Сообщение от Алексей К.
Посмотреть сообщение
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
персонифицированный учет
Свернуть
X
-
- Спасибо 0
-
Скажите пожалуйста, у нас была задолженность по страховым взносам по итогам 2009г. В связи с этим мы должны сдать АДВ-11. За первое полугодие я сдала АДВ-11по старым правилам т.е. заполнила задолженность на начало периода, начислено за расчетный период, уплачено в расчетном периоде поставила сколько уплатили в 2009 и 2010г. и отразила задолженность по первому полугодию за 2010г. Отправила по электронному документообороту просто файлом прикрепленным к отчету и они приняли, а сейчас вы пишите , что зачтённые (возвращённые) суммы отражаются в разделе "Уплачено" с отрицательным значением. Приёмные программы ПФР под это дело доработаны. Но при тестировнии файла выходят ошибки и как раньше заполняла тоже выходят ошибки №2
!!!20: Предупреждение. Реквизит <ЧислоПачек>, вероятно, должен быть указан:
-<ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ>
<ЧислоПачек>0</ЧислоПачек>
№2
!!!20: Предупреждение. Реквизит <ЧислоЗастрахованныхЛиц>, вероятно, должен быть указан:
-<ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ>
<ЧислоЗастрахованныхЛиц>0</ЧислоЗастрахованныхЛиц>
№2
***30: Ошибка. Так как элемент <РасчетныйПериод> имеет значение 2010, то блок <НачисленияЗаПериод> должен отсутствовать:
-<ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ>
<РасчетныйПериод>2010</РасчетныйПериод>
-<ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ>
-<НачисленияЗаПериод>
<Страховые>44096</Страховые>
<Накопительные>21478</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
№2
***30: Ошибка в блоке <ЗадолженностьНаКонец>. Значение элемента <Накопительные> = -514.00 блока <СтраховыеВзносы> в 2-й детальной строке за 2009-й год, меньший 2010-го года расчетного периода (указанного в основном документе), должно быть неотрицательным
Составитель пачки
ООО "КУЛИК"
030-006-005106 ИНН: 8906007240 КПП: 890601001
Тип документов Кол-во в пачке
ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ 1
ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ 1
Скажите как теперь сформировать этот отчет правильно
- Спасибо 0
Комментарий
-
Скажите как теперь сформировать этот отчет правильно
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Настена К Посмотреть сообщениеИ сказали что СЗВ-6-1 должен быть второй пачкой. А ПФР всем раздает бесплатные программы контур ПФ.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Валерий Ж Посмотреть сообщениеВообще если смотреть формально, в отчетном периоде файлы должны нумероваться нарастающим в сквозном порядке, т.е. если Вы за 1 полугодие сдали файлы 1, 2, то во 2 п/г 3, 4 и так было все время. ПФР раздает те программы, которые более менее отвечают требованиям, у нас например рекомендуют Документы ПУ 5 (КОМИ ПФР), Оренбургскую, Смоленскую, но именно рекомендуют, а так пользуй какую хошь, главное чтобы правильно было.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Настена К Посмотреть сообщениеВы меня извините за навязчивость, но у меня попрасту ПФР не примет отчеты, если пачки не будут сформированы так как я прошу. Я и в ручную пробовала формировать, то тогда вообще пачки выходят 00002, 00003, 00004 и т.д., а это не правильно. Мы ведь не первый год сдаем отчеты в ПФР и формируем с помощью Ваших программ с 2008г., но как то раньше этих вопросов не возникало. А Индивидуальные сведения СЗВ-6-1 всегда формировались пачкой 00002. Что делать то???
Похоже, инспектор запрограммировал себя смотреть сначало АДВ-6-2, потом СЗВ-6-1, и в конце СЗВ-6-2 и по другому работать не может.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Персонифицированный учет
Здравствуйте."Зарплата и Кадры "версия от 20.01.2011 г.
1. Вопрос.При расчете персонифицированного учета в форме АДВ -6-2 не совпадают остатки начисленных ,но не оплаченных взносов на страховую и накопительную часть пенсии с РСВ-1 (строка № 150 раздел 1).В ПФР утверждают , что остатки должны биться.Сделала титаническую работу вручную занося остатки без гарантии правильности.Возникает вопрос почему неправильно считает программа.
2.Вопрос .Декретницы попадают в СЗВ-6-2 вместо СЗВ-6-1.Сдать такой отчет не реально.Может я что не так делаю ? За 1 полугодие все прошло гладко, а сейчас одни вопросы.Помогите сдать отчет правильно
- Спасибо 0
Комментарий
-
1. Программа должна считать правильно, если правильно заданы условия:
1) Версия программы должна быть последней.
2) При заполнении РСВ-1 не должно быть исключенных работников, а при Перс. учете - они могут быть.
3) Воспользуйтесь Расшифровкой по РСВ и отчетом по Перс. учету, который можно запустить после распределения начислений и уплаты по взносам. В отчетах по каждому сотруднику можно проследить уплату и начисление взносов и вычислить, из-за кого расхождения.
2. Декрет нужно оформлять в Сведениях о стаже кодом ДЕКРЕТ (для стажевой строки в рамках 2 полугодия). А как у Вас?
- Спасибо 0
Комментарий
-
У меня вопрос о разноске платежей за декабрь 2010 в программе 2010 г.Дело в том, у меня они были разнесены. При построении отчетов и разнесенных платежах в строке 150 РСВ-1 не было видно долга по платежам за 2010 года.Поэтому я их убрала,когда делала отчеты.При отчетах они должны быть разнесены? Спасибо за ответ.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий