Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

6-НДФЛ при договоре ГПХ и выплате в последний день

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    6-НДФЛ при договоре ГПХ и выплате в последний день

    Здравствуйте!

    30.06.16 выплачены доходы физ лицам по договорам ГПХ (подряда).
    В этот же день перечислен НДФЛ в бюджет.

    В первоначальном отчете 6-НДФЛ за 6 мес эта операция была указана так:
    100 - 30.06.16
    110 - 30.06.16
    120 - 30.06.16
    Этот отчет делался не в БухСофте, руками.

    После заведения данных в БухСофт, подана корректировка отчета за 6 мес, которая эти суммы не содержит. Правильно ли это?

    Отчет за 9 мес, сделан в БухСофт:
    100 - 30.06.16
    110 - 30.06.16
    120 - 01.07.16
    налоговая отказывается принимать (попытка второй корректировки) и советует в строках 100 и 110 указать:
    100 - 01.07.16
    110 - 01.07.16

    Налоговая в Крыму - это может быть важным замечанием. Там своеобразные люди во всех контролирующих органах работают.

    Подскажите, что делать?

    Подать корректировку 6 мес, вернуть туда эту выплату с датами:
    100 - 30.06.16
    110 - 30.06.16
    120 - 30.06.16
    и убрать из корректировки в отчете за 9 мес

    ИЛИ

    По почте отправить этот корректирующий отчет за 9 мес (вероятность получить письмо с требованием разъяснений - 99,99%)

    Может еще какие-то варианты есть?

    Спасибо!

    #2
    Здравствуйте!
    стр.100 и 110 заполняются по статье 223 НК РФ - это дата фактического получения дохода и удержания налога - поэтому если выплата была 30.06.16 - то это верно. Строка 120 - для ГПХ - следующий день - 01.07.16 - это уже период 9 мес.
    Может быть еще раз с налоговой связаться - ведь они не правы.
    Или же если рассуждать так- а что Вы теряете если поставите в 9мес. - в стр.100 и 110 как просит налоговая 01.07.16 - может быть ничего страшного не будет, как думаете?

    Комментарий


      #3
      Сообщение от Оксана78 Посмотреть сообщение
      может быть ничего страшного не будет, как думаете?
      Я думаю, что подобное указание - это предоставление недостоверных сведений, т.к. фактически доход был выплачен 30.06.16

      Комментарий


        #4
        Других идей ни у кого нет???

        Комментарий


          #5
          Добрый день!

          Порядок отражения в Расчете 6-НДФЛ доходов, налог с которых удержан в одном периоде, а срок перечисления налога приходится на другой период разъяснен Письмом ФНС 24.10.2016 № БС-4-11/20126@.

          На наш взгляд, Раздел 2 Расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев должен содержать блок:
          100 - 30.06.16
          110 - 30.06.16
          120 - 01.07.16

          Предоставьте налоговой пояснения о том, что отчет за 9 месяцев подготовлен с учетом Письма ФНС 24.10.2016 № БС-4-11/20126@.

          Комментарий

          реклама

          Свернуть
          Обработка...
          X