Ответ: остатки из 2006г.
Остатки поправила. Странно... судя по аналитике УСНО-2007 "зацепила" из производства то, что было закрыто в 2006 году... материалы списаны, продукция выпущена и продана. Странно. По сч. 68.1 сумму долга просто ввела. Потом стала смотреть остатки для бухучета (мы ведем бухучет в полном объеме)... так вот: все остатки совпадают с "Остатками для УСНО" кроме счета 23. Сальдо должно быть дебетовое 10 652,67р. Оно есть, но почему то в кредите по той же строке стоит сумма 94 629,84. Откуда она взялась предположить не могу... Аааа... кажется могу: в форме "Остатки для УСНО" я правила как раз 23 счет - удаляла "зацепленные" списанные материалы, по уже выпущенной и проданной продукции. Вот на эту сумму "удаленных" лишних материалов стоит кредитовой сальдо. Правке не поддается - пишет "Остатки по данному счету вводятся только через форму остатков для УСНО". А в оборотно-сальдовой ведомости за 1 кв. ставит на начало периода КРЕДИТОВОЕ сальдо (разницу между дебетовым и кредитовым остатком). Что мне делать? Давайте как-то решать. В 2006 году работала строго по инструкции... что было не понятно - советовалась с вашими специалистами. Теперь появляются какие-то несостыковки. Прошу помочь разобраться. Спасибо.
Остатки поправила. Странно... судя по аналитике УСНО-2007 "зацепила" из производства то, что было закрыто в 2006 году... материалы списаны, продукция выпущена и продана. Странно. По сч. 68.1 сумму долга просто ввела. Потом стала смотреть остатки для бухучета (мы ведем бухучет в полном объеме)... так вот: все остатки совпадают с "Остатками для УСНО" кроме счета 23. Сальдо должно быть дебетовое 10 652,67р. Оно есть, но почему то в кредите по той же строке стоит сумма 94 629,84. Откуда она взялась предположить не могу... Аааа... кажется могу: в форме "Остатки для УСНО" я правила как раз 23 счет - удаляла "зацепленные" списанные материалы, по уже выпущенной и проданной продукции. Вот на эту сумму "удаленных" лишних материалов стоит кредитовой сальдо. Правке не поддается - пишет "Остатки по данному счету вводятся только через форму остатков для УСНО". А в оборотно-сальдовой ведомости за 1 кв. ставит на начало периода КРЕДИТОВОЕ сальдо (разницу между дебетовым и кредитовым остатком). Что мне делать? Давайте как-то решать. В 2006 году работала строго по инструкции... что было не понятно - советовалась с вашими специалистами. Теперь появляются какие-то несостыковки. Прошу помочь разобраться. Спасибо.
Комментарий