В Акте сверки расчетов в столбце Документ (Вид, №) по строке Погашение - выводится № и дата счета. На мой взгляд логичнее, если туда будут проставляться дата и № Накладной (или Акта). Или я делаю что-то не так и поэтому Акт сверки формируется не совсем корректно?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Акт сверки расчетов
Свернуть
X
реклама
Свернуть
Комментарий