 700, 710 подраздела 6.7, не представляются.

        Здесь нигде не написано про всего по человеку...
        Трактовать можно как угодно...

        Комментарий


          В том то все и дело, что трактовать можно как угодно. Буквально - сведения не предоставляются, если нет начислений за последние 3 месяца отчетного периода. Начисления есть.

          Комментарий


            Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
            В том то все и дело, что трактовать можно как угодно. Буквально - сведения не предоставляются, если нет начислений за последние 3 месяца отчетного периода. Начисления есть.
            Я уже не помню, какое мне сообщение выдал Чек, но после этого я убрала вывод таких строк, и сообщение пропало... Хотя Чек похоже тоже может ошибаться...

            Комментарий


              Корректирую сведения за 4/2013 : доначислено страх. =-40, накоп.=-15
              В результате получается Переплата по сотруднику.
              Надо ли корректировать суммы уплаченных взносов (благо, есть два сотрудника на корректировку, поэтому могу перекинуть уплату) в КОРР-сведениях за 4 /2013?

              И как в таких случаях вообще должна делаться корректировка за 2010-2013 годы (в части уплаченных сумм)?
              Когда мы сами распределяли уплату, мы следили за тем, чтобы не было переплаты. Но уплату с 2014 года распределяет сам ПФР, и может так оказаться, что при подаче корректировки за 2010-2013 г. возникнет переплата в ПФР... Какой вообще смысл сейчас в уплаченных суммах

              Комментарий


                Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
                Корректирую сведения за 4/2013 : доначислено страх. =-40, накоп.=-15
                В результате получается Переплата по сотруднику.
                Надо ли корректировать суммы уплаченных взносов (благо, есть два сотрудника на корректировку, поэтому могу перекинуть уплату) в КОРР-сведениях за 4 /2013?

                И как в таких случаях вообще должна делаться корректировка за 2010-2013 годы (в части уплаченных сумм)?
                Когда мы сами распределяли уплату, мы следили за тем, чтобы не было переплаты. Но уплату с 2014 года распределяет сам ПФР, и может так оказаться, что при подаче корректировки за 2010-2013 г. возникнет переплата в ПФР... Какой вообще смысл сейчас в уплаченных суммах
                В таких случаях нужно советоваться со своим ПФР.

                Комментарий


                  Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
                  Корректирую сведения за 4/2013 : доначислено страх. =-40, накоп.=-15
                  В результате получается Переплата по сотруднику.
                  Надо ли корректировать суммы уплаченных взносов (благо, есть два сотрудника на корректировку, поэтому могу перекинуть уплату) в КОРР-сведениях за 4 /2013?

                  И как в таких случаях вообще должна делаться корректировка за 2010-2013 годы (в части уплаченных сумм)?
                  Когда мы сами распределяли уплату, мы следили за тем, чтобы не было переплаты. Но уплату с 2014 года распределяет сам ПФР, и может так оказаться, что при подаче корректировки за 2010-2013 г. возникнет переплата в ПФР... Какой вообще смысл сейчас в уплаченных суммах
                  Можете получить протокол с ошибками при сверке итогов ИС и РСВ-1
                  за 2010-2013 годы.

                  Cмысла уже не было при отчёте за 4 квартал 2014 года (особенно по страховой)

                  Комментарий


                    Сообщение от fla3 Посмотреть сообщение
                    В таких случаях нужно советоваться со своим ПФР.
                    Хм... А что "наш общий" ПФР думает по этому поводу?
                    Я в принципе про ситуацию...

                    Комментарий


                      Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение

                      Cмысла уже не было при отчёте за 4 квартал 2014 года (особенно по страховой)
                      Наверное, 2013?

                      Комментарий


                        Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
                        Наверное, 2013?
                        Да

                        Комментарий


                          В организации работает иностранец временно пребывающий. В строке 210 сумма выплат отражается вместе с его доходом. Проверка CheckPFR от 18.04.2014 выдает предупреждения по доходам иностранца за январь, февраль и март:

                          При на*ли*чии в гра*фе 4 по*дра*зде*ла 6.4 ра*зде*ла 6 с ти*пом «*И*СХО*ДНА*Я» ко*дов ка*те*го*рии за*стра*хо*ва*нно*го ли*ца ВПНР, ВПО*И, ВПЕ*Н, ВПИ*Т, ВПЭ*Д, ВПХО, ВПСИ до*лжно со*блю*да*ть*ся со*о*тно*ше*ни*е: стро*ка 200 ми*нус стро*ка 210 гра*фы 4 по*дра*зде*ла 2.1 по всем ко*дам та*ри*фов ра*вно су*мма строк по 1 ме*ся*цу гра*фы 4 по всем по*дра*зде*лам 6.4 с ко*да*ми ка*те*го*рии за*стра*хо*ва*нно*го ли*ца ВПНР, ВПО*И, ВПЕ*Н, ВПИ*Т, ВПЭ*Д, ВПХО, ВПСИ*(У*ка*за*но в РСВ :0, Ра*счи*та*но: 10000)

                          ПФ не хочет принимать отчет с этими предупреждениями, уверяя что в строке 210 должна стоять сумма дохода за вычетом дохода иностранцев.

                          Так все таки, в 210 строке сумма выплат и вознаграждений должна стоять за вычетом дохода временно пребывающего иностранца или вместе с его доходом?

                          Комментарий


                            Сообщение от Стелла Аркадьевна Посмотреть сообщение
                            В организации работает иностранец временно пребывающий. В строке 210 сумма ...
                            Обсуждалось в этой теме

                            Комментарий

                            реклама

                            Свернуть
                            Обработка...
                            X