Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

РСВ за 6 месяцев 2017

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Иван Бобров
    Участник ответил
    Добрый день!
    В вашем случае нужно сдать корректировочные отчеты, в которых полностью будет заполнен раздел 1, но без раздела 3.

    Прокомментировать:


  • Гость ответил
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас негосударственная некоммерческая организация, мы на пониженном тарифе. Я не заполнила раздел 7 за 6мес 2017г., и 9мес 2017г. В первом квартале 2017г. , оплату по счету 69.01 и 69.03.1 делала. боялась, что до сдачи отчетности за 1кв 2017 ИФНС меня не поймет, почему мы не платим. На сегодняшний день документы на право применения пониженного тарифа сданы за 17г и 18г , акты сверки подписаны, но денежки не возвращают на том основании, что мы обязаны заполнять Приложение 7. В отчете за 2017г. Приложение 7 заполнено. Нужно досдать Приложение 7 за эти периоды, как можно отправить только это приложение?

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Сообщение от Иван Б. Посмотреть сообщение
    Вопрос еще со старой 4-ФСС поднимается. Действительно они хотят видеть в Приложении 9 базу.
    Вообще-то это было бы логичней, но не думаю, что ФНС при разработке формы не согласовывал ее с ФСС - думать надо было.

    Прокомментировать:


  • Иван Бобров
    Участник ответил
    Вопрос еще со старой 4-ФСС поднимается. Действительно они хотят видеть в Приложении 9 базу.

    Прокомментировать:


  • Vikont
    Участник ответил
    Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение

    А как они могут совпасть, если в приложении 9 сумма выплат, а в строке 054 - база?
    А вот в ФСС в этом не уверены,полдня на одних потратил вроде убедил.

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Сообщение от Vikont Посмотреть сообщение
    Может кто встречал соответствие Приложения 2 054 строки и раздела 9,должны ли совпадать?
    А как они могут совпасть, если в приложении 9 сумма выплат, а в строке 054 - база?

    Прокомментировать:


  • Vikont
    Участник ответил
    Может кто встречал соответствие Приложения 2 054 строки и раздела 9,должны ли совпадать?

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Не очень поняла, причем тут ФНС? Приложение 2 заполняется во всех случаях - если численности нет, то и сумм никаких нет.

    Прокомментировать:


  • DUCKKK
    Участник ответил
    Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение

    В строки 020 и 030 показывают суммы по ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ. Если это "чистые" трудовики - они ни в каких строках не отражаются,
    а если это ваши работники, которые "подрабатывают" по ГПД, то их суммы отражаются в строках 020 и 030. Разъяснение тут одно - 255-ФЗ
    Ирина, да все я понимаю. Откуда столько людей в ФНС, которые так не думают - вот этого не понимаю.

    Прокомментировать:


  • Кукушкина
    Участник ответил
    Спасибо за разъяснения! Было много непонятного в 1 квартале...

    Прокомментировать:


  • Иван Бобров
    Участник ответил
    Протокол говорит о том, что есть незаполненные строки.
    А зачем же тогда ставили суммы, если количество застрахованных лиц равно нулю?


    А если иностранец временнопребывающий не член гос-в ЕАЭС, то их выплаты отражаем в сроке 030 и 040 подраздела 1.2?
    В порядке заполнение написано так:
    По строкам 010 - 060 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование, исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся застрахованными лицами в системе обязательного медицинского страхования.

    Если иностранец не застрахован в системе ОМС отражать выплаты в подразделе 1.2 не нужно.

    Прокомментировать:


  • Ирина55
    Участник ответил
    Сообщение от DUCKKK Посмотреть сообщение
    Только уж больно много всяких "Разъяснений", что в строку 010 попадать не должны, но в строках 020 и 030 показать нужно.
    В строки 020 и 030 показывают суммы по ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ. Если это "чистые" трудовики - они ни в каких строках не отражаются,
    а если это ваши работники, которые "подрабатывают" по ГПД, то их суммы отражаются в строках 020 и 030. Разъяснение тут одно - 255-ФЗ

    Прокомментировать:


  • Кукушкина
    Участник ответил
    Сообщение от Иван Б. Посмотреть сообщение
    вопросу не помню. Только статьи в журналах.
    Есть интервью с представителем налоговой.
    ну почему же? Есть требование от ФНС. Мы поставили кол-во людей 0, суммы в строке 020 и 030. Получили это (см. вложение) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.jpg 
Просмотров:	88 
Размер:	175.8 Кб 
ID:	294671

    Прокомментировать:


  • Кукушкина
    Участник ответил
    А если иностранец временнопребывающий не член гос-в ЕАЭС, то их выплаты отражаем в сроке 030 и 040 подраздела 1.2?

    Прокомментировать:


  • Иван Бобров
    Участник ответил
    Официальных писем за последнее время по этому вопросу не помню. Только статьи в журналах.
    Есть интервью с представителем налоговой.

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X