А как это можно сделать технически? На письма , отправленные через Астрал не отвечают (есть только квитанция "Получение письма подтверждено контролирующим органом."), телефон не снимают (гор. Москва). Может, кто чего посоветует? Или плюнуть на это дело?
А как это можно сделать технически? На письма , отправленные через Астрал не отвечают (есть только квитанция "Получение письма подтверждено контролирующим органом."), телефон не снимают (гор. Москва). Может, кто чего посоветует? Или плюнуть на это дело?
Есть вероятность, что не принимают корректирующие сведения потому,
что их нужно представлять только вместе с исходными формами СЗВ-6* в одной АДВ-6-2 за один из следующих отчетных периодов, например - за текущий - 2-й квартал 2011г.
Или, если у вас ещё можно, то вместе с исходными за 1-й квартал 2011 г.
А вы как делаете?
не надо! Отчет ведь не принят.
Пробуйте звонить в ПФР по всем известным номерам.
Попробуйте приехать в ПФР лично.
3 часа в один конец! Там испытывать кучу унижений. В конце концов выяснить, что никто ничего не знает (опыт общения с ПФР). На кой тогда затевать отчетность по интернету? Отчет (первичный) принят. Правильно ли я понимаю, что по приходу отрицательного протокола я должен в течение 2-х недель снова чего-то отправить, и в этом случае они мне ничего предъявить не могут?
Последний раз редактировалось sm151058; 22.07.2011, 17:58.
Есть вероятность, что не принимают корректирующие сведения потому,
что их нужно представлять только вместе с исходными формами СЗВ-6* в одной АДВ-6-2 за один из следующих отчетных периодов, например - за текущий - 2-й квартал 2011г.
Или, если у вас ещё можно, то вместе с исходными за 1-й квартал 2011 г.
А вы как делаете?
Я в 1С сделал корректирующий перс учет за 1-е полугодие 2010 г. в отчетном 1-м полугодии 2011, 1С выгрузило это дело в виде 2-х файлов, как я понимаю, АДВ-6-2 и СЭВ-6-2. Их и пытаюсь внедрить в ПФР (см начало темы). А как технически сделать то, что вы имеете в виду? Правильно ли я понял, что по вашему мнению можно попробовать отправить корректировку 1-го полугодия 2010 г. вместе с исх. по 1-му полугодию 2011 г.? Я-то решил, что лучше сначала решить старые проблемы, а потом искать новые, а то вообще все запутается. Хотя при формировании корректирующих за старый период указание текущего отчетного периода меня смутило - зачем это надо, какой в этом смысл7
Последний раз редактировалось sm151058; 22.07.2011, 18:20.
Правильно ли я понимаю, что по приходу отрицательного протокола я должен в течение 2-х недель снова чего-то отправить, и в этом случае они мне ничего предъявить не могут?
правильно, претензий от пфр быть не должно.
за 2010 год в пачке должно быть только адв и сзв
за 2011 год в пачке должно быть адв, сзв, рсв
Я в 1С сделал корректирующий перс учет за 1-е полугодие 2010 г. в отчетном 1-м полугодии 2011, 1С выгрузило это дело в виде 2-х файлов, как я понимаю, АДВ-6-2 и СЭВ-6-2. Их и пытаюсь внедрить в ПФР (см начало темы). А как технически сделать то, что вы имеете в виду? Правильно ли я понял, что по вашему мнению можно попробовать отправить корректировку 1-го полугодия 2010 г. вместе с исх. по 1-му полугодию 2011 г.? Я-то решил, что лучше сначала решить старые проблемы, а потом искать новые, а то вообще все запутается. Хотя при формировании корректирующих за старый период указание текущего отчетного периода меня смутило - зачем это надо, какой в этом смысл7
Сообщение от ЕлизаветаС
правильно, претензий от пфр быть не должно.
за 2010 год в пачке должно быть только адв и сзв
за 2011 год в пачке должно быть адв, сзв, рсв
Нет, не правильно!
Ещё раз повторяю:
за периоды с 01.01.2010 г. корректирующие формы за предыдущие периоды представляются в ПФР обязательно только вместе с исходными формами в одной АДВ-6-2!!!
Не могут быть у действующего предприятия корректирующие формы в отдельной АДВ-6-2 !!!
С чем их стыковать?
за 2010 год пачка корректирующих и
за 2011 год пачки исходных форм ---- в сё это в одной АДВ-6-2 и с одной РСВ-1.
Последний раз редактировалось Sova64; 13.03.2014, 16:16.
Уважаемая Sova64!
Правильно ли я понял:
1. Делаю корректирующий перс учет за 1-е полугодие 2010 г. (1С формирует 2 файла)
2. Делаю перс учет за 1-е полугодие 2011 г. (1С формирует 2 файла, при этом спрашивает меня, включать ли корректирующий отчет, с говорю "Да")
Так вот вопрос: что отправлять в ПФР?
4 упомянутых выше файла и РСВ-1 за 1-е полугодие 2011 г. или еще что-нибудь?
Уважаемая Sova64!
Правильно ли я понял:
1. Делаю корректирующий перс учет за 1-е полугодие 2010 г. (1С формирует 2 файла)
2. Делаю перс учет за 1-е полугодие 2011 г. (1С формирует 2 файла, при этом спрашивает меня, включать ли корректирующий отчет, с говорю "Да")
Так вот вопрос: что отправлять в ПФР?
4 упомянутых выше файла и РСВ-1 за 1-е полугодие 2011 г. или еще что-нибудь?
Cмотря что у вас в файлах за 1-е полугодие 2010 г. Если 1 пачка СЗВ-6-*, а вторая АДВ-6-2, то АДВ-6-2 за 2010 не высылается, со сведениями должна быть одна АДВ-6-2 за текущий отчетный период с включенными в нее сведениями о корректирующих формах. Пакет в итоге должен быть такой: корректирующие СЗВ-6-* за 2010, исходные СЗВ-6-* за 2 квартал 2011 АДВ-6-2 за 2 квартал 2011 с данными о корректирующих формах 2010 и РСВ-1 за первое полугодие 2011
Комментарий