Сообщение от Анастасия
Посмотреть сообщение
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Попытка разобраться.
Свернуть
X
-
Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщениеПо поводу проблемы с печатью, надо понять как повторить проблему, чтобы мы могли разобраться.
Разъясните, пожалуйста:
Начисление НДС с суммы авансового платежа можно отражать в учете двумя способами:
1) Дт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Авансы полученные", Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "НДС";
2) Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "НДС".
В Программе предусмотрен по умолчанию 1 способ, а почему?Последний раз редактировалось mally; 19.11.2008, 03:31.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от mally Посмотреть сообщение
Разъясните, пожалуйста:
Начисление НДС с суммы авансового платежа можно отражать в учете двумя способами:
1) Дт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Авансы полученные", Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "НДС";
2) Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "НДС".
В Программе предусмотрен по умолчанию 1 способ, а почему?
Все таки по плану счетов - счет 76 отводится для депонентов, дивидендов, расчетов по претензиям и т.д. и не является основным счетом при оформлении продаж.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Не очень понятно как связан "НДС с авансов" и дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность у Вас возникнет, если Вы товар отгрузили, а денег за него еще не получили.
Если Вы получили деньги (аванс), но не отгрузили товар, то это кредиторская задолженность.
В этом случае в Учете продаж сформируются проводки:
Д.51.1 К. 62.1 - получен аванс
Д.62.11 К.68.2 - начислен НДС
А в балансе будет заполнена строка 620 на полную сумму возникшей кредиторской задолженности.
после отгрузки
Д.62.2 К.90.1 - реализация
Д. 90.3 К. 68.2 - начислен НДС с отгрузки
Д. 62.1 К. 62.2 - зачет аванса в связи с отгрузкой
Д.68.2 К.62.11 - восстановлен ранее начисленный НДС
Возможно мы с вами друг друга не понимаем. Если это так, опишите подробнее ситуацию. Желательно с примером.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщениеВ этом случае в Учете продаж сформируются проводки:
Д.51.1 К. 62.1 - получен аванс
Д.62.11 К.68.2 - начислен НДС
Оборотно-сальдовая ведомость -развернуто и баланс имеют валюту баланса соответственно умемьшеную на сумму НДС с аванс полученного.
Цитата: "А в балансе будет заполнена строка 620 на полную сумму возникшей кредиторской задолженности." - в случае с авансами здесь отражается сумма поступления за минусом НДС с аванса, т.е. кредитовый оборот по сч. 62.
А если применять сч. 76. с.сч НДС с авансов получ-х, то в Активе в Прочей дебит. задолж. отраж-ся сумма НДС, а в Пассиве сумма аванса, в т.ч. НДС.
Как верно?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Вот смотрите:
Получили Вы аванс 3540 (540 р. НДС по ставке 18%)
Сформировались проводки:
Д.51.1 К.62.1 - 3540
Д. 62.11 К.68.2 - 540 р. НДС
У Вас получился долг по счету 62 - 3000
и по счету 68.2 - 540
В балансе соответственно:
по строке 624 - 1 т.р. (540 округляется до 1000) - это НДС
по строке 625 - 3 т.р.
по строке 620 (итог кредиторской задолженности) - 4 т.р.
Если мы по строке 625 покажем кредиторскую задолженность с НДС - у Вас задвоют суммы НДС и не сойдется баланс.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
QUOTE=mally;2036993]
А если применять сч. 76. с.сч НДС с авансов получ-х, то в Активе в Прочей дебит. задолж. отраж-ся сумма НДС, а в Пассиве сумма аванса, в т.ч. НДС.[/QUOTE]
т.е. стр. 624 - задолж-ть перед бюджетом=разница НДС к уплате, в т.ч. НДС к уплате с авансов полученных - НДС принятый в вычету.;
стр. 625-вся сумма полученного аванса, в т.ч. НДС в авансе получ.;
стр. 240 - сумма ндс с аванса.
Т.е. если применять сч. 76. с.сч АВ, то валюта баланса будет больше на сумму НДС с авансов.
Правомерность применения сч. 62 или сч. 76 для отражения НДС закреплена где-то?
И еще, подскажите, как быть если в результате округления разницу между А и П баланса равна 1 тыс. руб.
Получен займ. Начисляем проценты:
Как верно отразить в программе Сумму %%, которая применяется для целей налогообложения?
Как верно отразить в программе Сумму %%, которая применяется для целей бух. уч.?Последний раз редактировалось mally; 21.11.2008, 12:40.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Извините, мы Вас "пропустили"
Сообщение от mally Посмотреть сообщениеА если применять сч. 76. с.сч НДС с авансов получ-х, то в Активе в Прочей дебит. задолж. отраж-ся сумма НДС, а в Пассиве сумма аванса, в т.ч. НДС.
т.е. стр. 624 - задолж-ть перед бюджетом=разница НДС к уплате, в т.ч. НДС к уплате с авансов полученных - НДС принятый в вычету.;
стр. 625-вся сумма полученного аванса, в т.ч. НДС в авансе получ.;
стр. 240 - сумма ндс с аванса.
Актив https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9338
Пассив https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9339
В эти строки попадает много данных и, честно говоря, проще посмотреть на реальных цифрах, - что не устраивает.
Сообщение от mally Посмотреть сообщениеТ.е. если применять сч. 76. с.сч АВ, то валюта баланса будет больше на сумму НДС с авансов.
Сообщение от mally Посмотреть сообщениеПравомерность применения сч. 62 или сч. 76 для отражения НДС закреплена где-то?
Сообщение от mally Посмотреть сообщениеИ еще, подскажите, как быть если в результате округления разницу между А и П баланса равна 1 тыс. руб.
Сообщение от mally Посмотреть сообщениеПолучен займ. Начисляем проценты:
Как верно отразить в программе Сумму %%, которая применяется для целей налогообложения?
Как верно отразить в программе Сумму %%, которая применяется для целей бух. уч.?Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
Сделайте проводку с 91-м счетом. В форме "Налоговый учет" при необходимости поправьте сумму процентов.
Я толком не разобралась еще с налоговым учетом-как лучше поправить сумму процентов?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от mally Посмотреть сообщениеНе проверили?
Учет продаж. Аванс полученный (для примера на сумму 3400, НДС - 518.64). По умолчанию формируются проводки:
Д.51 К.62.1 - 3400
Д.62.11 К.68.2 - 518.64
В балансе заполняются строки:
624 - 1 т.р.
625 - 3 т.р.
Меняем счет 62 на 76, формируются проводки
Д.51 К.76.10 - 3400
Д.76.10 К.68.2 - 518.64
Баланс заполняется так же как и для предыдущего варианта.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от mally Посмотреть сообщениеЯ толком не разобралась еще с налоговым учетом-как лучше поправить сумму процентов?Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий