Добрый день!!!
Объясните, пожалуйста, как в программе отразить такую ситуацию: Аванс по платежному поручению перечислен поставщику «А» (60.1-51.1 в учете покупок).Нужно было перечислить поставщику «Б». По нашему письму поставщик «А» сам перечислил деньги поставщику «Б». Товар от «Б» мы получили (41.1-60.2).
Как в учете покупок отразить проводку 60.2-60.1 чтобы закрыть аванс у «А» и задолженность перед «Б»?
Этот товар, предназначенный для перепродажи, продан и оплачен покупателем.
Что еще нужно сделать, чтобы стоимость покупного товара с НДС попала в КДиР и в журнал операций?
Объясните, пожалуйста, как в программе отразить такую ситуацию: Аванс по платежному поручению перечислен поставщику «А» (60.1-51.1 в учете покупок).Нужно было перечислить поставщику «Б». По нашему письму поставщик «А» сам перечислил деньги поставщику «Б». Товар от «Б» мы получили (41.1-60.2).
Как в учете покупок отразить проводку 60.2-60.1 чтобы закрыть аванс у «А» и задолженность перед «Б»?
Этот товар, предназначенный для перепродажи, продан и оплачен покупателем.
Что еще нужно сделать, чтобы стоимость покупного товара с НДС попала в КДиР и в журнал операций?
Комментарий