Закладка НДФЛ должна раскрываться по аналитике https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=13222
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Инструкции по работе в программе УСН " для чайников"
Свернуть
X
-
Цитата:
Сообщение от Юлия Ан
4. Как можно исправить в "уплате налогов" платежи по налогам , что бы отразилось инфо в КДР? ( в данный момент часть инфо вошла в КДР , часть отсутствует)
Спасибо...
Сообщение от Катя С.
Какие именно налоги не вошли в Книгу? Проверьте, что период заполнения книги и дата платежа совпадают.
Вопрос от Юлии Ан:
Я проверила дату в "уплата налогов" сведения об уплате -все платежи по фондам и НДФЛ за 11.02.2013 , в КДР после заполнения - такая же инфо за 28.02.2013 и такой "сдвиг" по дате с каждым месяцем . почему такая ошибка? с датой выдачей з\п все нормально Спасибо...Последний раз редактировалось Юлия Ан; 27.08.2013, 12:50.
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Это не ошибка. Посмотрите, пожалуйста, я чуть выше писала, почему взносы отражаются в последний день месяца.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Спасибо конечно , что пояснили , но как то странно получается - допустим ,платишь взносы и налоги 11 .02 а инфо в КДР что внесены они аж 28!!!! и из сего следует, что бы был относительный порядок в книге нужно взносы писать хотя бы последним числом данного месяца.... для чего подобная "чехарда"?Последний раз редактировалось Юлия Ан; 27.08.2013, 16:11.
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Для следующего:
Отнести на расходы можно лишь те взносы, которые исчислены и уплачены. При этом часть взносов (с некоторых начислений) не может попадать в состав расходов, так как сами начисления в расходы не попадают. В течение месяца происходит начисление и перечисление взносов. Суммы начислений могут не совпадать с перечисленными. В разную сторону, надо учитывать остатки с прошлого месяца и т.д.
Задача еще усложняется тем, что в течение месяца может произойти превышение доходов, при котором взносы перестают начисляться. В этом случае возможны налоговые претензии, почему в состав расходов отнесены взносы с облагаемых начислений, может они рассчитались с необлагаемых начислений...
Чтобы эти проблемы исключить - программа сама автоматически считает в конце месяца, какую именно сумму взносов Вы имеете право отнести на расходы в книге.
Надеюсь пояснил доступно. Хотя признаться мне тоже это не нравится, но сделать красиво и правильно одновременно здесь не получается. А предлагать Вам считать это все вручную, точно не хорошо
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Точность - вежливость королей.
Что-то мне этот костылик не нравится. Не критичен, но ... хочется видеть точную дату.
И не совсем понятно, как связан подсчет на конец месяца с отражением? Программа не может посчитать сумму за этот месяц и год?
Может стоит завести отдельный забалансовый синтетический счет (а может быть и с аналитическими) для этих целей, если есть проблемы с подсчетом. В результате появляется аналитика, которая может быть полезна, особенно мелкому бизнесу, помесячная (на конец месяца) и годовая, и не страдает точность в учете. Или я не все понял?
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Сообщение от Clevelus Посмотреть сообщениеТочность - вежливость королей.
Что-то мне этот костылик не нравится. Не критичен, но ... хочется видеть точную дату.
И не совсем понятно, как связан подсчет на конец месяца с отражением? Программа не может посчитать сумму за этот месяц и год?
Может стоит завести отдельный забалансовый синтетический счет (а может быть и с аналитическими) для этих целей, если есть проблемы с подсчетом. В результате появляется аналитика, которая может быть полезна, особенно мелкому бизнесу, помесячная (на конец месяца) и годовая, и не страдает точность в учете. Или я не все понял?
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Доброй ночи всем , пытаюсь вникнуть в отчетность ПФР в данной программе , восстановила 2 отчета , но все время выдает при проверке одни и те же ошибки :
***40: Ошибка пакета. Не представлен файл, содержащий документ РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИ КАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2013_ГО ДА (форму РСВ-1)
Мои действия : заполнила РСВ-1, сформировала файл , сам файл бросила в общую папку самой программы , пришло сообщение - файл успешно сформирован . РСВ-1 закрыла , открыла ПЕРС , заполнила доход, ИС, стаж, в закладке Анкета нажала "отчет " , в "печать документов" создала № пачки, сформировать пачки,проверить ...после проверки выходит сообщение об ошибке...
Что я делаю не так? Спасибо...
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщениеСделайте сначала файлы персучета, а потом рсвПоследний раз редактировалось Юлия Ан; 28.08.2013, 12:41.
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Учет/ Расчеты с персоналом/ Уплата налогов за ИП
Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Инструкцию по работе с формой ЕН можно прочесть тут. Оплату ЕН можно отразить в форме Отченость/Декларация по ЕН/ Уплата налога . Устанавливаем курсор на квартал, за который платим налог, затем внизу, в Сведениях об уплате, нажимаем Добавить и отражаем сумму уплаты ЕН.
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Здравствуйте , у меня вопрос : в Перс.учете в ИС делаю "начислено" ( данные правильные как в з\п) , но у меня за прошлый период есть задолженность и когда я нажимаю "уплата" то деньги распределяются как бы больше чем начислено за 3 месяца , соответственно при проверке выходят ошибки , вопрос : надо ли внести данные с прошлого периода куда отдельно т.к. отчет в ПЕРС за I полугодие делался в этой же программе и при распределении денег как уплаченных я делала в ручную на основании сданного отчета, если "да" , то куда и как это сделать или надо вручную добавить "долги" с прошлого периода в строку "начислено" или я вообще что то делаю не правильно ? Спасибо...
-
Спасибо 0
Комментарий
-
реклама
Свернуть
Комментарий