Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
РСВ за 6 месяцев 2017
Свернуть
X
-
Сообщение от nata_esina Посмотреть сообщение
Спасибо...
- Спасибо 0
-
А про корректировки в случае уточнения данных физлица.
Получается, по одному сотруднику в корректирующий отчет я должна включить 2 корректировки - отмену старых данных и раздел с правильными данными.
А одно из старых писем, в котором рекомендация номер сотрудника в отчетном периоде делать одним и тем же (можно использовать табельный номер)?
Тогда в отчете будет два блока раздела 3 с одним номером. Не уверена, что это пройдет
И еще - из письма следует (явно не написано, но как-то по смыслу получается), что в корректирующий отчет включаются только сотрудники с исправлениями.
А у нас достаточно много клиентов, у которых налоговые органы попросили сдавать корректировки, в которые включены ВСЕ сотрудники с корректирующими формами
(что, конечно, противоречит порядку заполнению, но мы уже к этому почти привыкли)
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщениеА про корректировки в случае уточнения данных физлица.
Получается, по одному сотруднику в корректирующий отчет я должна включить 2 корректировки - отмену старых данных и раздел с правильными данными.
Если обновляются только перс данные, то заполняется подраздел 3.1.
Мы для себя сформулировали упрощенное правило. В корретирующем отчете все люди из предыдущего с заполгненным подразделом 3.1 + новые.
Подраздел 3.2 заполним только тем, по кому надо откорректировать сведения на инд счетах. Заполним его нулями, если человек был лишний (тут не понятно, какой статус в строках 160-180 прописать); заполним деньгами, если ошиблись в деньгах.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от nata_esina Посмотреть сообщениеЯ такого не увидела в письме. У нас же в разделе 3 вообще никак не задать тип данных - отменяющие.
Если обновляются только перс данные, то заполняется подраздел 3.1.
Мы для себя сформулировали упрощенное правило. В корретирующем отчете все люди из предыдущего с заполгненным подразделом 3.1 + новые.
Подраздел 3.2 заполним только тем, по кому надо откорректировать сведения на инд счетах. Заполним его нулями, если человек был лишний (тут не понятно, какой статус в строках 160-180 прописать); заполним деньгами, если ошиблись в деньгах.
И в письме опять же написано, что надо сдавать разделы 3 только по тем, кого корректируем.
Вопрос только в том, чтобы они применяли то, что написали.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Гость
- 28
Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
Почитайте п.1.1 письма. Надо сдать раздел 3, в котором в разделе 3.1 - то, что сдавали (неправильные персданные), а в 3.2 - нули. Одновременно раздел 3 с правильными данными ТОГО ЖЕ сотрудника и с суммами в разделе 3.2. Т.е. на сотрудника 2 корректировки.
И в письме опять же написано, что надо сдавать разделы 3 только по тем, кого корректируем.
Вопрос только в том, чтобы они применяли то, что написали.
А как же их контрольные соотношения на численность?
"Количество застрахованных лиц на ОПС, указанных в расчете сумм страховых взносов ≠количеству лиц застрахованных в системе ОПС, указанных в составе персонифицированных сведений" и т.д
- Спасибо 0
Комментарий
-
У них много контрольных соотношений типа "всего за текущий период" должно быть равно сумме за прошлый период плюс сумма за текущий квартал.
Это можно проверить только подгрузив текущий отчет к предыдущему. Так что это не мешает.
Думаю, проблемы возникают при отправке через Такском, Контур и т.п., которые написали свои проверки, не очень задумываясь над проблемами.
А пользователи звонят в налоговую и говорят, что отправить не могут. Налоговики им и советуют всех включить.
А в Порядке заполнения четко написано, что в корректирующий отчет включаются сотрудники с исправлениями, а не все.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Подскажите по Приложению 3 Раздела 1.
Я правильно понимаю, что в данном Приложении все показатели указываются нарастающим итогом? То есть если по 2 сотрудникам в 1 кв 2017 показали число случаев, кол-во дней, суммы расходов, а во 2 кв 2017 никаких расходов на ВНиМ не было, то показываем данные первого квартала?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Котофей Посмотреть сообщениеПодскажите по Приложению 3 Раздела 1.
Я правильно понимаю, что в данном Приложении все показатели указываются нарастающим итогом? То есть если по 2 сотрудникам в 1 кв 2017 показали число случаев, кол-во дней, суммы расходов, а во 2 кв 2017 никаких расходов на ВНиМ не было, то показываем данные первого квартала?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Добрый день.
Заполняю РСВ, приложение 2 по ОСС. В апреле и мае все сотрудники были в отпуске без сохранения заработной платы, но трудовые отношения не прерывались и они вроде как оставались застрахованными в системе ОСС. Заполнила строку 010 приложения 2 (количество застрахованных лиц), в строке 020 приложения 2 за апрель, май начислений нет. Пытаюсь сдать отчет, выдает ошибку при проверке - нарушены контрольные соотношения. Смотрю контрольные соотношения , действительно, если есть застрахованные лица в приложении 2 строка 010, то должны быть и начисления в строке 020 (№ п/п контрольных соотношений с 1.199 по 1.203), полного отсутствия зарплаты не предусмотрено. Если ставлю в указанные месяцы количество застрахованных 0 - все проходит на "ура". Причем, в июне часть сотрудников также находилась в отпуске без содержания, у части заработная плата начислялась. В этом случае вопросов не возникает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Я в раздумье что лучше - сдавать "с ошибками" и сразу же нарываться на необходимость пояснений, или поставить в "количестве застрахованных лиц" нули и ждать вопросов позже, когда контрольные соотношения возможно подправят. Или в отпуске без сохранения зарплаты работник перестает быть застрахованным? Эта проблема по ИП на патенте с льготным режимом по взносам, и взносы по ОСС вообще не начисляются. Правда, не думаю, что дело в этом
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от TFalcon Посмотреть сообщениеДобрый день.
Заполняю РСВ, приложение 2 по ОСС. В апреле и мае все сотрудники были в отпуске без сохранения заработной платы, но трудовые отношения не прерывались и они вроде как оставались застрахованными в системе ОСС. Заполнила строку 010 приложения 2 (количество застрахованных лиц), в строке 020 приложения 2 за апрель, май начислений нет. Пытаюсь сдать отчет, выдает ошибку при проверке - нарушены контрольные соотношения. Смотрю контрольные соотношения , действительно, если есть застрахованные лица в приложении 2 строка 010, то должны быть и начисления в строке 020 (№ п/п контрольных соотношений с 1.199 по 1.203), полного отсутствия зарплаты не предусмотрено. Если ставлю в указанные месяцы количество застрахованных 0 - все проходит на "ура". Причем, в июне часть сотрудников также находилась в отпуске без содержания, у части заработная плата начислялась. В этом случае вопросов не возникает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Я в раздумье что лучше - сдавать "с ошибками" и сразу же нарываться на необходимость пояснений, или поставить в "количестве застрахованных лиц" нули и ждать вопросов позже, когда контрольные соотношения возможно подправят. Или в отпуске без сохранения зарплаты работник перестает быть застрахованным? Эта проблема по ИП на патенте с льготным режимом по взносам, и взносы по ОСС вообще не начисляются. Правда, не думаю, что дело в этом
А в строке 020 - количество лиц, на которых начислены взносы (всего - цифра 1-го квартала, остальные 0)
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий