Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Корректировка за целый год индивидуальных сведений

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    Сообщение от evgeny88 Посмотреть сообщение
    как же быть? если отчётным периодом 1 кв. 2011 поставить нельзя(
    а срок категории закончился 31.12.2010 года
    Меняйте набивалку или исправляйте категорию в файлах.

    Комментарий


      #17
      вы предлагаете открыть выгруженные отчёты через Exsel и там уже исправить категории с набитой (Наёмный работник код НР) на УЕСН?

      проблем с пенсионным потом не будет)?

      Комментарий


        #18
        Сообщение от evgeny88 Посмотреть сообщение
        вы предлагаете открыть выгруженные отчёты через Exsel и там уже исправить категории с набитой (Наёмный работник код НР) на УЕСН?

        проблем с пенсионным потом не будет)?
        Исправляете любом доступным способом и выполняете тесты.

        Загружаете свои данные в другую программу и делайте в ней то что вам нужно.

        Комментарий


          #19
          Добрый день! У меня та же проблема, что и у evgeny88, и в той же программе ПУ5. Только мне надо корректировать и начисленные суммы во 2-м кв. 2011. При этом программа просто не делает АДВ-6-2 по скорректированным периодам. Благодаря Вашим ответам я понял, что корректировки надо делать в 4-м кв и АДВ-6-2 будет только там. Но непонятно, как можно сдать корректировочные отчеты без этой формы.

          Комментарий


            #20
            Но непонятно,
            Даже просто обидно читать это, а кнопку справка как-то пытались нажимать в этой проге, там так все в картинках написано, а для выгрузки файлов, нужно выбирать "все сведения".....

            Комментарий


              #21
              Я только не понял, Валерий Ж, что именно обидно читать. Наверное, у Вас та же проблема?

              Комментарий


                #22
                Сообщение от mmb Посмотреть сообщение
                Я только не понял, Валерий Ж, что именно обидно читать. Наверное, у Вас та же проблема?
                Разработчику обидно, что не пользуются тем функционалом, который он для вас сделал!

                Комментарий


                  #23
                  Ну мне, по-видимому, образования и сообразительности не хватает, чтобы разобраться со всеми тонкостями программы, особенно это просто , наверное, сделать, когда 4 раза из ПФР уже поперли, а времени на сдачу не остается. Тем более, что с ПФР принципиальные разногласия возникли по применению понижающих тарифов в разных кварталах. А Вы, особо умные, вместо зубоскальства лучше бы конкретно написали, в чем моя ошибка. Выгрузка, между прочим, идет по всем сделанным формам, а АДВ-6-2 там нет. И то, что корректировку надо делать не во 2-м, а в 4-м кв., в справке не написано, а догадаться до этого могут только такие профессионалы, как вы, а нам, простым ученым с мгу-шным образованием, этого никак не понять. Кстати говоря, в бухсофте, насколько я помню по прошлому году, этого нет.

                  Комментарий


                    #24
                    Sova64- спасибо. А разработчик мог бы и сообщить об этом. Зато теперь я знаю, кто виноват в моих проблемах))

                    Комментарий


                      #25
                      Сообщение от mmb Посмотреть сообщение
                      Sova64- спасибо. А разработчик мог бы и сообщить об этом. Зато теперь я знаю, кто виноват в моих проблемах))
                      Программы разрабатывались при одной схеме отчётности в ПФ, а потом они несколько раз менялись. А сейчас само формирование корректирующих, особенно при смене категории, не очень понятно для пользователей. А тем более когда это все реализется в давно существующих программах.
                      Писать заново для текущих схем отчётности очень затратно и форматы сдачи постоянно меняются.

                      Комментарий


                        #26
                        А все-таки, может мне кто-нибудь по-человечески объяснить, как сделать корректировку за весь год? Ситуация следующая:за 9 мес. был применен понижающий тариф 07, а за год его уже нельзя применять, рассчитываю по 51-му, причем за весь год. В ПФР доплату не приняли,перенесли в переплату и заставили делать каждый квартал со своим кодом. Так и сдал с грехом пополам)). Теперь почитал внимательно 212-фз и пришел к выводу, что надо все взносы восстановить по общему тарифу. Собираюсь сдавать корректировку, но непонятно, какие формы корректировать.

