Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Взаимозачёт

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Взаимозачёт

    УСНО 03.10.2013
    Где и как отразить взаимозачёт:
    В учёте покупок контрагент оказывает нам услугу по аренде - провожу приход август 30822,40; сентябрь 30822,40
    В учёте продаж этому же контрагенту мы оказываем услугу по отделке помещений - провожу отгрузку акт в сентябре на сумму 149992,20

    #2
    Если Вы вибираете одного и того же контрагента в Учете покупок и Учете продаж, проводка на взаимозачет сформируется автоматически.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
      Если Вы вибираете одного и того же контрагента в Учете покупок и Учете продаж, проводка на взаимозачет сформируется автоматически.
      Т.е. чтобы они сформировались нужно в нижней форме выбрать взаимозачёт?

      Комментарий


        #4
        Не обратила внимание, что у Вас УСНО. В УСНО есть свои трудности с взаимозачетами.

        В Учете покупок заполняем только закладку Оприходование, в Учете продаж - только Отгрузку, в последней по дате сделке сформируется проводка на взаимозачет



        но.. для УСНО, важна оплата - а при таком формировании проводок оплата у нас есть только в Учете продаж. Соответственно при заполнении книги ДиР автоматически попадет только Доход, Расход в нашем примере в книгу нужно будет добавить вручную.

        Выбор формы оплата "Взаимозачет" - подходит только для операций, где задолженность зачитывается между разными контрагентами.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
          Не обратила внимание, что у Вас УСНО. В УСНО есть свои трудности с взаимозачетами.

          В Учете покупок заполняем только закладку Оприходование, в Учете продаж - только Отгрузку, в последней по дате сделке сформируется проводка на взаимозачет



          но.. для УСНО, важна оплата - а при таком формировании проводок оплата у нас есть только в Учете продаж. Соответственно при заполнении книги ДиР автоматически попадет только Доход, Расход в нашем примере в книгу нужно будет добавить вручную.

          Выбор формы оплата "Взаимозачет" - подходит только для операций, где задолженность зачитывается между разными контрагентами.
          Елена, У меня в учёте покупок есть папка ОАО Дом Быта, а в неё вложены наименования:
          ОАО "Дом Быта" аренда;
          ОАО "Дом Быта" акт выполненных работ;
          ОАО "Дом Быта" материал
          Для оприходования аренды в верхней части табл. выбираю ОАО "Дом Быта" аренда; в нижней Аренда за январь по сч. № и т.д.
          В учёте покупок если приходую материал, то выбираю ОАО "Дом Быта" материал; а если акты,то ОАО "Дом Быта" акт выполненных работ.
          Проводка на взаимозачёт не формируется?!

          Комментарий


            #6
            Можно сделать следующим образом.

            1. В справочник Контрагенты добавляем фиктивную запись - "Взаимозачет"

            2. Учет покупок - по каждому выбранному контрагенту ("Аренда", Материалы и т.д.), которых будем зачитывать - добавляем оплату "Взаимозачет"
            В сформированных проводках вместо контрагента выбираем аналитику "Взаимозачет"


            3. Учет продаж - делаем то же самое, в дату взаимозачета добавляем оплату "Взаимозачет" и ставим аналитику "Взаимозачет".


            Книга ДиР заполнится автоматически.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий

            реклама

            Свернуть
            Обработка...
            X