Добрый день, коллеги!
Нужен совет по ситуации с излишне удержанным НДФЛ.
Ситуация в следующем:
Иностранный работник, оклад 12500,00 (НДФЛ - 13% - 1625р). Работает на основании патента. Ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ-3000,00. Уведомление из ИФНС о праве на зачет авансов на этого работника получен.
Бухгалтер участка расчета заработной платы при ее начислении не проставляла корректировку НДФЛ при начислении в октябре и ноябре;
Таким образом у работника ошибочно удержан и перечислен НДФЛ за октябрь и ноябрь. При выплате з/п за декабрь (в январе 2016 г) ошибка была выявлена.
Решили, что поскольку доход за 2015 год, то можно вернуть работнику излишне удержанный НДФЛ путем прибавки этого НДФЛ к зарплате за декабрь.
В связи с вышесказанным возникло 2 вопроса:
1. Правильно ли мы поступили?
2. Должна ли сумма излишне удержанного НДФЛ попасть в справку 2-НДФЛ при отчете в налоговую?
Заранее спасибо за ответы
Нужен совет по ситуации с излишне удержанным НДФЛ.
Ситуация в следующем:
Иностранный работник, оклад 12500,00 (НДФЛ - 13% - 1625р). Работает на основании патента. Ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ-3000,00. Уведомление из ИФНС о праве на зачет авансов на этого работника получен.
Бухгалтер участка расчета заработной платы при ее начислении не проставляла корректировку НДФЛ при начислении в октябре и ноябре;
Таким образом у работника ошибочно удержан и перечислен НДФЛ за октябрь и ноябрь. При выплате з/п за декабрь (в январе 2016 г) ошибка была выявлена.
Решили, что поскольку доход за 2015 год, то можно вернуть работнику излишне удержанный НДФЛ путем прибавки этого НДФЛ к зарплате за декабрь.
В связи с вышесказанным возникло 2 вопроса:
1. Правильно ли мы поступили?
2. Должна ли сумма излишне удержанного НДФЛ попасть в справку 2-НДФЛ при отчете в налоговую?
Заранее спасибо за ответы
Комментарий