Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Выплата з/п, налогов, взносов, удержаний

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Выплата з/п, налогов, взносов, удержаний

    Добрый день
    Поясните пожалуйста, почему:
    Бухгалтерия->Банк
    - видно одно п/п на з/п. В нём нет получателя.
    - нет документов по налогам, взносам, удержаниям

    Что я сделал:
    1. Табель
    2. Расчёт з/п
    3. Выплата
    4. Уплата налогов
    5.Формирование проводок

    #2
    Получателя нет скорее всего потому, что Вы выплачивали списком и единой суммой. В этом случае одно платежное поручение формируется и по отдельному прилагаемому к нему списку или файлу идет распределение по счетам сотрудников.
    Если платежки по налогам в Банк не сформировались значит Вы из не провели. В нижней части формы надо поставить галочку о проведении документа для каждого ПП по каждому налогу.

    Комментарий


      #3
      Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
      . В нижней части формы надо поставить галочку о проведении документа для каждого ПП по каждому налогу.
      1.Какая форма имеется ввиду?
      2. Как удалить все выплаты?

      Комментарий


        #4
        1. Форма Уплата налогов
        2. Какие именно выплаты Вы хотите удалить? Выплаты работникам?

        Комментарий


          #5
          Да, выплаты, налоги, все связанные с этим проводки, чтобы сделать с "чистого листа".

          Комментарий


            #6
            Удалил выплату, начисления и удержания.
            В "Зарплате и кадрах" чисто.
            Но осталась проводка в Бухгалтерии на выплату з/п, которую не удалить.
            Пишет, сформирована в модуле Зарплата и менять оттуда.
            Но там сейчас ничего нет.

            Комментарий


              #7
              А если перезаполнить журнал операций проводками за данный период?

              Комментарий


                #8
                Поясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду?

                Комментарий


                  #9
                  Сделал всё заново, Журнал операций заполнился. Но в Учёт-> Банк:
                  1. п/п "Выплата зарплаты" не изменилось с точки зрения реквизитов. Делал выплату на одного сотрудника, реквизитов получателя нет.
                  2. Сумма выплаты этого п/п просто увеличилась на сумму новых расчётов!

                  Комментарий


                    #10
                    Сейчас в выплате на дату выплаты сделайте "Изменить" - "Корректировка сумм в Банк / Касса", суммы в п/п станут верными. Немного поправили выплату, надеюсь в будущем суммы не будут задваиваться.

                    Комментарий


                      #11
                      Скорректировал, работает.

                      Комментарий


                        #12
                        Формирование платёжек

                        Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
                        Получателя нет скорее всего потому, что Вы выплачивали списком и единой суммой. В этом случае одно платежное поручение формируется и по отдельному прилагаемому к нему списку или файлу идет распределение по счетам сотрудников.
                        Если платежки по налогам в Банк не сформировались значит Вы из не провели. В нижней части формы надо поставить галочку о проведении документа для каждого ПП по каждому налогу.
                        Всё-таки можно поподробнее по пунктам для каждого момента:
                        1. Чтобы были платежки на сотрудников.
                        2. Формирование платежек в Банк.

                        Комментарий


                          #13
                          Тут похоже какая-то недоработка с нашей стороны. Будем разбираться.

                          Комментарий


                            #14
                            Добрый день
                            Удалось разобраться с этой проблемой?

                            Комментарий


                              #15
                              Да. Недоработки нет, все работает нормальною Вам надо формировать операции развернуто по сотрудникам и у сотрудников должны быть заполнены все банковские реквизиты, тогда платежки в банке формируются корректно.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X