Мы выставили в августе 2015 года счёт фактуру. Начислили и заплатили НДС по итогам 3 кв. В декабре 2015 года, выяснилость, что сч.ф. выставлены ошибочно. Вопрос следующий Нужно ли подать уточнённую декларацию по НДС и прибыли за 3-й кв 2015 года? Или подать уточненку только по НДС (отчетный период - квартал), а по прибыли внести изменения четвертым кварталом (отчетный период - год), и как отразить это в книге продаж.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
уточненка по НДС
Свернуть
X
реклама
Свернуть
Комментарий