Добрый день. В бухгалтерии недавно и в предверии сдачи отчетности и налога возникли вопросы. Напишу сразу все, чтобы не плодить темы:
1) Директор взял товар на перепродажу в июне. Оприходован товар тоже в июне. Когда делать авансовый отчет на перерасход? Когда товар купили или когда ему будут возвращаться деньги? (Сколько можно не возвращать деньги по авансовому? если их нет на фирме)
2) На начало года была задолженность в ПФР по страховой части и переплата по накопительной. Задолженность оплатили и она видна на последнем листе РСВ-1. Переплату тоже вернули на р/с (проводки Д 51.1 - К 69.5), но она не отражается на листе. Так до сих пор и показывает, что у нас переплата. Не страшно конечно, если бы в электронную форму не вставлялся последний лист.
3) З/П начисляется допустим 30 июня. В КУДиР в расходы попадает расходы ОПС (страховая часть - ведомость за июнь), а накопительная уже идет в след. квартал, когда фактически оплачивается. Так и должно быть?
Заранее огромное спасибо за помошь.
1) Директор взял товар на перепродажу в июне. Оприходован товар тоже в июне. Когда делать авансовый отчет на перерасход? Когда товар купили или когда ему будут возвращаться деньги? (Сколько можно не возвращать деньги по авансовому? если их нет на фирме)
2) На начало года была задолженность в ПФР по страховой части и переплата по накопительной. Задолженность оплатили и она видна на последнем листе РСВ-1. Переплату тоже вернули на р/с (проводки Д 51.1 - К 69.5), но она не отражается на листе. Так до сих пор и показывает, что у нас переплата. Не страшно конечно, если бы в электронную форму не вставлялся последний лист.
3) З/П начисляется допустим 30 июня. В КУДиР в расходы попадает расходы ОПС (страховая часть - ведомость за июнь), а накопительная уже идет в след. квартал, когда фактически оплачивается. Так и должно быть?
Заранее огромное спасибо за помошь.
Комментарий