Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Учет возмещенного НДС.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Учет возмещенного НДС.

    Уточните, пожалуйста:
    За 1 кв.2013 г. у нас был НДС к возмещению.
    Решение на возмещение вышло в октябре 2013 г.
    Какими проводками надо отразить вернувшийся НДС?
    Я отразила по Д51 К68.2?
    Таким образом, сумма "НДС к оплате" в карточке счета 68.2 одна, а "НДС к оплате" в декларации другая?

    #2
    У Вас на момент возмещения должно быть дебетовое сальдо по счету 68.2.
    Д.19 К.60 - получен НДС
    Д.76... К.19 - учтен НДС до принятия решения о возмещении
    Д.68.2 К.76... - принято решение о возмещении НДС
    Д.51 К.68.2 - НДС возмещен на расчетный счет.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
      У Вас на момент возмещения должно быть дебетовое сальдо по счету 68.2.
      - Да, дебетовое сальдо есть.
      Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
      Д.19 К.60- получен НДС
      Уточните, пожалуйста, проводки вводятся вручную, в Журнале операций? А, вместо сч 60, может лучше поставить сч 68.2, чтобы убрать сумму "НДС к возмещению" с него?
      Последний раз редактировалось micom; 25.03.2014, 11:23.

      Комментарий


        #4
        Д.19 К.60 - в покупках
        С 19-го я предложила убрать на 76 пока идет рассмотрение вопроса о возврате НДС
        Д76 К.19 (через Журнал операций)
        как только принято решение о возврате
        Д.68.2 К.76
        Д.51 К.68.2
        Последний раз редактировалось Елена Новикова; 25.03.2014, 11:46.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
          Д.19 К.60 - в покупках
          Все моменты ясны, только кого ставить в аналитике по сч.60, "налоговую"?

          Вопрос по сч 68.2.
          В дебете продолжает оставаться сумма по НДС, которую должны возместить. Таким образом, неверно считается итоговая НДС к уплате за последующие периоды в карточке счета? Что с этим делать?
          Последний раз редактировалось micom; 25.03.2014, 11:50.

          Комментарий


            #6
            А какие у Вас изначально проводки были сделаны, возможно я неправильно понимаю ситуацию? У Вас НДС к возмещению по внешне-торговым операциям или в результате текущей деятельности в России?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              НДС к возмещению образовался после импорта в январе 2013 г.
              Предоплата от заказчиков поступила в конце 2012 года. Мы оплатили НДС с аванса.
              В январе 2013 года импортировали товар для перепродажи нашему заказчику.
              Таким образом вышло, что дважды был оплачен НДС: с аванса за 4 кв.2012 г. и на момент ввоза на тер. РФ.
              Проводки были:
              Начислен ндс по ввезенным товарам Д 19.3 К 68.2
              Уплачен НДС по импортному товару Д 68.2 К 76.5
              НДС принят к вычету Д 68.2 К 19.3
              Последний раз редактировалось micom; 25.03.2014, 12:05.

              Комментарий


                #8
                Я ошиблась, думала у вас возврат по экспорту. Проводки у вас верные. Если, как вы пишите, на момент возмещения есть дебетовое сальдо (я так понимаю, оно висит с момента перечисления аванса), то нужно смотреть карточку счета, в какой момент возникают расхождения. Главное, чтобы не возникло ситуации, при которой вы это дебетовое сальдо списали в зачет и одновременно получили возврат.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                  #9
                  Елена, так ничего и не выходит.
                  Кредитовый остаток по счету 68.2 не сходится с НДС к уплате в декларации. Я попробовала проделать следующие проводки:
                  Д.19 К.68.2 - убрала дебетовый остаток по НДС, по которому еще нет решения.
                  Д76.7 К.19 - через Журнал операций, пока не вышло решение убрала НДС с 19-го счета
                  Д.68.2 К.76.7 - принято решение о возврате
                  Д.51 К.68.2 - возврат НДС
                  За второй и третий квартал кредитовые остатки по сч.68 сошлись "с НДС к оплате" в декларации.
                  А,за четвертый квартал остатки с декларацией не сошлись.
                  Где можно поискать ошибку?
                  Последний раз редактировалось micom; 25.03.2014, 18:39.

                  Комментарий


                    #10
                    А ошибка точно именно в этой сумме? До того момента как возврат проходите, декларация с остатками сходится?
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                      #11
                      Елена, расхождение из-за суммы штрафа по НДС:
                      НДС возмещен был за минусом штрафа.
                      Наверняка этот момент я оформила некорректно?
                      Д 68.2 К 76.7 Принято решение о возмещении по НДС
                      Д 51.1 К 68.2 Возврат НДС по решению
                      В проводке я отразила сумму полностью, которую возмещала, а затем сделала проводку по уплате штрафа:
                      Д 68.2 К 51.1 Уплата штрафа по НДС.

                      Надо было сначала начислить?
                      Д 99.2 К 68.2 Начислен штраф по НДС
                      Если добавить проводку, то НДС с декларацией сходится.
                      Последний раз редактировалось micom; 26.03.2014, 11:11.

                      Комментарий


                        #12
                        да, обязательно должно быть начисление. Все верно.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий

                        реклама

                        Свернуть
                        Обработка...
                        X