                        Комментарий


                          #27
                          Сначала нужно пересдать корректирующие РСВ-1 за 1-3 кварталы и на всех людей сдать ИСХОДНЫЕ сведения с тарифом НР и НУЛЕВЫМИ суммами за эти периоды (кроме 4-го квартала). Это один пакет.

                          Потом подготовить 4-й квартал.
                          - ОТМЕНЯЮЩИЕ сведения по всем людям с льготным тарифом за 1-3 кварталы
                          - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ сведения с НР (правильные, с суммами и стажем, распределенной уплатой)
                          отчетный период 4 квартал, корректируемый - соответственно (1,2,3).
                          - за 4-й квартал РСВ-1, исходные сведения с НР (аккуратно с уплатой - она должна учесть сальдо по людям за предыдущие периоды), СЗВ-6-3
                          - сформировать АДВ-6-2 (не забыть Доначислено и Доуплачено в корректирующих и отменяющих). Общая сумма Доуплачено по всем формам скорее всего должна быть равна 0.
                          И вот этот пакет Вы должны пересдать, когда 1-й пакет обработают.

                          Вот такая "сказка". Посадить бы хотя "изобретателя" этих достыковок в ПФР подготовить отчетность к пересдаче хотя бы человек на 100. Причем в определенные сроки (дня за 2)
                          Последний раз редактировалось Ирина55; 28.02.2012, 10:48.

                          Комментарий


                            #28
                            Объясните суть корректировочных сведений.
                            Вот пример, сдали начисления на сотрудника на 100руб. А надо было на 80руб.
                            ф.СЗВ я делаю на (минус) 20руб. или на 80руб.?
                            т.е. какой принцип корр. данные на моего сотрудника в базе ПФР будут заменять исходные или просто добавятся (прибавятся или отнимутся) с исходными?

                            я понял, что АДВ-6-2 надо сделать на минус 20 (чтоб было равенство с ф.РСВ-1), а вот с СЗВ не понял, пока.

                            Комментарий


                              #29
                              Сначала Вы сдаете на него НР исходные с нулями.
                              Потом отменяющие с льготным кодом тарифа (там нет денег, а в АДВ-6-2 Доначислено и Доуплачено отрицательно)
                              и корректирующие с НР (начислено - правильная сумма, полная, уплачено - скорее всего, старая сумма уплаты, потому что ставки НР больше, чем льготные, и уплата не будет больше начислений). В АДВ-6-2 в Доначислено и Доуплачено будет новая сумма.
                              Индивидуальные сведения корректирующие полностью замещают исходные, поэтому там полные суммы.
                              В АДВ-6-2 Доначислено и доуплачено
                              по льготному тарифу - отменяющие формы, там минусы
                              по НР - Вы корректируете нулевые суммы, поэтому будут полные суммы.
                              Таким образом в АДВ-6-2 в итоге по всем корректирующим и отменяющим формам будет разница по начислениям и 0 в уплате (уплата ведь в тот период не изменилась).

                              Если сведения пересдаются с переходом на более льготный тариф, уплата может уменьшиться, если возникает переплата (она не показывается в сведениях)

                              Комментарий


                                #30
                                вам необходимо заполнить в форме СЗВ-6-1(2) строки доначисленно и доуплаченно ,т.е в вашем случае минус 20.Тогда форма АДВ_-6-2 заполниться правильно,т.е в нижней таблице (сведения о корректирующих и отменяющих формах за предыдущие отчетные периоды )именно эта разница будет минус 20.
                                Пример: корректирующая форма СЗВ-6-1()2 за отчетный период 4 квартал,корректируемый 3 квартал начисленные суммы 80р.(при распечатке форм суммы доначислений не видно,это только для формирования АДВ6-2)

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X