Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оборудование и малоценка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Оборудование и малоценка

    Добрый день!У меня возник вопрос по оприходыванию малоценного инвентаря и оборудования.В данный момент для осуществления деятельности фирма закупает инвентарь для монтажников.Весь он стоит от 5 тысяч до 30-35 тыс. рублей т.е. как основные средства я их оприходывать не могу.Но,имеется некоторый инвентарь по которому срок полезного использования более 12 месяцев.При приходовании его через Учет покупок программа дает возможность оприходовать как материальные расходы и весь инвентарь попадает в тот же список ,что и материал и т.д. Позвольте, а как мне потом его оттуда "выделить" и как вести по нему учет и инвентаризацию?Может я что-то не так делаю?

    #2
    В Учете покупок оприходуйте его сразу на 20-й счет - он будет списан в производство, как имущество стоимостью менее 40000 руб..
    Одновременно оприходуйте его на забалансовый счет 005 "Оборудование принятое для монтажа" (Учет покупок/ Оприходование на забалансовые счета)
    Сформируется проводка Д.005.2 К.000 - на этом счете будете вести учет и инвентаризацию.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Дело в том , что у нас упрощенка 15%! И все сжато.И счета и производство,нет такогоКак быть в таком случае?

      Комментарий


        #4
        У Вас ИП на УСНО? или организация?
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          У нас ООО на УСН 15%

          Комментарий


            #6
            Учет покупок/ Добавляем контрагента, у которого закуплен инвентарь. В справочник Доходов и расходов можно добавить самостоятельный вид дохода:




            В Журнал операций добавляем проводку д.005.2 К.000, ее можно копировать.
            В ближайших версиях добавим возможность оприходовать на счет 005 через Учет покупок - если не срочно, можете подождать автоматизации.

            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              А почему в последней вкладке "Журнал операций" стоит пометка "В книге не отражать? Это оборудование что не войдет в расход?И еще один момент:почему по кредиту счет 000? или мне самой нужно номер счета выбрать?

              Комментарий


                #8
                И еще один момент. Вроде как списывается в производство и вроде как Продукция.Мне в вкладке производство ничего проводить не нужно?

                Комментарий


                  #9
                  Все получилось.спасибо!Но вышеуказанные вопросы остались.
                  Последний раз редактировалось @lik@; 11.06.2013, 13:57.

                  Комментарий


                    #10
                    таааак.теперь не могу понять где я могу посмотреть перечень "оприходованного" мною оборудования))) где мне 005.2 счет посмотреть)))

                    Комментарий


                      #11
                      Сообщение от @lik@ Посмотреть сообщение
                      А почему в последней вкладке "Журнал операций" стоит пометка "В книге не отражать? Это оборудование что не войдет в расход?И еще один момент:почему по кредиту счет 000? или мне самой нужно номер счета выбрать?
                      По Кредиту 000, потому что счет 005 - забалансовый, они не корреспондируются с балансовыми счетами, двойная запись по ним не используется. Проводки надо добавить так, как на картинке.
                      "В книге не отражать" - потому что расход уже попал в Книгу ДиР, когда Вы провели оплату в Учете покупок, если еще в Ж.О. поставить "для книги" - расходы задвоят.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #12
                        Сообщение от @lik@ Посмотреть сообщение
                        И еще один момент. Вроде как списывается в производство и вроде как Продукция.Мне в вкладке производство ничего проводить не нужно?
                        В Производство ничего специально добавлять не нужно, расход уже отразился. По итогам месяца (квартала) нужно зайти в форму Учет/ Закрытие счетов и закрыть счет 20 - расходы спишутся на себестоимость (Д.90.2 К.20)
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                          #13
                          Спасибо!!!!А насчет где посмотреть перечень оборудования на 005 счете и "с амортизировать"))) Я просто со счетами ну никак не дружу)))

                          Комментарий


                            #14
                            Амортизировать оборудование не нужно, Вы его уже полностью в расход списали, амортизируют только ОС. Перечень оборудования можно посмотреть в Журнале операций/ Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость развернутая по счету 005, анализ аналитики по счету 005
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                              #15
                              Спасибо! В очередной раз помогли разобраться!Еще один момент.Я учитываю на 005.2 счете всю сумму включая НДС или без НДС?

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X