Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

очень нужна помощь

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    очень нужна помощь

    Добрый день!
    Продлили программу зарплата+кадры на 2010 год. Выгрузку сделали из базы 9 года.Но сраховые взносы в ПФ программа считает по 20%, а у нас ЕНВД. Где можно сделать настройку для перехода на 14%.

    Заранее спасибо, ИП Бабин А.П. ИНН 450101158090

    #2
    В справочнике начислений у начислений, который используете поставьте галочку ЕНВД.

    Комментарий


      #3
      Спасибо! Все работает, за исключением отпускных, на них по прежнему программа начисляет 20 %.

      Комментарий


        #4
        У них точно галочку ЕНВД поставили?

        Комментарий


          #5
          Всё! Совсем уже запуталась. Помогите, как должно быть в идеале:
          1. перечислили аванс поставщику - получили счет-фактуру-НДС предъявили к вычету 12000 - март 2009;
          2. ориходовали оказанные нам услуги - апрель 09 - 3500
          3. ------------------------------------- май 09 - 3500
          4.------------------------------------- июль 09 3500
          5.возврат от Поставщика ранее перечисленного аванса в связи с расторжением договора сентябрь 09 - 1500
          Напишите, пожалуйста какие д.б. сформированы проводки в программе и КАКИЕ И КУДА И КОГДА регистрировать счета-фактуры (книга-покупок, книга-продаж). Не получается с НДС, который с аванса возместили.
          Помогите, пожалуйста.

          Комментарий


            #6
            По п. 1-4 все как обычно - добавляете в марте запись в покупки с заполненной оплатой (формируются проводки на аванс), потом добавляете записи в апреде, мае и июне
            П.5 - Учет продаж, вид сделки "Возврат аванса поставщиком" - формируются проводки на возврат аванса и восстановление НДС
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
              По п. 1-4 все как обычно - добавляете в марте запись в покупки с заполненной оплатой (формируются проводки на аванс), потом добавляете записи в апреде, мае и июне
              П.5 - Учет продаж, вид сделки "Возврат аванса поставщиком" - формируются проводки на возврат аванса и восстановление НДС
              по п.1-4 - в продажах надо регистрировать счет-фактуру?

              Комментарий


                #8
                Ситуация: получили 3 аванса разные даты-выписали 3 счета-фактуры, зарегистрировали в книге продаж. на дату отгрузки в книге покупок регистрируем все 3 счета-фактуры или одной суммой и указывать счет-фактуру на отгрузку (так делает программа)?

                Комментарий


                  #9
                  Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                  П.5 - Учет продаж, вид сделки "Возврат аванса поставщиком" - формируются проводки на возврат аванса и восстановление НДС
                  указывать нужно счет-фактуру, которую Продавец нам выдал на перечисленный нами аванс?

                  Комментарий


                    #10
                    Сообщение от mally Посмотреть сообщение

                    1. перечислили аванс поставщику - получили счет-фактуру-НДС предъявили к вычету 12000 - март 2009;
                    Учет покупок/ Обычная сделка - заполняем только оплату, формируются проводки:
                    Д.51.1 К.60.1 - поступил аванс от поставщика
                    Д.76.8 К.19.9 - начислен НДС (12000)
                    Д.19.9 К.68.2 - предъявлен НДС к вычету.

                    В книге покупок регистрируется счет-фактура на аванс

                    Сообщение от mally Посмотреть сообщение
                    2. ориходовали оказанные нам услуги - апрель 09 - 3500
                    3. ------------------------------------- май 09 - 3500
                    4.------------------------------------- июль 09 3500
                    Учет покупок/ Обычная сделка - обычный счет-фактура
                    Формируются проводки
                    Д.41 К.60.2 - оприходован товар
                    Д.19.3 К.60.2 - учтена сумма НДС
                    Д.68.2 К.19.3 - принят НДС к зачету
                    Д.60.2 К.60.1 - зачтен аванс
                    Д.76.8 К.68.2 - восстановлен НДС, принятый к зачету.
                    В книге покупок регистрируются три счета-фактуры на оприходование.
                    В книгу продаж добавляются три записи на сумму восстановленного НДС.


                    Сообщение от mally Посмотреть сообщение
                    5.возврат от Поставщика ранее перечисленного аванса в связи с расторжением договора сентябрь 09 - 1500
                    Учет продаж/ вид сделки "Возврат аванса поставщиком"
                    Формируются проводки:
                    Д.51.1 К.60.1 - возврат аванса
                    Д.76.8 К.68.2 - восстановлен НДС ранее принятый к зачету

                    Регистрируем в книге продаж счет-фактуру на сумму возврата
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий

                    реклама

                    Свернуть
                    Обработка...
                    X