Подскажите пожалуйста, как быть?
В 1 и 2 кварталах был приход товара по ГТД. Оприходовала товар - все как положено по ГТД со всеми затратами, а вот НДС по ГТД не оприходовала ( знала, что не будет отгрузки и сдавала нулевки по НДС) В 3 квартале есть выручка и конечно надо взять НДС в зачет.
Меня теперь интересуют бух.проводки.
Мне их надо сделать вручную или я могу через книгу покупок?
Если вручную, то какую дату я ставлю, дату когда у меня была выручка, а номер и дата ГТД - не могу сообразить? И проводки у меня должны быть такие?
К-т 76/10 Д-т 76/5 Зачет аванса
К-т 76/5 Д-т 19/4 Учтен НДС уплаченный на таможне
К-т 19/4 Д-т 68/2 Принят НДС к зачету.
А по 19 счету субсчет 3 или 4?
А если через книгу покупок, то что я должна сделать?
В 1 и 2 кварталах был приход товара по ГТД. Оприходовала товар - все как положено по ГТД со всеми затратами, а вот НДС по ГТД не оприходовала ( знала, что не будет отгрузки и сдавала нулевки по НДС) В 3 квартале есть выручка и конечно надо взять НДС в зачет.
Меня теперь интересуют бух.проводки.
Мне их надо сделать вручную или я могу через книгу покупок?
Если вручную, то какую дату я ставлю, дату когда у меня была выручка, а номер и дата ГТД - не могу сообразить? И проводки у меня должны быть такие?
К-т 76/10 Д-т 76/5 Зачет аванса
К-т 76/5 Д-т 19/4 Учтен НДС уплаченный на таможне
К-т 19/4 Д-т 68/2 Принят НДС к зачету.
А по 19 счету субсчет 3 или 4?
А если через книгу покупок, то что я должна сделать?
Комментарий