Подскажите, пожалуйста:
Наш поставщик услуг иностранная компания незарегистрированная на территории РФ выставила Pro-formu invoice. Оплата планируется по завершению работ.
1. Можно на основание этого документа уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, не смотря на то, что оплата не произведена? (мы на ОСНО, метод начисления).
2. Как быть с НДС? Как налоговый агент, мы должны за поставщика уплатить в налоговую НДС, а Pro-forma invoice выставляется без НДС. Если перечислить поставщику за минусом 18%, то мы будем в должниках? Сумму Ндс надо перевести в бюджет, или можно принять ее к вычету?
Наш поставщик услуг иностранная компания незарегистрированная на территории РФ выставила Pro-formu invoice. Оплата планируется по завершению работ.
1. Можно на основание этого документа уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, не смотря на то, что оплата не произведена? (мы на ОСНО, метод начисления).
2. Как быть с НДС? Как налоговый агент, мы должны за поставщика уплатить в налоговую НДС, а Pro-forma invoice выставляется без НДС. Если перечислить поставщику за минусом 18%, то мы будем в должниках? Сумму Ндс надо перевести в бюджет, или можно принять ее к вычету?
Комментарий