От ООО пришло письмо вместе со счетом, с просьбой оплатить на р/с третьего лица. Как красивои правильно это отразить в программе УСНО2007?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Свернуть
X
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Вы исправляете поле Получатель в Учете покупок, вводите там того контрагента на имя которого Вас просят перечислить денежные средства. Платежка формируется на него, но все операции будут проведены через того контрагента перед которым у Вас задолженность, таким образом долг будет погашен. В дальнейшем Вы просто прилагаете к платежке письмо от контрагента и бережно храните.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
-
Спасибо 0
-
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Ип оплатил заказ ООО не на его р/сч а на счет третьего лица, за аренду этого ООО по письму(так как был долг, оплачивать нужно было срочно), так вот С ООО как быть?: В поле покупки, есть с/ф не оплаченные за аренду,а в поле продажи есть отргузка на ИП,которую оплатили на р/сч третьего лица- Аредодателя для ООО,аренда коммерческая. И ИП и ООО в моем ведении,поэтомус ИП спасибоогромное разобрались, а с ОООкак правильно в программе отразить этот механизм?
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Ип оплатил заказ ООО не на его р/сч а на счет третьего лица, за аренду этого ООО по письму(так как был долг, оплачивать нужно было срочно),
Примерно понятно, но только примерно.
Если оплата идет за ООО, то в учете ООО она не отражается.
Если ООО платит третьему лицу за услугу, то в верхней таблице учета продаж должен быть тот, кто оказывает услугу, а в получателе отражается тот, кому платите (двойной щелчкок по полю).
При аналогичной ситуации при покупке, когда оплата третьему лицу производится, оформляете все это в учете покупок.
Если что-то осталось не ясным, сформулируйте более точно вопрос.
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
ООО "МК" в должниках за аренду производственного помещения перед ООО "КИП", ИП делает ООО "МК" заказ и ООО "МК" выставляет счет на предоплату, к этому счету прикладываю письмо с просьбой оплатить на р/счет ООО "КИП". Получается, что деньги прошли мимо ООО"МК", ведь ИП за продукцию оплатил не напрямую ООО"МК",а гасил за него долг - отправляя деньги на р/счет ООО "КИП". Для ООО"МК" как отразить в программе оплату в учете продаж от ИП и оплату в учете покупок (услуги по аренде) ООО"КИП"?
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
А зачем Вы аренду то вводите? Вы ж не за аренду платите, а долг гасите.
1. Учет покупок/ Оплата - добавляете операцию на оплату.
2. Поле Получатель в оплате меняете на ООО "КИП"
3. У Вас формируете проводки на предоплату перед ООО "МК" (закладка Проводки).
4. Кнопка Печать - формируете платежку для ООО "КИП" (если это еще актуально)
5. После получения товаров (работ, услуг) вводите их в закладку Оприходование этого же счета-фактуры.
Ни о какой аренде вообще не упоминаете, Вас в принципе не должно интересовать за что Вы деньги перечислили, Вам главное долг погасить перед ОО "МК".
К платежному поручению для ООО "КИП" прикладываете письмо от ООО "МК".
Вот и все.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
-
Спасибо 0
Комментарий
-
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Спасибо! Как приятно, когда доходишь до всего сам! В учете покупок где висит неоплаченная с-ф за аренду, вхожу в закладку оплата, выбираю по кредиту счет 62.2 и уже в закладке операции, в аналитике по кредиту, выбираю из выплывающего справочника того контрагента, который и оплатил мой долг на прямую, в обход моего р/счета! Правильно??? СПАСИБО!
-
Спасибо 0
Комментарий
-
реклама
Свернуть
Комментарий