Здравствуйте, пользуюсь программой Предприятие 2012 (ОСНО)
Наша организация должна контрагенту за аренду помещения, в свою очередь этот контрагент должен нам за отгруженный товар. Это все произошло в 4 квартале. В 1 квартале 2013 года произошел взаимозачет.
вопрос: есть все счета-фактуры, я их зарегистрировала и оприходовала в 4 квартале, следовательно НДС с них тоже сформировалось в 4 квартале. Это правильно, если взаимозачет прошел только в 1 квартале 2013 года?
Наша организация должна контрагенту за аренду помещения, в свою очередь этот контрагент должен нам за отгруженный товар. Это все произошло в 4 квартале. В 1 квартале 2013 года произошел взаимозачет.
вопрос: есть все счета-фактуры, я их зарегистрировала и оприходовала в 4 квартале, следовательно НДС с них тоже сформировалось в 4 квартале. Это правильно, если взаимозачет прошел только в 1 квартале 2013 года?
Комментарий