Добрый день. У нас раздельный учет ЕНВД и УСН: Договор эквайринга с банком.В один день оплатили по 1 отд розница ( ЕНВД) и 2 отд Реализуем товары собственного производства (УСН). Через Банк-клиент импорт проходит общая сумма выручки за день. Пробовала по инструкции через отражение операций по эквайрингу ( учет продаж и.т.д) как раз в этом случае разделяю оплату по ЕНВд и УСН ,но в Книга Д и Р заполняется некорректно.Может подскажите что*то?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
раздельный учет
Свернуть
X
-
Добрый день, Получается, что если ЕНВД И УСН, то операции по эквайрингу отражать через учет продаж, затем через банк проводки Кт-55,5 Дт 51.?! В этом случае импорт из Банк-клиен не подходит? И совмещать тоже не получится? Пробовала. ерунда получается. Или не знаю как правильно сделать. Дайте,пожалуйста хороший совет.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Елена Р Посмотреть сообщениеДобрый день, Получается, что если ЕНВД И УСН, то операции по эквайрингу отражать через учет продаж, затем через банк проводки Кт-55,5 Дт 51.?
Сообщение от Елена Р Посмотреть сообщениеВ этом случае импорт из Банк-клиен не подходит? И совмещать тоже не получится?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Добрый день. В данном случае необходимо вручную отражать суммы выручки в "Учете продаж", заполняя вкладки "Отгрузка" и "Оплата" отдельно для деятельности УСН и ЕНВД. Импорт сделок эквайринга из файла клиент-банка в Вашем случае не подходит. Программа не может из общей суммы выручки файла клиент-банка определить какая часть выручки приходится на деятельность УСН, а какая-на ЕНВД.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий