День добрый! Подскажите пришло требование из налоговой по декларации по НДС. Требуют пояснения по разделу 8, в графе 20 справочно указан код возможной ошибки 4 (19), в перечне перечисляются счет-фактуры на аванс из учета продаж, которые связаны с восстановлением НДС в связи с зачетом аванса. что-то я не пойму, какое пояснение я должна дать налоговой? По логике все ж правильно, сч.-ф. на аванс из книги продаж попадают при зачете аванса в книгу покупок. Что - то я никак не пойму, что нужно налоговой пояснить, помогите разобраться.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Декларация по НДС
Свернуть
X
-
Проверьте даты, номера и суммы счетов-фактур, зарегистрированных в 8-м разделе. Все совпадает с 9-м?
Особенно внимательно с ситуациями, когда счет-фактура был выставлен на большую сумму, а зачитывался кусками. И наоборот, много счетов-фактур на аванс и зачет в одну дату на всю сумму.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
-
Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщениеПроверьте даты, номера и суммы счетов-фактур, зарегистрированных в 8-м разделе. Все совпадает с 9-м?
Особенно внимательно с ситуациями, когда счет-фактура был выставлен на большую сумму, а зачитывался кусками. И наоборот, много счетов-фактур на аванс и зачет в одну дату на всю сумму.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Скорее всего.
Нужно проверить правильность формирования проводок. Если документы вводились непоследовательно, то перед сдачей отчетов, лучше делать перерасчет.
И правильность прикрепления счетов-фактур на аванс к операциям на зачет аванса.
Возможно один и тот же документ прикрепили к разным операциям на зачет аванса.
Поле "+ с-ф на аванс" посмотрите:
Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщениеСкорее всего.
Нужно проверить правильность формирования проводок. Если документы вводились непоследовательно, то перед сдачей отчетов, лучше делать перерасчет.
И правильность прикрепления счетов-фактур на аванс к операциям на зачет аванса.
Возможно один и тот же документ прикрепили к разным операциям на зачет аванса.
Поле "+ с-ф на аванс" посмотрите:
- Спасибо 0
Комментарий
-
Может, там сложный алгоритм отрабатывает. Программа при обработке операции на зачет аванса смотрит, заполнено поле "+ с-ф на аванс" или нет. Если поле заполнено, то последовательно обрабатывается каждый прикрепленный с-ф на аванс.
Если поле не заполнено, то программа проверяет наличие с-ф на аванс в закладке Документы. Если он есть - обрабатывает его.
Если поле "+ с-ф на аванс" пустое и в Документах нет с-ф на аванс, - программа оставляет поле "№ с-ф" в книге покупок незаполненным.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщениеМожет, там сложный алгоритм отрабатывает. Программа при обработке операции на зачет аванса смотрит, заполнено поле "+ с-ф на аванс" или нет. Если поле заполнено, то последовательно обрабатывается каждый прикрепленный с-ф на аванс.
Если поле не заполнено, то программа проверяет наличие с-ф на аванс в закладке Документы. Если он есть - обрабатывает его.
Если поле "+ с-ф на аванс" пустое и в Документах нет с-ф на аванс, - программа оставляет поле "№ с-ф" в книге покупок незаполненным.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Да, нужно корректно прикрепить с-ф на аванс. Перезаполнить книгу покупок. Декларация по НДС - нужно делать корректировку.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий