А зачем Вам нужно - сначала к вычету показывать, а потом восстанавливать. У Вас есть остаток по счету 19, сделайте проводку Д.91.2 К.19.3, приложите справку-расчет бухгалтера.
А для того, чтобы никто никому не был должен, ни я государству, ни государство мне я и хотела, чтобы сумма восстанавливаемого НДС была примерно равна сумме НДС, предъявленного мной к возмещению.
А так как у меня производство, то мне легче всего посчитать сырье и продукцию на складе и высчитать восстанавливаемый НДС. А если я не буду учитывать НДС при покупке сырья, то там будет столько расчетов, что и представить страшно.
Но мне тяжело это отслеживать, если Декларация по НДС не показывает мне реальной цифры.
И по каким счетам я могу это отследить тоже не очень хорошо понимаю.
Кстати, провела эксперимент и выяснила, что Декларация меняется, если менять регистрацию сч. ф за 2009 год. А 2008 год как будто заблокировался. Может мне прислать Вам обе базы и Вы посмотрите, что там не так?
Так в том то и беда, что в 2010 году мы перешли на УСН. Теперь мало того, что непонятно что делать с непредъявленным НДС, так еще и восстановление НДС делать надо.
А зачем Вам нужно - сначала к вычету показывать, а потом восстанавливать. У Вас есть остаток по счету 19, сделайте проводку Д.91.2 К.19.3, приложите справку-расчет бухгалтера.
И вопрос по декларации остается открытым. Как бы я не меняла даты регистрации счетов-фактур, сумма НДС в декларации не меняется, как будто заморженная.
Даты Вы меняете, а перерасчет похоже не делаете, проводки остаются без изменений, соответственно декларация то же. После изменения дат, сделайте перерасчет (общий) - Сервис/ Перерасчет проводок.
И еще, при переносе остатков из 2008 в 2009 пишет "Ошибка в программе" код 1705.
Если закрыть это окно, то выпадает следующее, но уже с кодом 13, а затем с кодом 12.
После того, как закрыть третье окно, то вроде как бы импорт и завершен и требуется перезапуск программы. Может это как то влияет?
Если Вы восстановили в 2008 г. все как было, есть ли необходимость делать повторный импорт. Если изменения в остатках касаются небольшого числа контрагентов, поправьте их вручную, не прибегаю к импорту. Если остатки изменились радикально, присылайте архив 2008 г., посмотрим из-за чего проблемы.
Так в том то и беда, что в 2010 году мы перешли на УСН. Теперь мало того, что непонятно что делать с непредъявленным НДС, так еще и восстановление НДС делать надо.
И вопрос по декларации остается открытым. Как бы я не меняла даты регистрации счетов-фактур, сумма НДС в декларации не меняется, как будто заморженная.
И еще, при переносе остатков из 2008 в 2009 пишет "Ошибка в программе" код 1705.
Если закрыть это окно, то выпадает следующее, но уже с кодом 13, а затем с кодом 12.
После того, как закрыть третье окно, то вроде как бы импорт и завершен и требуется перезапуск программы. Может это как то влияет?
Последний раз редактировалось Лизавета; 05.07.2010, 15:02.
Если к вычету НДС в 2008 г. не принимали - даты регистрации убирайте, их быть не должно. Можете и в 2009 г. даты регистрации не ставить. Зарегистрируете все в 2010 г., если доходов не хватает. Без даты регистрации запись не попадет ни в книгу покупок, ни в декларацию.
Я уже на столько запуталась, что просто в отчаянии.
Ситуация такая, что в 2008 году ни одна из позиций, где выделен НДС не была зарегистрирована, в расчете на то, что в 2009 году я их зарегистрирую и приму к учету.
Но в 2009 году у нас не было достаточно доходов, чтобы закрыть эту сумму. Теперь, я решила все оставшиеся позиции за 2008, что я не приняла к учету в 2009 зарегистрировать в 2008.
Возможно, делать этого и не стоило. Но что теперь делать с 2008 годом и почему сумма в Декларации за 2009 никак не меняется, если я регистрирую сч-ф. за 2008 год в 2009 году я никак не могу понять.
Может вернуть все как было? Убрать даты регистрации в 2008 году и останется только одна головная боль за 2009?
Последний раз редактировалось Лизавета; 05.07.2010, 14:20.
2008 г., может и не стоило трогать, или по нему тоже камералка намечается?
Если Вы эти суммы НДС принимаете к учету в 2009 г., то никуда - просто зарегистрируйте в 2009, НДС закроется.
А вообще, лучше на конкретном контрагенте, пример приводите.
Прокомментировать: