Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Недочеты или баги?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #46
    Вот, все дело в логине. Вот это объяснение логичное. Только вот до выкидывания глючит, но если сессия протухшая, то изменения внести не даст ...
    Значит с этим моментом проблем нет. А то что есть - мелочь (редко кто будет логиниться сразу с двух компьютеров под одним логином ... а те кто будет, после обращения в поддержку заведут второй логин)

    ЗЫ: сохранение процесс не мгновенный. И если два пользователя откроют, например, приходник и будут менять сумму, то ... скорее всего у Вас очередь, и сохранится то изменение, кто нажал кнопку позже на сотые доли секунд (хотя "позже" будет зависеть от многих факторов)

    Комментарий


      #47
      Скажите, как работать по сделке, если у нас выставлен счет с товаром, и услугами. Услуги оказываются в течение ,допустим, квартала, или полугодия( клиент так захотел-оплатить сразу ), с периодом по месяцам( обязательно). Нам надо на каждый месяц сделать свой акт и сч\ фактуру на акт.В рамках одной сделки программа может сделать только один (!) акт и одну(!) счет-фактуру( а надо еще и авансовую).Как быть ?

      Комментарий


        #48
        В документы и договор "загнать" нельзя. Не видно ни когда договор заключен, ни на какой срок ... естественно и открыть его тоже нельзя. Это хоть и не такая большая проблема ... но тот же планировщик нацелить на договор нельзя.

        И не понятно, как увидеть в одном месте - неоплаченные и недооплаченные счета в разрезе по контрагентам.

        Комментарий


          #49
          Сообщение от КСМ Москва Посмотреть сообщение
          Скажите, как работать по сделке, если у нас выставлен счет с товаром, и услугами. Услуги оказываются в течение ,допустим, квартала, или полугодия( клиент так захотел-оплатить сразу ), с периодом по месяцам( обязательно). Нам надо на каждый месяц сделать свой акт и сч\ фактуру на акт.В рамках одной сделки программа может сделать только один (!) акт и одну(!) счет-фактуру( а надо еще и авансовую).Как быть ?

          Если услуга оказывается в течение полугодия, то каждый факт оказания услуги фиксируйте новой сделкой. Счет -фактура на аванс сформируется в сделке вместе со счет-фактурой, если аванс действительно есть (поставили в оплате галочку Аванс)

          Комментарий


            #50
            Сообщение от Мария Д. Посмотреть сообщение
            Если услуга оказывается в течение полугодия, то каждый факт оказания услуги фиксируйте новой сделкой.
            Очень напряжно. Надо где то постоянно фиксировать и отслеживать сделку, не в программе.Насколько это удобно и ненапряжно сделано в 1с.А вся сделка является взаимосвязью документов.Неужели это трудно осуществить? И каждый раз привязывать платежку? и не прошляпить момент, когда сумма платежа исчерпана? А где же автоматизация?

            Сообщение от Мария Д. Посмотреть сообщение
            Счет -фактура на аванс сформируется в сделке вместе со счет-фактурой, если аванс действительно есть (поставили в оплате галочку Аванс)
            А кто будет ставить, что это аванс? Бух? Только в модуле " бухгалтерия"(куда доступ менеджеру закрыт) можно поставить эту галку. А увидит это ( галку "аванс") менеджер? И как ему работать? А следующую счет-фактуру программа даст менеджеру создать?

            Комментарий


              #51
              Наверно,я неудобный клиент, задаю много обыденных вопросов ,что очень влияют на работу,но которые раньше никто из 78529 пользователей не задавал( весьма странно). Такое ощущение ( на 99%) , что модулем "торговля и услуги" особо никто не пользуется, а все работают только в "бухгалтерия" и " отправка отчетности", а первичку сливают из 1С, и ей не парятся.
              Может тоже пойти таким путем ( руки опускаются), что посоветуете?
              Последний раз редактировалось КСМ Москва; 16.09.2013, 22:55.

              Комментарий


                #52
                Это так же напряжно, как напряжно оформлять бумажный документ ( акт , счет) на каждую операцию. Таковы требований учета. Каждый раз привязывать платежку не надо. Учет оплаты автоматизирован.Программа сама определит ( в случае с модулем Торговля в УСН) , аванс это или оплата. Отразили один раз оплату, потом отражаете несколько сделок . Почему несколько - если даты оказания услуг разные, то эти разные даты невозможно отразить в одной сделке.
                Вкладка "Привязать имеющуюся оплату" ранее использовалась для совместимости с Бухгалтерией. Сейчас в ней нет необходимости. Мы убрали ее.
                Чтобы не "прошляпить" момент, можно сформировать Акт сверки.Этот отчет отображает информацию по расчетам.

                Комментарий


                  #53
                  Наверно,я неудобный клиент, задаю много обыденных вопросов
                  Вы отличный клиент. Вы нам помогли найти и исправить ряд замечаний. Спасибо! В каких-то вопросах напротив, мы помогаем Вам разобраться. Ваши вопросы помогают нам грамотно написать инструкцию или предусмотреть иные акценты в программе.
                  Ваши предложения мы обсуждаем и вместе с Вами хотим сделать программу максимально удобной.

                  Комментарий


                    #54
                    Сообщение от Мария Д. Посмотреть сообщение
                    Отразили один раз оплату, потом отражаете несколько сделок . Почему несколько - если даты оказания услуг разные, то эти разные даты невозможно отразить в одной сделке.
                    Хорошо, а в этих сделках в сч\фактурах будет автоматом подставляться номер платежного поручения? Что то я глубоко сомневаюсь в этом, и придется их вбивать ручками, подглядывая в оплату.

                    Комментарий


                      #55
                      С вкладкой Привязать оплату мы поторопились. Вернули ее снова. Мы доработаем окно учета покупок и продаж, чтобы было видно сумму оплаты в верхнем гриде. Как раз вкладка Привязать оплату и пригодится. По поводу номеров платежного поручения в счетах-фактурах : если привязать оплату к сделке, то номер платежного поручения отразится в счете -фактуре.

                      Комментарий


                        #56
                        Еще найденные негативные моменты в работе.Модуль "Торговля и услуги" закладка "учет покупок"

                        1.При внесении входящего документа ( накладной, сч\фактуры, счета) программа автоматом ставит грузополучателем -контрагента(того , которого выбрали при внесении документа), от которого пришел документ(о как, он грузоплучатель), а отправителем - пусто!!! А потом, при вводе остальных доков по сделке, отправитель- ваша фирма, получатель- контрагент!!! Воообще нонсенс! Приходится каждый раз лезть в выбор контрагентов и менять местами.
                        2. При печати введенного входящего счета - вы и плательщик и поставщик и покупатель!!!
                        P.S.
                        3. И где обещанные группы контрагентов?
                        Последний раз редактировалось КСМ Москва; 27.09.2013, 13:04.

                        Комментарий


                          #57
                          3. И где обещанные группы контрагентов?
                          В новом сервисе Торговля 2014

                          Комментарий


                            #58
                            Сообщение от vva1972 Посмотреть сообщение
                            В новом сервисе Торговля 2014
                            Ваш сотрудник обещал сделать это именно в старом сервисе.

                            Сообщение от Мария Д. Посмотреть сообщение
                            Группировка контрагентов в справочнике будет реализована в ближайшее время.
                            Спасибо за замечания, мы проверим и поправим их в ближайшее время!
                            И были еще запросы от других пользователей с такими же положительными ответами.
                            Давайте уже реализуем, что обещали.Мне ,допустим, и существующий сервис во многом заставляет страдать, а вы уже хотите подвигнуть на новый. Скажу честно, я просто его боюсь( нового) в свете старого.Да еще и денег доплачивать надо.

                            Комментарий


                              #59
                              Обещали в новом сервисе
                              В старом это невозможно физически реализовать.

                              Комментарий


                                #60
                                Можно поправить эти моменты?
                                моменты в работе.Модуль "Торговля и услуги" закладка "учет покупок"

                                1.При внесении входящего документа ( накладной, сч\фактуры, счета) программа автоматом ставит грузополучателем -контрагента(того , которого выбрали при внесении документа), от которого пришел документ(о как, он грузоплучатель), а отправителем - пусто!!! А потом, при вводе остальных доков по сделке, отправитель- ваша фирма, получатель- контрагент!!! Воообще нонсенс! Приходится каждый раз лезть в выбор контрагентов и менять местами.
                                2. При печати введенного входящего счета - вы и плательщик и поставщик и покупатель!!!

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X