Nina ( извините, что вхожу как незарегистрированный, с чужого компъютера)
Новая проблема:
В самом начале 2005 года выясняли ситуацию по долгам контрагентов ,они неправильно переносились из 2004 года. Но тогда речь шла об учете продаж. Выясняла я эту ситуацию с Алексеем К. Тогда программу поправили.
Но вот сейчас возникла ситуация с учетом покупок:
В 1 квартале организации были оказан услуги ,которые отражены в «учете покупок» записями от 31 марта 2005 г
1.ОАО «Ростелеком» оприходовано 31 марта на счет 20.2 сумма 26469,64
2.ЗТУ АО МГТС оприходовано 31 марта на счет 20,2 сумма 29578,35
В апреле прошла оплата и сформировались проводки:
По первой записи:
31,03 20,2-60,2 -22431,90
31,03 19,3-60,2 - 4037,74
08,04 60,2-51,1 - 26469,64
08,04 68,2-19,3 - 197,36 ( что за цифра,откуда?)
По второй записи :
Проводка 68,2-19,3 вовсе не формируется
В 1 квартале у меня была аналогичная ситуация при переходе с декабря 2004 на январь 2005 года, но тогда акцент был сделан на «учет продаж»,а я сделала вручную, просто доначислила недостающий НДС. Но проблему не сняла.
Извините за назойливость. Но хочется, чтобы все работало нормально, к тому же программа хорошая ,да и люди вы очень отзывчивые, а это дорогого стоит.
Заранее спасибо.
Новая проблема:
В самом начале 2005 года выясняли ситуацию по долгам контрагентов ,они неправильно переносились из 2004 года. Но тогда речь шла об учете продаж. Выясняла я эту ситуацию с Алексеем К. Тогда программу поправили.
Но вот сейчас возникла ситуация с учетом покупок:
В 1 квартале организации были оказан услуги ,которые отражены в «учете покупок» записями от 31 марта 2005 г
1.ОАО «Ростелеком» оприходовано 31 марта на счет 20.2 сумма 26469,64
2.ЗТУ АО МГТС оприходовано 31 марта на счет 20,2 сумма 29578,35
В апреле прошла оплата и сформировались проводки:
По первой записи:
31,03 20,2-60,2 -22431,90
31,03 19,3-60,2 - 4037,74
08,04 60,2-51,1 - 26469,64
08,04 68,2-19,3 - 197,36 ( что за цифра,откуда?)
По второй записи :
Проводка 68,2-19,3 вовсе не формируется
В 1 квартале у меня была аналогичная ситуация при переходе с декабря 2004 на январь 2005 года, но тогда акцент был сделан на «учет продаж»,а я сделала вручную, просто доначислила недостающий НДС. Но проблему не сняла.
Извините за назойливость. Но хочется, чтобы все работало нормально, к тому же программа хорошая ,да и люди вы очень отзывчивые, а это дорогого стоит.
Заранее спасибо.
Комментарий